参考答案和解析
正确答案:
解析: 暂无解析
更多“判断题内部审计可以提出建议。A 对B 错”相关问题
  • 第1题:

    下面哪一项是对审计意见的最佳定义?

    A.审计意见是对重大审计发现做出的判断
    B.审计意见是内部审计师对发现和建议影响被检查活动的情况进行的评估。
    C.是对纠正措施的建议
    D.审计意见是内部审计师提出必须执行的唯一行动建议

    答案:B
    解析:
    《实务公告》2410-1报告标准规定,审计意见是内部审计师对发现和建议影响被检查活动的情况进行的评估,所以B正确。选项C,描述的是审计建议。

  • 第2题:

    内部审计师应该对自己提出的建议的后果承担责任。


    正确答案:错误

  • 第3题:

    判断题
    注册会计师可以将内部控制审计与财务报表审计整合进行,也可以单独进行内部控制审计。
    A

    B


    正确答案:
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  • 第4题:

    判断题
    内部审计包括单位内部审计,部门内部审计。
    A

    B


    正确答案:
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  • 第5题:

    判断题
    审计建议,即针对审计发现的主要问题所提出的处理意见。
    A

    B


    正确答案:
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  • 第6题:

    判断题
    内部审计可以对被审计的对象进行评价。
    A

    B


    正确答案:
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  • 第7题:

    判断题
    审计报告应说明审计目的、范围,提出结论和建议,不包括被审计单位的反馈意见。
    A

    B


    正确答案:
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  • 第8题:

    判断题
    内部审计师应该对自己提出的建议的后果承担责任。
    A

    B


    正确答案:
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  • 第9题:

    判断题
    单位内部审计师可以单独进行内部控制审计,也可以将内部控制审计与财务报表审计整合进行。
    A

    B


    正确答案:
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  • 第10题:

    判断题
    内部审计可以提出建议。
    A

    B


    正确答案:
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  • 第11题:

    判断题
    内部审计机构应当对外部评价报告所提出的所有问题及时拟定改进方案或措施,改善内部审计质量。
    A

    B


    正确答案:
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  • 第12题:

    判断题
    内部审计督导是指内部审计机构负责人和审计项目负责人对实施审计工作的审计人员所进行的监督和指导。督导人员应确认审计报告的可靠性,审计建议的可行性。
    A

    B


    正确答案:
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  • 第13题:

    内部审计可以提出建议。


    正确答案:正确

  • 第14题:

    对舞弊存有怀疑的内部审计师应该:()

    • A、确定损失已发生;
    • B、与参与资产控制的人员访谈;
    • C、确认受该案件牵连的人员;
    • D、内部审计师可以就此情形下需要开展的调查活动提出建议。

    正确答案:D

  • 第15题:

    判断题
    内部审计可以向审计委员会报告工作。
    A

    B


    正确答案:
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  • 第16题:

    判断题
    内部审计部门应建立审计复议制度,对审计对象提出异议的审计结论,由作出审计结论的审计机构的上级机构进行复议。()
    A

    B


    正确答案:
    解析: 银行业金融机构内部审计指引第11条:内部审计人员应具备相应的专业从业资格(一)专业水平。内部审计人员应具备大专以上学历,掌握与银行业金融机构内部审计相关的专业知识,熟悉金融相关法律法规及内部控制制度。……

  • 第17题:

    判断题
    内部审计可以由会计人员兼任。
    A

    B


    正确答案:
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  • 第18题:

    判断题
    审计组对审计中发现的问题,可随时向被审计单位和个人提出改进建议。
    A

    B


    正确答案:
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  • 第19题:

    判断题
    最早的内部控制定义是由美国内部审计师协会提出的。
    A

    B


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  • 第20题:

    判断题
    审计报告应针对被审计单位经营活动和内部控制的缺陷提出可行的改进建议,促进组织目标的实现。
    A

    B


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  • 第21题:

    判断题
    内部审计是指由单位自身设置的相对独立的专职审计机构和人员,对单位内部各部门及其下属组织实施的审计,其目的是评价被审计单位经营活动的效率性、效果性和经济性,并向管理当局提出改善经营管理的建议。
    A

    B


    正确答案:
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  • 第22题:

    判断题
    审计报告中要对被审计单位提出改进财政收支、财务收支管理的意见和建议。
    A

    B


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  • 第23题:

    判断题
    在必要的时候,社会审计组织也可以出具审计决定书,提出处理处罚意见和建议。
    A

    B


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  • 第24题:

    判断题
    内部审计师在审计期间可以接受被审计人员赠送的挂历。
    A

    B


    正确答案:
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