上日未核销来账业务必须实时处理
当日未核销来账业务一般不及时处理
手工核销的来账业务须逐笔认真审核联行来账凭证并作相关业务处理
来账行收到的来账业务需退回处理的,须经会计主管审核签章后办理
第1题:
网内往来业务往账行发现差错正确处理包括()。
第2题:
网内往来机构自动核销的来账业务,次日由来账行或入账行打印().
第3题:
网内往来系统来账行收到来账业务后应审核().
第4题:
来账行退回来账业务或往账行收到被退回业务,须经()审核签字后再做处理。
第5题:
网内往来来账核销,处理正确的()。
第6题:
联行来账凭证
记账凭证
原始凭证
汇兑凭证
第7题:
第8题:
收到状态为“自动核销”的来账报单时,只需次日打印客户回单
收到状态为“确认”的来账报单时,打印一式三联联行来账凭证,在来账凭证第一联加盖经办员章。经办柜员审核来账凭证无误后,选择来账单笔核销交易核销来账
来账单笔核销的,用联行来账凭证第一联打印记账凭证,来账批量核销的,第一联附记账凭证后
对于“汇兑”和“托收”来账报单,可选择来账批量核销交易处理
第9题:
核销柜填制记账凭证
经会计主管审批,选择“抹账”交易
并及时向往账行发出“××业务有误,请你行更正或是否退回”的查询
待收到往账行查复后,按查复要求处理
第10题:
录入未确认前的差错,当日发现的,通过抹账处理;隔日发现的,通过录入冲正处理
确认未核销前的差错,当日发现的,通过抹账处理
确认未核销前的差错隔日发现的,通过查询查复请来账行代为更正或退回
来账行核销后的差错,通过查询查复请来账行协助处理
第11题:
收报行对收到的来账业务做退汇处理时,必须经运营主管审核签章
发报行收到退汇业务后,必须由运营主管审核签章后再做相应处理
对已经直接入单位账户的来账业务可根据往账行要求进行冲账后办理退汇
非本行的来账业务,直接做退汇处理。
第12题:
第13题:
网内往来系统来账业务处理正确说法的有()。
第14题:
营业机构会计主管(或指定专人)每日必须检查()内容:
第15题:
网内往来机构来账行退回来账业务或往账行收到被退回业务,须经()再做处理。
第16题:
网内往来机构在工作时间内应及时处理往来账业务。需人工核销的贷记来账应在收到来账当日至迟不超过()个工作日核销完毕。
第17题:
营业机构运营主管(或指定专人)每日必须检查的内容有()。
第18题:
一
二
三
四
第19题:
“网内往账待确认贷报款项”账户余额是否与上日录入未确认贷报总额相符。
“网内来账应收结算款项”账户余额是否与上日未核销来账借报总额相符,“网内来账应付结算款项”账户余额是否与上日未核销来账贷报总额相符。
办理查询查复是否有根有据,是否及时,是否经会计主管审批。
往来账差错处理是否手续齐全,是否符合制度规定。
第20题:
业务查询,凭证打印
凭证审查,来账单笔核销
来账手工批量核销
自动核销的处理
第21题:
是否为当日业务
来账业务是否为本行受理业务。
来账凭证要素是否齐全,正确;收款人或付款人为本行账户,账号与户名是否相符。
退回来账凭证与原汇划凭证相关要素是否一致。
第22题:
来账行退回来账业务
来账行贷方业务
往账行收到被退回业务
往账行借方业务
第23题:
需手工核销的来账业务,必须认真审核并做相关处理。
来账手工核销超过规定限额的,必须经相应级别的主管授权。
自动核销的来账业务,次日由来账行或入账行打印客户入账通知书。
来账行退回来账业务或往账行收到被退回业务,柜员可直接处理来账行对需退回的网内来账业务,必须通过网内往来系统办理。