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  • 第1题:

    内部控制测试的方法有( )。

    A.检查
    B.询问
    C.观察
    D.重新操作
    E.评估

    答案:A,B,C,D
    解析:
    这个知识点考核的是内部控制测试的方法。审计人员可以通过检查、询问、观察和重新操作等方法来测试内部控制是否得到有效执行。

  • 第2题:

    下列关于内部控制的表述中,错误的是( )。


    A.内部控制测试不能代替实质性审查

    B.内部控制按照其功能不同可分为预防式控制和察觉式控制

    C.任何审计项目都必须进行内部控制测试

    D.审计人员可以通过检查、询问、观察、重新操作等方法来测试内部控制是否得到有效执行

    答案:C
    解析:
    选项C,当审计人员决定不依赖某项内部控制时,可以直接对该事项进行实质性审查。

  • 第3题:

    根据《内部控制审计指引》,注册会计师在测试控制设计与运行的有效性时,应当综合运用的审计方法有()。

    • A、询问适当人员
    • B、观察经营活动
    • C、检查相关文件
    • D、穿行测试
    • E、重新执行

    正确答案:A,B,C,D

  • 第4题:

    控制测试的方法有()。

    • A、询问、观察
    • B、检查
    • C、重新执行
    • D、穿行测试

    正确答案:A,B,C,D

  • 第5题:

    多选题
    审计人员在实施内部控制测试时可以采用的方法有()。
    A

    检查文件资料

    B

    询问相关人员

    C

    实地观察

    D

    分析

    E

    重新操作


    正确答案: A,B
    解析: 暂无解析

  • 第6题:

    多选题
    控制测试采用的审计程序有()
    A

    询问

    B

    观察

    C

    检查

    D

    重新执行

    E

    穿行测试


    正确答案: D,A
    解析: 暂无解析

  • 第7题:

    单选题
    下列各项中,不能用来测试销售与收款循环内部控制的取证方法是(   )。
    A

    检查

    B

    重新计算

    C

    询问

    D

    观察


    正确答案: B
    解析:

  • 第8题:

    多选题
    控制测试程序包括( )
    A

    观察

    B

    计算

    C

    检查

    D

    询问

    E

    重新执行


    正确答案: B,E
    解析: 暂无解析

  • 第9题:

    单选题
    只能用来测试内部控制执行有效性的审计方法是(    )。
    A

    重新操作

    B

    检查

    C

    询问

    D

    观察


    正确答案: A
    解析:

  • 第10题:

    多选题
    风险评估程序包括 ( )
    A

    询问被审计单位管理层和内部其他相关人员

    B

    实施分析程序

    C

    观察和检查

    D

    穿行测试

    E

    重新执行


    正确答案: E,A
    解析:

  • 第11题:

    多选题
    下列属于控制测试常用的审计程序的有 ( )
    A

    穿行测试

    B

    重新计算

    C

    询问

    D

    观察和检查

    E

    重新执行


    正确答案: C,D
    解析: 暂无解析

  • 第12题:

    多选题
    控制测试的方法有()。
    A

    询问、观察

    B

    检查

    C

    重新执行

    D

    穿行测试


    正确答案: A,D
    解析: 暂无解析

  • 第13题:

    审计人员可以通过一系列的方法来进行内部控制测试,下列各项中,不属于内部控制方法的是:

    A、重新计算
    B、询问
    C、重新操作
    D、检查

    答案:A
    解析:
    内部控制测试的方法有检查、询问、观察、重新操作等。

  • 第14题:

    下列选项中,对内部控制进行调查时可以采用的方法有()。

    • A、询问
    • B、检查
    • C、观察
    • D、追踪有关业务的处理过程
    • E、重新操作

    正确答案:A,B,C,D

  • 第15题:

    内部控制测试的方法有()。

    • A、检查
    • B、询问
    • C、观察
    • D、重新操作
    • E、评估

    正确答案:A,B,C,D

  • 第16题:

    控制测试采用的审计程序有()

    • A、询问
    • B、观察
    • C、检查
    • D、重新执行
    • E、穿行测试

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第17题:

    单选题
    内部控制测试的方法有()。
    A

    询问、观察、检查、重新执行

    B

    调查询问、分析性程序、观察和检查

    C

    检查有形资产、观察法、询问法、函证法、计算法和分析性程序

    D

    复制、录音、拍照和专业鉴定、勘验


    正确答案: D
    解析: 暂无解析

  • 第18题:

    多选题
    以下属于控制测试采用的审计程序的有(  )。
    A

    从检查内部控制手册到实际操作的过程获取该项控制运行的效果的证据

    B

    向被审计单位适当员工询问

    C

    重新执行某项控制

    D

    现场观察所选取测试样本的控制运行情况


    正确答案: C,B
    解析:
    控制测试采用的审计程序包括询问、观察、检查和重新执行等。

  • 第19题:

    多选题
    控制测试的程序包括()
    A

    询问

    B

    检查

    C

    重新执行

    D

    观察


    正确答案: D,A
    解析: 暂无解析

  • 第20题:

    多选题
    下列属于控制测试常用的审计程序的有()
    A

    穿行测试

    B

    询问和重新执行

    C

    重新计算

    D

    观察和检查


    正确答案: A,C,D
    解析: 暂无解析

  • 第21题:

    多选题
    下列选项中,对内部控制进行调查时可以采用的方法有()。
    A

    询问

    B

    检查

    C

    观察

    D

    追踪有关业务的处理过程

    E

    重新操作


    正确答案: B,C
    解析: 审计人员可以使用的方法有询问、检查、观察和追踪有关业务的处理过程。

  • 第22题:

    多选题
    根据《内部控制审计指引》,注册会计师在测试控制设计与运行的有效性时,应当综合运用的审计方法有()。
    A

    询问适当人员

    B

    观察经营活动

    C

    检查相关文件

    D

    穿行测试

    E

    重新执行


    正确答案: B,E
    解析: 暂无解析

  • 第23题:

    多选题
    内部控制测试的方法有(  )。
    A

    检查文件资料

    B

    询问

    C

    现场观察

    D

    重复执行

    E

    评估


    正确答案: D,B
    解析:
    审计人员可以通过检查、询问、观察、重复操作等方法来测试内部控制是否得到有效执行。