发起行行号
报单日期
支付交易序号
交易金额
第1题:
柜员执行“6842汇划来账凭证单笔打印”交易,单证种类选择()打印来账挂账业务。
第2题:
对于汇兑来账,柜员接收,打印联行来账凭证后,应审核来账凭证()。
第3题:
以下关于小额支付业务差错及异常处理的错误表述是()。
第4题:
收到非本行或报单内容不得代为更正的贷记业务来账,柜员应做()处理。
第5题:
行人员收到付款社发来的托收承付划回业务,打印汇划贷方补充报单,加盖个人名章后交结算人员,系统实时记载联行账务。会计分录为()。
第6题:
发现当日差错往账行的处理步骤是()。
第7题:
录入后确认前发现差错,由原录入柜员作抹账处理
确认后来账行核销前发现差错,分别由原确认、录入柜员抹账
来账行核销后发现差错,往账行发出查询,来账行根据查询内容代为更正或抹账,并向往账行发出查复
抹账原错误的记账凭证上按规定用红字批注,注明抹账原因,原录入清单附记账凭证后
第8题:
其它应付款
待处理来账贷方报单款项
应付待解汇款
其它应付结算款项。
第9题:
来账业务是否为本行受理业务
来账凭证要素是否齐全、正确;收款人或付款人为本行账户,账号与户名是否相符
收到划回的委托收款贷方报单,或未自动核销的银行汇票借方报单时,与留底联或卡片核对是否一致
退汇来账凭证与原汇划凭证相关要素是否一致
第10题:
核销柜填制记账凭证
经会计主管审批,选择“抹账”交易
并及时向往账行发出“××业务有误,请你行更正或是否退回”的查询
待收到往账行查复后,按查复要求处理
第11题:
通用凭证
记账凭证
客户回单
未入账业务补充报单
第12题:
来账报单第一联加盖附件章作专夹保管
来账报单第二联加盖业务处理章作客户回单
来账报单的两联都加盖附件章作内部账转客户账凭证附件
将查复书加盖附件章作手工入账凭证的附件
第13题:
网内往来系统来账业务处理正确说法的有()。
第14题:
网内往来系统来账行收到来账业务后应审核().
第15题:
以下关于大额支付业务差错处理的错误表述是()。
第16题:
营业期间,来账业务查询柜员通过()交易,查询本行是否有未核销的来账业务。
第17题:
收到状态为“待核销”的影像交换业务回执报单时,选择()交易,打印一式三联联行来账凭证。
第18题:
客户入账通知书
大额支付交易往账清单
大额支付交易来账清单
行名行号文件批量更新
第19题:
0710
0711
0714
0715
第20题:
是否属本行应受理的凭证
账号,户名是否一致
报单状态是否正确
第21题:
收到状态为“自动核销”的来账报单时,只需次日打印客户回单
收到状态为“确认”的来账报单时,打印一式三联联行来账凭证,在来账凭证第一联加盖经办员章。经办柜员审核来账凭证无误后,选择来账单笔核销交易核销来账
来账单笔核销的,用联行来账凭证第一联打印记账凭证,来账批量核销的,第一联附记账凭证后
对于“汇兑”和“托收”来账报单,可选择来账批量核销交易处理
第22题:
当柜员查询本行收到的来账报单状态为“来账自动核销”时当天不做处理。
当柜员查询本行收到的来账报单状态为“来账自动核销时,于次日做营业准备时根据系统生成的批处理报表打印“客户入账通知书”,签章后交客户。
当柜员查询本行收到的来账报单状态为“转入专用账户时,应在大额支付系统联机报表中生成并打印来账凭证。
当柜员查询本行收到的来账报单状态为“转入专用账户时,对该笔来账报单要素进行检查核对,对来账报单中的错误要素向发起行发出查询,待收到发起行的查复后再做处理。
第23题:
退汇
接收
入账
核销