更多“多选题大企业审计中,符合性测试的主要测试方法有()A询问B观察C函证D重新执行”相关问题
  • 第1题:

    根据《内部控制审计指引》,注册会计师在测试控制设计与运行的有效性时,应当综合运用的审计方法有()。

    • A、询问适当人员
    • B、观察经营活动
    • C、检查相关文件
    • D、穿行测试
    • E、重新执行

    正确答案:A,B,C,D

  • 第2题:

    考虑到采购与付款交易控制测试的重要性,通常对这一循环采用()审计方法。

    • A、询问
    • B、观察
    • C、属性抽样
    • D、重新执行

    正确答案:C

  • 第3题:

    审计人员在执行符合性测试时可选用的审计程序包括()。

    • A、检查
    • B、询问和观察
    • C、重新执行
    • D、函证

    正确答案:A,B,C

  • 第4题:

    注册会计师测试控制有效性的程序,按其提供审计证据的效力,由弱到强排序通常为()。

    • A、询问、观察、检查和重新执行
    • B、询问、观察、函证和重新执行
    • C、询问、观察、重新计算和重新执行
    • D、询问、观察、重新执行和分析程序

    正确答案:A

  • 第5题:

    下列属于控制测试常用的审计程序的有()

    • A、穿行测试
    • B、询问和重新执行
    • C、重新计算
    • D、观察和检查

    正确答案:A,C,D

  • 第6题:

    审计程序的类型包括()。

    • A、检查、观察
    • B、询问、函证
    • C、重新计算、重新执行
    • D、分析程序

    正确答案:A,B,C,D

  • 第7题:

    多选题
    控制测试采用的审计程序有()
    A

    询问

    B

    观察

    C

    检查

    D

    重新执行

    E

    穿行测试


    正确答案: D,A
    解析: 暂无解析

  • 第8题:

    多选题
    大企业审计中,符合性测试的主要测试方法有()
    A

    询问

    B

    观察

    C

    函证

    D

    重新执行


    正确答案: B,A
    解析: 暂无解析

  • 第9题:

    单选题
    只能用来测试内部控制执行有效性的审计方法是(    )。
    A

    重新操作

    B

    检查

    C

    询问

    D

    观察


    正确答案: A
    解析:

  • 第10题:

    多选题
    下列各项中,不属于了解内部控制活动的程序有()。
    A

    函证

    B

    穿行测试

    C

    重新执行

    D

    观察


    正确答案: A,D
    解析: 函证适用于实质性程序;重新执行适用于控制测试。

  • 第11题:

    多选题
    根据《内部控制审计指引》,注册会计师在测试控制设计与运行的有效性时,应当综合运用的审计方法有()。
    A

    询问适当人员

    B

    观察经营活动

    C

    检查相关文件

    D

    穿行测试

    E

    重新执行


    正确答案: B,E
    解析: 暂无解析

  • 第12题:

    多选题
    获取审计证据的程序包括()
    A

    检查、观察

    B

    询问、分析程序

    C

    重新计算、函证

    D

    重新执行


    正确答案: B,A
    解析: 暂无解析

  • 第13题:

    获取审计证据的程序包括()

    • A、检查、观察
    • B、询问、分析程序
    • C、重新计算、函证
    • D、重新执行

    正确答案:A,B,C,D

  • 第14题:

    以下审计程序不适用于控制测试的是()

    • A、函证
    • B、重新执行
    • C、检查文件记录
    • D、询问

    正确答案:A

  • 第15题:

    控制测试的方法有()。

    • A、询问、观察
    • B、检查
    • C、重新执行
    • D、穿行测试

    正确答案:A,B,C,D

  • 第16题:

    控制测试采用的审计程序有()

    • A、询问
    • B、观察
    • C、检查
    • D、重新执行
    • E、穿行测试

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第17题:

    大企业审计中,符合性测试的主要测试方法有()

    • A、询问
    • B、观察
    • C、函证
    • D、重新执行

    正确答案:A,B,D

  • 第18题:

    单选题
    内部控制测试的方法有()。
    A

    询问、观察、检查、重新执行

    B

    调查询问、分析性程序、观察和检查

    C

    检查有形资产、观察法、询问法、函证法、计算法和分析性程序

    D

    复制、录音、拍照和专业鉴定、勘验


    正确答案: D
    解析: 暂无解析

  • 第19题:

    多选题
    审计程序的类型包括()。
    A

    检查、观察

    B

    询问、函证

    C

    重新计算、重新执行

    D

    分析程序


    正确答案: A,C
    解析: 暂无解析

  • 第20题:

    多选题
    下列属于控制测试常用的审计程序的有()
    A

    穿行测试

    B

    询问和重新执行

    C

    重新计算

    D

    观察和检查


    正确答案: A,C,D
    解析: 暂无解析

  • 第21题:

    多选题
    审计人员在执行符合性测试时可选用的审计程序包括()。
    A

    检查

    B

    询问和观察

    C

    重新执行

    D

    函证


    正确答案: B,C
    解析: 暂无解析

  • 第22题:

    多选题
    关于以下审计程序,适合用于控制测试的有(  )。
    A

    询问

    B

    分析程序

    C

    检查和观察

    D

    重新执行


    正确答案: D,A
    解析:
    控制测试的程序包括询问、观察、检查和重新执行。B项,注册会计师了解内部控制和控制测试时都不采用分析程序。

  • 第23题:

    单选题
    以下审计程序不适用于控制测试的是()
    A

    函证

    B

    重新执行

    C

    检查文件记录

    D

    询问


    正确答案: B
    解析: 暂无解析

  • 第24题:

    多选题
    控制测试的方法有()。
    A

    询问、观察

    B

    检查

    C

    重新执行

    D

    穿行测试


    正确答案: A,D
    解析: 暂无解析