来账业务是否为农行受理业务
来账凭证要素是否齐全、正确
收款人、付款人账号与户名是否相符
是否加盖或打印柜员名
第1题:
网内往来业务来账业务凭证审查内容主要包括()。
第2题:
营业机构会计主管(或指定专人)每日必须检查()内容:
第3题:
柜员日终平账管理的要求是()。
第4题:
来账业务凭证应重点审核()。
第5题:
柜员查询柜员平账器和部门平账情况,检查91,92平账器是否平账
对现金,重要空白凭证,有价单证账实核对
柜员逐个清点本人保管的业务印章和个人名章,检查是否齐全
柜员核对记账凭证与原始凭证是否相符,传票号是否连续
第6题:
票据绝对记载事项是否齐全.是否涂改
账号.户名是否相符
印鉴是否清晰.真实.齐全,与预留印鉴是否相符。
各种结算凭证是否符合支付结算办法和制度的有关规定。
第7题:
是否属本行应受理的凭证
账号,户名是否一致
报单状态是否正确
第8题:
业务查询,凭证打印
凭证审查,来账单笔核销
来账手工批量核销
自动核销的处理
第9题:
对
错
第10题:
是否为当日业务
来账业务是否为本行受理业务。
来账凭证要素是否齐全,正确;收款人或付款人为本行账户,账号与户名是否相符。
退回来账凭证与原汇划凭证相关要素是否一致。
第11题:
需手工核销的来账业务,必须认真审核并做相关处理。
来账手工核销超过规定限额的,必须经相应级别的主管授权。
自动核销的来账业务,次日由来账行或入账行打印客户入账通知书。
来账行退回来账业务或往账行收到被退回业务,柜员可直接处理来账行对需退回的网内来账业务,必须通过网内往来系统办理。
第12题:
来账业务是否为本行受理业务
来账凭证要素是否齐全、正确;收款人或付款人为本行账户,账号与户名是否相符
收到划回的委托收款贷方报单,或未自动核销的银行汇票借方报单时,与留底联或卡片核对是否一致
退汇来账凭证与原汇划凭证相关要素是否一致
第13题:
对于汇兑来账,柜员接收,打印联行来账凭证后,应审核来账凭证()。
第14题:
网内往来系统来账行收到来账业务后应审核().
第15题:
柜员在受理业务申请时,应认真审核原始凭证的真实性、合法性,对凭证的基本要素进行审查,凭证审查的要点包括()。
第16题:
未自动入账的来账业务是否为本行受理业务,逐笔对来账业务进行认真审核
审核客户填写的《结算业务委托书》或《进账单》必须记载的各项内容是否齐全、正确
若挂账为普通汇兑来账,查询是否收到对方行的更正查询书
若为退汇来账,判断为柜员失误还是客户失误导致往账的退回
审核转出账户的余额是否足够
第17题:
核销类型选择“入客户账”
打印来账凭证第一联,加盖业务办讫章作记账凭证
第二联作记账凭证附件
第三联加盖业务办讫章作客户回单
第18题:
“网内往账待确认贷报款项”账户余额是否与上日录入未确认贷报总额相符。
“网内来账应收结算款项”账户余额是否与上日未核销来账借报总额相符,“网内来账应付结算款项”账户余额是否与上日未核销来账贷报总额相符。
办理查询查复是否有根有据,是否及时,是否经会计主管审批。
往来账差错处理是否手续齐全,是否符合制度规定。
第19题:
录入柜员审核原始凭证无误后,选择“往账录入”交易,录入相关要素
交易成功后,打印记账凭证,记账凭证加盖业务办讫章
选择打印录入清单,也可选择“批量打印往账业务录入清单”交易,打印批量往账录入清单
原始凭证加盖柜员名章后与录入清单一并传递给确认柜员
第20题:
来账业务是否为本行受理业务
来账凭证要素是否齐全、正确
收款人或付款人为本行账户,账号与户名是否相符
退回来账凭证与原汇划凭证相关要素是否一致
第21题:
应认真审核报文类型和收款账号
来账凭证内容是否准确
如果需要退回的必须会计主管审签,且原路退回
来账业务应及时处理
当日应将来账全部打印,日终签退后收到的,应在下一个工作日打印
审查待报解预算收入余额是否与未报解款项金额一致
第22题:
贷记过渡凭证与所附的原始凭证、联行来账凭证等的记载事项是否符合《支付结算管理办法》等法规的规定
收款人账号是否为本行开立的账号
印鉴与预留银行印鉴是否一致
付款人账号是否为本行开立的账号
第23题:
“网内往账待确认贷报款项”账户余额是否与上日录入未确认贷报总额相符。
“网内来账应收结算款项”账户余额是否与上日未核销来账借报总额相符,“网内来账应付结算款项”账户余额是否与上日未核销来账贷报总额相符。
办理查询查复是否有根有据,是否及时,是否经会计主管审批。
往来账差错处理是否手续齐全,是否符合制度规定。