多选题网内往来业务来账业务凭证审查内容主要包括()。A来账业务是否为农行受理业务B来账凭证要素是否齐全、正确C收款人、付款人账号与户名是否相符D是否加盖或打印柜员名

题目
多选题
网内往来业务来账业务凭证审查内容主要包括()。
A

来账业务是否为农行受理业务

B

来账凭证要素是否齐全、正确

C

收款人、付款人账号与户名是否相符

D

是否加盖或打印柜员名


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参考答案和解析
正确答案: B,C
解析: 暂无解析
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  • 第1题:

    网内往来业务来账业务凭证审查内容主要包括()。

    • A、来账业务是否为农行受理业务
    • B、来账凭证要素是否齐全、正确
    • C、收款人、付款人账号与户名是否相符
    • D、是否加盖或打印柜员名

    正确答案:A,B,C,D

  • 第2题:

    营业机构会计主管(或指定专人)每日必须检查()内容:

    • A、“网内往账待确认贷报款项”账户余额是否与上日录入未确认贷报总额相符。
    • B、“网内来账应收结算款项”账户余额是否与上日未核销来账借报总额相符,“网内来账应付结算款项”账户余额是否与上日未核销来账贷报总额相符。
    • C、办理查询查复是否有根有据,是否及时,是否经会计主管审批。
    • D、往来账差错处理是否手续齐全,是否符合制度规定。

    正确答案:A,B,C,D

  • 第3题:

    柜员日终平账管理的要求是()。

    • A、柜员查询柜员平账器和部门平账情况,检查91,92平账器是否平账
    • B、对现金,重要空白凭证,有价单证账实核对
    • C、柜员逐个清点本人保管的业务印章和个人名章,检查是否齐全
    • D、柜员核对记账凭证与原始凭证是否相符,传票号是否连续

    正确答案:A,B,C,D

  • 第4题:

    来账业务凭证应重点审核()。

    • A、来账业务是否为本行受理业务
    • B、来账凭证要素是否齐全、正确;收款人或付款人为本行账户,账号与户名是否相符
    • C、收到划回的委托收款贷方报单,或未自动核销的银行汇票借方报单时,与留底联或卡片核对是否一致
    • D、退汇来账凭证与原汇划凭证相关要素是否一致

    正确答案:A,B,C,D

  • 第5题:

    多选题
    柜员日终平账管理的要求是()。
    A

    柜员查询柜员平账器和部门平账情况,检查91,92平账器是否平账

    B

    对现金,重要空白凭证,有价单证账实核对

    C

    柜员逐个清点本人保管的业务印章和个人名章,检查是否齐全

    D

    柜员核对记账凭证与原始凭证是否相符,传票号是否连续


    正确答案: D,B
    解析: 暂无解析

  • 第6题:

    多选题
    柜员在受理业务申请时,应认真审核原始凭证的真实性、合法性,对凭证的基本要素进行审查,凭证审查的要点包括()。
    A

    票据绝对记载事项是否齐全.是否涂改

    B

    账号.户名是否相符

    C

    印鉴是否清晰.真实.齐全,与预留印鉴是否相符。

    D

    各种结算凭证是否符合支付结算办法和制度的有关规定。


    正确答案: C,D
    解析: 暂无解析

  • 第7题:

    多选题
    对于汇兑来账,柜员接收,打印联行来账凭证后,应审核来账凭证()。
    A

    是否属本行应受理的凭证

    B

    账号,户名是否一致

    C

    报单状态是否正确


    正确答案: B,A
    解析: 暂无解析

  • 第8题:

    多选题
    网内往来业务来账业务处理流程主要包括()。
    A

    业务查询,凭证打印

    B

    凭证审查,来账单笔核销

    C

    来账手工批量核销

    D

    自动核销的处理


    正确答案: B,C
    解析: 暂无解析

  • 第9题:

    判断题
    贷款隔日冲账业务监督:根据贷款隔日冲账打印凭证核对冲销及被冲销内容是否正确,并审核授权是否完整。核对内容:贷款账号、贷款户名、冲账金额、对方账号(内部账账号)、对方户名(内部账账号户名),并审核冲账原因是否合规。
    A

    B


    正确答案:
    解析: 暂无解析

  • 第10题:

    多选题
    网内往来系统来账行收到来账业务后应审核().
    A

    是否为当日业务

    B

    来账业务是否为本行受理业务。

    C

    来账凭证要素是否齐全,正确;收款人或付款人为本行账户,账号与户名是否相符。

    D

    退回来账凭证与原汇划凭证相关要素是否一致。


    正确答案: B,A
    解析: 暂无解析

  • 第11题:

    多选题
    网内往来来账业务的处理规定,正确的是()。
    A

    需手工核销的来账业务,必须认真审核并做相关处理。

    B

    来账手工核销超过规定限额的,必须经相应级别的主管授权。

    C

    自动核销的来账业务,次日由来账行或入账行打印客户入账通知书。

    D

    来账行退回来账业务或往账行收到被退回业务,柜员可直接处理来账行对需退回的网内来账业务,必须通过网内往来系统办理。


    正确答案: C,D
    解析: 暂无解析

  • 第12题:

    多选题
    来账业务凭证应重点审核()。
    A

    来账业务是否为本行受理业务

    B

    来账凭证要素是否齐全、正确;收款人或付款人为本行账户,账号与户名是否相符

    C

    收到划回的委托收款贷方报单,或未自动核销的银行汇票借方报单时,与留底联或卡片核对是否一致

    D

    退汇来账凭证与原汇划凭证相关要素是否一致


    正确答案: B,D
    解析: 暂无解析

  • 第13题:

    对于汇兑来账,柜员接收,打印联行来账凭证后,应审核来账凭证()。

    • A、是否属本行应受理的凭证
    • B、账号,户名是否一致
    • C、报单状态是否正确

    正确答案:A,B,C

  • 第14题:

    网内往来系统来账行收到来账业务后应审核().

