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  • 第1题:

    内审人员完成审计程序并得出审计结论后,形成审计报告,可以将报告直接发送被审计部门,并抄送审计委员会。()

    此题为判断题(对,错)。


    正确答案:错误

  • 第2题:

    审计委员会肩负三大职责:监督财务报告、保证审计质量、评价内部控制。()

    此题为判断题(对,错)。


    参考答案:√

  • 第3题:

    根据《保险机构内部审计工作规范》,下列属于保险机构审计责任人履行的职责的是( )。

    A、指导编制保险机构年度内部审计计划、内部审计预算和人力资源计划。

    B、组织实施内部审计项目,确保内部审计质量。

    C、向审计委员会报告,与管理层沟通,报告内部审计工作进展情况。

    D、及时向审计委员会或管理层报告内部审计发现的重大问题和重大风险隐患。


    正确答案:ABCD

  • 第4题:

    保险机构审计责任人履行的职责,包括但不限于以下哪些条件:( )。

    A.指导编制保险机构年度内部审计计划、内部审计预算和人力资源计划。

    B.组织实施内部审计项目,确保内部审计质量。

    C.向审计委员会报告,与管理层沟通,报告内部审计工作进展情况。

    D.及时向审计委员会或管理层报告内部审计发现的重大问题和重大风险 隐患。

    E.协调处理内部审计部门与其他机构和部门的关系。


    正确答案:ABCDE

  • 第5题:

    以下哪项内容最不可能增强内部审计部门的独立性?

    A.为内部审计部门制定书面的正式章程。
    B.向审计委员会提交年度内部审计工作计划。
    C.内部审计部门直接向审计委员会报告。
    D.有充足的资金来保证全方位审计方案的落实。

    答案:D
    解析:
    D正确。相对于A,B,C三项都是能很好保证内部审计部门独立性的做法来说,充分资金来源不可能加强内部审计部门的独立性。

  • 第6题:

    作为审计委员会季度性会晤的议程的一部分,首席审计官定期向审计委员会提交工作报告。高级管理层要求在审计委员会召开之前审核首席审计官提交的工作报告,以便提前讨论有关事项和问题。首席审计官应该:( )

    A.按要求向高级管理层提交工作报告,并讨论需要解决的任何问题
    B.拒绝向高级管理层披露工作报告,因为工作报告仅提供给审计委员会
    C.在工作报告中仅向审计委员会披露与内部审计活动的支出和财务预算有关的事项
    D.在向高级管理层提交的信息中仅包含完成的审计和公开审计报告中的审计发现

    答案:A
    解析:
    A正确。首席审计官应至少每年向管理高层和审计委员会提交一次活动报告。活动报告应突出重要的业务观察和建议,并应向高级管理层和审计委员会通报已批准的业务工作计划、人员配备计划、财务预算在执行中出现的任何重要偏离及其原因。

  • 第7题:

    保险公司内部审计责任人应当至少每年一次向审计委员会和管理层提交内部控制评估报告和审计工作报告。


    正确答案:正确

  • 第8题:

    保险机构审计责任人履行的职责,包括但不限于以下哪些条件:()。

    • A、指导编制保险机构年度内部审计计划、内部审计预算和人力资源计划
    • B、组织实施内部审计项目,确保内部审计质量
    • C、向审计委员会报告,与管理层沟通,报告内部审计工作进展情况
    • D、及时向审计委员会或管理层报告内部审计发现的重大问题和重大风险隐患
    • E、协调处理内部审计部门与其他机构和部门的关系

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第9题:

    判断题
    内部审计可以向审计委员会报告工作。
    A

    B


    正确答案:
    解析: 暂无解析

  • 第10题:

    判断题
    根据《银行业金融机构内部审计指引》,审计委员会应按年度向董事会报告审计工作情况,并通报高级管理层和监事会。
    A

    B


    正确答案:
    解析: 暂无解析

  • 第11题:

    判断题
    政府审计报告是审计组对审计事项实施审计后,向被审计单位出具的反映审计工作情况和审计结果的书面文件
    A

    B


    正确答案:
    解析: 暂无解析

  • 第12题:

    判断题
    首席审计官和内部审计部门应按年度向董事会和高级管理层主要负责人报告审计工作情况。(  )
    A

    B


    正确答案:
    解析:

  • 第13题:

