主管授权后产生正式调拨单
调拨员审批同意,打印调拨单并签章
交与记账员或相关人员开具现金支票
随车业务员从系统外调入现金
第1题:
金库现金()负责审核调拨申请,下达调拨指令并开具“现金调拨单”,交现金中心、支行库有权人员审批。
第2题:
记账员选择“0613库房现金调出交易”办理款项出库,在“现金调拨单”调出行复核员处加盖柜员名章,()联加盖业务处理讫章,第一联“现金调拨单”附记账凭证后,其余“现金调拨单”交管库员。
第3题:
网点调入现金,经办柜员填制“现金调拨申请单”,经有权人审批签章,99999钱箱管库员使用“1150现金调拨申请”交易进行申请。
第4题:
网点凭证调拨入库,网点在收到管理行配送的《库房配送调拨单》和重要空白凭证实物时,运营主管和()清点调入的重要空白凭证实物,核对验收无误后,在《库房配送调拨单》上签章,办理凭证入库手续。
第5题:
管库员将两联原“现金送款单”、重新填制的“现金送款单”回单、“现金调拨单”与人行退回的现金核对相符后,通知调拨员重新填制“现金调拨单”经()审批,交记账员。
第6题:
业务专用章
现金调拨专用章
公章
业务处理讫章
第7题:
现金调拨任务书。
资金调拨通知书。
现金调拨单。
记账凭证。
第8题:
柜员
清点员
调拨员
第9题:
一。
二。
三。
四。
第10题:
管库员
领入柜员
指定柜员
操作员
第11题:
库管员
清点员
记账员
复核员
第12题:
主管行长
营业室主任
会计主管
行长
第13题:
营业网点根据库存现金限额执行和客户现金需求,向中心金库申请调入现金,中心金库调拨员做好记录,填制一式四联“现金调拨单”经有权人审批后,调拨员在现金调拨单调出行公章处加盖(),在调出行经办员处加盖名章,复印留存并登记现金调拨台账,交记账员。
第14题:
记账员选择“0613库房现金调出”交易记账,在“现金调拨单”调出行复核员处盖柜员名章,一、四联上加盖(),第一联附记账凭证后,其余联次“现金调拨单”交管库员配款。
第15题:
网点凭证调拨入库,业务流程为:()。
第16题:
记账员在ABIS系统中选择()交易发起有号物品上缴申请,经二级以上主管(含)授权成功后,系统生成有号物品调拨单,打印后较凭证管理员或运营主管指定人员。
第17题:
县级支行()根据库存现金限额执行和客户现金需求,确定调款计划上报中心金库,填写一式四联“现金调拨单”,经有权人审批后,加盖预留印鉴(预留印鉴为现金调拨专用章及相关负责人名章)并在调入行经办员处加盖名章,登记现金调拨台账。将“现金调拨单”交随车业务员。
第18题:
对
错
第19题:
运营主管对凭证调拨入库业务的真实性、完整性、合规性进行审查,并在《库房配送调拨单》上签章
运营主管指定柜员选择“61702凭证调拨出/入库”交易,录入相关要素后提交
该交易为1+0静态授权
交易成功后,生成电子凭证,柜员按照系统提示扫描《库房配送调拨单》与原《调拨申请单》做附件
第20题:
管库员
会计主管
记账员
调拨员
第21题:
会计主管接到现金调拨单后,审核相关信息是否正确
核对现金调拨单信息无误,加盖网点行名业务公章及个人章确认后交记账员
记账员调用相关交易,经主管授权后打印两联记账凭证;在记账凭证上加盖业务处理讫章,在“现金调拨单”上签章确认
主出纳将记账员交给的记账凭证作当日传票附件,并按调拨单券别配款
第22题:
《现金调入凭证》
营业经理名章
网点负责人章
现金调拨申请单
第23题:
对
错