    • A、是否为当日业务
    • B、来账业务是否为本行受理业务。
    • C、来账凭证要素是否齐全,正确;收款人或付款人为本行账户,账号与户名是否相符。
    • D、退回来账凭证与原汇划凭证相关要素是否一致。

    正确答案:B,C,D

  • 第15题:

    柜员在受理业务申请时,应认真审核原始凭证的真实性、合法性,对凭证的基本要素进行审查,凭证审查的要点包括()。

    • A、票据绝对记载事项是否齐全.是否涂改
    • B、账号.户名是否相符
    • C、印鉴是否清晰.真实.齐全,与预留印鉴是否相符。
    • D、各种结算凭证是否符合支付结算办法和制度的有关规定。

    正确答案:A,B,C,D

  • 第16题:

    多选题
    按照广东农信社农信银资金清算系统汇兑业务的规定,在来账业务的交易处理中,以下不属于业务审核要求的选项有()
    A

    未自动入账的来账业务是否为本行受理业务,逐笔对来账业务进行认真审核

    B

    审核客户填写的《结算业务委托书》或《进账单》必须记载的各项内容是否齐全、正确

    C

    若挂账为普通汇兑来账,查询是否收到对方行的更正查询书

    D

    若为退汇来账,判断为柜员失误还是客户失误导致往账的退回

    E

    审核转出账户的余额是否足够


    正确答案: A,C
    解析: 暂无解析

  • 第17题:

    多选题
    网内往来业务来账单笔核销,若核销类型选择“入客户账”,其处理业务过程主要包括()。
    A

    核销类型选择“入客户账”

    B

    打印来账凭证第一联,加盖业务办讫章作记账凭证

    C

    第二联作记账凭证附件

    D

    第三联加盖业务办讫章作客户回单


    正确答案: B,D
    解析: 暂无解析

  • 第18题:

    多选题
    营业机构会计主管(或指定专人)每日必须检查()内容:
    A

    “网内往账待确认贷报款项”账户余额是否与上日录入未确认贷报总额相符。

    B

    “网内来账应收结算款项”账户余额是否与上日未核销来账借报总额相符,“网内来账应付结算款项”账户余额是否与上日未核销来账贷报总额相符。

    C

    办理查询查复是否有根有据,是否及时,是否经会计主管审批。

    D

    往来账差错处理是否手续齐全,是否符合制度规定。


    正确答案: B,A
    解析: 暂无解析

  • 第19题:

    多选题
    网内往来业务往账借报录入流程主要包括()。
    A

    录入柜员审核原始凭证无误后,选择“往账录入”交易,录入相关要素

    B

    交易成功后,打印记账凭证,记账凭证加盖业务办讫章

    C

    选择打印录入清单,也可选择“批量打印往账业务录入清单”交易,打印批量往账录入清单

    D

    原始凭证加盖柜员名章后与录入清单一并传递给确认柜员


    正确答案: A,B
    解析: 暂无解析

  • 第20题:

    多选题
    来账凭证审查要点()。
    A

    来账业务是否为本行受理业务

    B

    来账凭证要素是否齐全、正确

    C

    收款人或付款人为本行账户,账号与户名是否相符

    D

    退回来账凭证与原汇划凭证相关要素是否一致


    正确答案: B,D
    解析: 暂无解析

  • 第21题:

    多选题
    来账业务要点().
    A

    应认真审核报文类型和收款账号

    B

    来账凭证内容是否准确

    C

    如果需要退回的必须会计主管审签,且原路退回

    D

    来账业务应及时处理

    E

    当日应将来账全部打印,日终签退后收到的,应在下一个工作日打印

    F

    审查待报解预算收入余额是否与未报解款项金额一致


    正确答案: B,D
    解析: 暂无解析

  • 第22题:

    多选题
    受理现金管理系统客户转账收款业务时,审核要点有( )。
    A

    贷记过渡凭证与所附的原始凭证、联行来账凭证等的记载事项是否符合《支付结算管理办法》等法规的规定

    B

    收款人账号是否为本行开立的账号

    C

    印鉴与预留银行印鉴是否一致

    D

    付款人账号是否为本行开立的账号


    正确答案: A,C
    解析: 暂无解析

  • 第23题:

    多选题
    营业机构会计主管(或指定专人)每日必须检查以下内容()。
    A

    “网内往账待确认贷报款项”账户余额是否与上日录入未确认贷报总额相符。

    B

    “网内来账应收结算款项”账户余额是否与上日未核销来账借报总额相符,“网内来账应付结算款项”账户余额是否与上日未核销来账贷报总额相符。

    C

    办理查询查复是否有根有据,是否及时,是否经会计主管审批。

    D

    往来账差错处理是否手续齐全,是否符合制度规定。


    正确答案: A,D
    解析: 暂无解析