    依据《中国银监会关于印发商业银行内部审计指引的通知》规定,商业银行应设立独立的内部审计部门,内部审计部门向()负责并报告工作。

    A、审计委员会

    B、总审计师

    C、首席审计官

    D、未设立总审计师的,向内部审计部门负责人负责并报告


    正确答案:ABD

  • 第14题:

    省级分行内部审计处处长应向本行行长和总行内部审计部双向报告工作,年终向总、分行分别述职。判断对错

    此题为判断题(对,错)。


    正确答案:对

  • 第15题:

    根据《银行业金融机构内部审计指引》,审计委员会应按年度向董事会报告审计工作情况,并通报高级管理层和监事会。

    此题为判断题(对,错)。


    正确答案:×

  • 第16题:

    外部的质量评估小组正在评价内部审计活动的独立性。内部审计活动开展的业务都在其工作范围内。以下哪项报告职责最有可能威胁到内部审计活动的独立性?( )

    A.向总裁报告
    B.向主会计长报告
    C.向执行副总裁报告
    D.向审计委员会报告

    答案:B
    解析:
    A不正确,向总裁报告有助于通过加强内部审计活动的地位保持其独立性。B正确。首席审计官应向组织内有足够权限的人员负责,促进独立性并确保在广泛的业务范围对业务沟通的恰当考虑以及对业务建议的适当行动。内部审计活动报告的层面越高,就越能确保其独立性。内部审计活动报告的最高层面是由外部董事组成的审计委员会,报告的第二层面是首席执行官。向主会计长报告限制了内部审计活动的影响和独立性。C不正确,执行副总裁的级别要高于主会计长。D不正确,审计委员会的级别要高于主会计长。

  • 第17题:

    通常,内部审计活动同管理层与审计委员会有双重关系。这意味着:

    A.管理层应该通过修正并向审计委员会上报审计结果来帮助内部审计活动;
    B.内部审计活动应该直接向审计委员会报告,不用将审计结果向管理层确认
    C.审计结果的准确性应向管理层证实,并且内部审计活动应向管理层与审计委员会报告;
    D.理想情况是,内部审计活动在审计委员会下工作,但就有关经营的所有审计情况向首席营运官报告

    答案:C
    解析:
    A、不正确。管理层不能修正并向审计委员会上报审计结果来帮助内部审计活动。B、不正确。内部审计活动应该直接向审计委员会报告,需要将审计结果向管理层确认。C、正确。审计结果的准确性应向管理层证实,并且内部审计活动应向管理层与审计委员会报告;此乃审计委员会的职能。D、不正确。理想情况是,内部审计活动在审计委员会下工作,但就有关经营的所有审计情况属于业务方面,应该向审计委员会或董事会报告。

  • 第18题:

    以下哪项最不可能加强内部审计部门的独立性?( )

    A.内部审计部门已制定正式的书面章程
    B.向审计委员会提交年度内部审计工作计划
    C.与审计委员会建立直接报告关系
    D.获得充分资金来源,落实全面审计方案

    答案:D
    解析:
    D正确。相对于A、B、C三项都是能很好保证内部审计部门独立性的做法来说,充分资金来源最不可能加强内部审计部门的独立性。

  • 第19题:

    内部审计可以向审计委员会报告工作。


    正确答案:正确

  • 第20题:

    判断题
    审计机关可以直接向社会公布对社会审计机构相关审计报告核查的结果。
    A

    B


    正确答案:
    解析: 暂无解析

  • 第21题:

    判断题
    内部审计机构与人员应在审计报告正式提交之前进行结果沟通工作。
    A

    B


    正确答案:
    解析: 暂无解析

  • 第22题:

    判断题
    信托公司的内部审计部门应当至少每年向公司董事会提交内部审计报告。()
    A

    B


    正确答案:
    解析: 暂无解析

  • 第23题:

    单选题
    ()负责组织实施内部审计章程、中长期审计规划和年度工作计划,及时向董事会和高级管理层主要负责人报告审计工作情况,并对内部审计的整体质量负责。
    A

    审计委员会

    B

    内部审计部门

    C

    首席审计官

    D

    内部审计人员


    正确答案: B
    解析: 暂无解析

  • 第24题:

    判断题
    内部审计机构对审计过程中发现的重大问题,可以直接向审计委员会或董事会报告。                                                    (   )
    A

    B


    正确答案:
    解析: