对
错
第1题:
第2题:
第3题:
企业财务报告内部控制审计报告的审计意见类型包括()
第4题:
关于同一企业的内部控制审计和财务报表审计的审计意见之间的关系,下列说法正确的有()
第5题:
内部审计意见应该尊重董事长的意见。
第6题:
内部控制审计报告的意见不包括()
第7题:
外部评价报告应包括以下主要内容()。
第8题:
对
错
第9题:
直到达成一致意见后才出具审计报告
与客户一起开展更多的工作,解决意见不一致的地方。直到达成一致意见后才出具审计报告
出具审计报告,并指出业务客户作出的范围限制使结论产生差异
出具审计报告,同时表明内部审计师与业务客户的立场以及意见不一致的原因
第10题:
无保留意见
保留意见
否定意见
无法表示意见
第11题:
无保留审计意见
带强调段的无保留意见
否定意见
无法表示意见
第12题:
无保留意见
否定意见
保留意见
无法表示意见
第13题:
第14题:
第15题:
内部控制审计报告的意见包括()。
第16题:
被审计单位对审计范围进行限定,致使某些重要审计程序无法实施,注册会计师表述的审计意见应该是()。
第17题:
下列不属于内部控制审计报告参考格式的是()。
第18题:
内部控制审计的审计意见包括()。
第19题:
内部审计师应该尊重被审计单位专家的意见。
第20题:
标准内部控制审计报告
带强调意见段的无保留意见内部控制审计报告
否定意见内部控制审计报告
无法表示意见审计报告
第21题:
对内部审计活动是否遵循内部审计准则发表意见;
内部审计工作存在的主要问题;
对提高内部审计质量的建议;
内部审计机构的反馈意见。
第22题:
标准内部控制审计报告
带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告
否定意见内部控制审计报告
带期后事项段的无保留意见内部控制审计报告
第23题:
对
错
第24题:
无保留意见
保留意见
否定意见
无法表示意见