参考答案和解析
正确答案: 年度审计计划,沟通计划 ,需要的政策及程序
解析: 暂无解析
更多“填空题内部审计计划包括()、()、()。”相关问题
  • 第1题:

    内部审计机构应当根据年度审计计划和人力资源计划编制财务预算。内部审计机构在编制预算时应考虑的因素包括:Ⅰ.内部审计人员的数量Ⅱ.审计工作日程安排Ⅲ.内部审计机构的行政管理活动Ⅳ.内部审计人员的教育及培训要求Ⅴ.审计研究和发展工作

    A.Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ
    B.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ和Ⅴ
    C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ和Ⅴ
    D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ和Ⅴ

    答案:D
    解析:
    上述所有都是内部审计机构在编制预算时应考虑的因素。

  • 第2题:

    以下哪项是首席审计官在制订年度审计计划时要考虑组织战略计划的理由?()

    • A、保证内部审计计划支持总体企业目标
    • B、保证内部审计计划得到高级管理层的批准
    • C、为改善战略性计划提供建议
    • D、强调内部审计部门的重要性

    正确答案:A

  • 第3题:

    内部审计机构应当根据年度审计计划和人力资源计划编制财务预算。内部审计机构在编制预算时应考虑的因素包括:() Ⅰ.内部审计人员的数量 Ⅱ.审计工作日程安排 Ⅲ.内部审计机构的行政管理活动 Ⅳ.内部审计人员的教育及培训要求 Ⅴ.审计研究和发展工作

    • A、Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ
    • B、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ和Ⅴ
    • C、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ和Ⅴ
    • D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ和Ⅴ

    正确答案:D

  • 第4题:

    保险机构内部审计部门履行的职责,包括但不限于以下哪些职责:()。

    • A、拟定保险机构内部审计制度
    • B、编制年度内部审计计划、内部审计预算和人力资源计划
    • C、实施年度内部审计计划,跟踪整改情况,开展后续审计
    • D、法律、法规、监管规定和保险机构确定的其他内部审计职责

    正确答案:A,B,C,D

  • 第5题:

    内部审计计划包括()、()、()。


    正确答案:年度审计计划;沟通计划 ;需要的政策及程序

  • 第6题:

    按照内部审计准则的规定,内部审计机构应当向董事会或者最高管理层报请批准的事项主要包括()。

    • A、内部审计章程
    • B、年度审计计划
    • C、人力资源计划
    • D、以上都包括

    正确答案:D

  • 第7题:

    多选题
    审计委员会负责设立和运行内部审计机构可以包括以下职责()。
    A

    审核内部审计计划

    B

    审核内部审计预算

    C

    听取首席审计官的审计结果报告

    D

    与董事会一起任免和解聘首席审计官

    E

    批准内部审计章程


    正确答案: C,A
    解析: 暂无解析

  • 第8题:

    填空题
    商业银行内部审计部门应负责商业银行各项经营活动的合规性审计。内部审计方案应包括合规管理职能()和()的审计评价,内部审计的风险评估方法应包括对()的评估。

    正确答案: 适当性 有效性 合规性
    解析: 暂无解析

  • 第9题:

    单选题
    按(  )划分,审计计划可分为国家审计计划、内部审计计划和社会审计计划。
    A

    审计计划编制机构

    B

    审计计划期的长短

    C

    审计计划的作用

    D

    审计的性质


    正确答案: D
    解析:
    按审计计划编制机构划分,可分为国家审计计划、内部审计计划和社会审计计划。B项,按审计计划期的长短划分,可分为长期审计计划、中期审计计划和短期审计计划。C项,按审计计划的作用划分,可分为审计项目计划和审计方案。

  • 第10题:

    填空题
    内部审计师的报告关系包括()和()。

    正确答案: 职能性报告关系,行政性报告关系
    解析: 暂无解析

  • 第11题:

    填空题
    内部审计程序包括审计准备、()、()和()阶段。

    正确答案: 审计实施,审计报告,后续审计
    解析: 暂无解析

  • 第12题:

    单选题
    按照内部审计准则的规定,内部审计机构应当向董事会或者最高管理层报请批准的事项主要包括()。
    A

    内部审计章程

    B

    年度审计计划

    C

    人力资源计划

    D

    以上都包括


    正确答案: B
    解析: 暂无解析

  • 第13题:

    除考核审计计划的完成情况和征求被审计单位和组织其他部门的意见外,内部审计机构对审计质量进行考核和评价采取的方法还包括()

    • A、由内部审计人员进行自我评价;
    • B、监督内部审计过程;
    • C、复核审计工作底稿及审计报告;

    正确答案:A

  • 第14题:

    审计委员会负责设立和运行内部审计机构可以包括以下职责()。

    • A、审核内部审计计划
    • B、审核内部审计预算
    • C、听取首席审计官的审计结果报告
    • D、与董事会一起任免和解聘首席审计官
    • E、批准内部审计章程

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第15题:

    以下哪项是首席审计执行官在制订年度审计计划时要考虑组织战略计划的理由?()

    • A、保证内部审计计划支持总体企业目标。
    • B、保证内部审计计划得到高级管理层的批准。
    • C、为改善战略性计划提供建议。
    • D、强调内部审计部门的重要性。

    正确答案:A

  • 第16题:

    保险机构审计责任人履行的职责,包括但不限于以下哪些条件:()。

    • A、指导编制保险机构年度内部审计计划、内部审计预算和人力资源计划
    • B、组织实施内部审计项目,确保内部审计质量
    • C、向审计委员会报告,与管理层沟通,报告内部审计工作进展情况
    • D、及时向审计委员会或管理层报告内部审计发现的重大问题和重大风险隐患
    • E、协调处理内部审计部门与其他机构和部门的关系

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第17题:

    审计计划一般包括()。(内部审计具体准则第1号——审计计划)

    • A、年度审计计划
    • B、项目审计计划
    • C、审计方案
    • D、专项审计计划

    正确答案:A,B,C

  • 第18题:

    填空题
    信息系统审计包括内部控制制度审计、()审计、()审计、处理系统综合审计和()审计等。

    正确答案: 法律保护,行政管理,人员教育
    解析: 暂无解析

  • 第19题:

    多选题
    审计计划一般包括()。(内部审计具体准则第1号——审计计划)
    A

    年度审计计划

    B

    项目审计计划

    C

    审计方案

    D

    专项审计计划


    正确答案: D,A
    解析: 暂无解析

  • 第20题:

    填空题
    内部审计部门的计划必须建立在()基础上。

    正确答案: 风险评估
    解析: 暂无解析

  • 第21题:

    多选题
    内部审计项目质量控制主要包括()。
    A

    指导内部审计执行审计计划

    B

    监督内部审计过程

    C

    复核审计工作底稿及审计报告

    D

    参与现场审计工作


    正确答案: A,D
    解析: 暂无解析

  • 第22题:

    填空题
    根据审查主体和内容的不同,可将审计划分为三种主要类型,外部审计、内部审计和()。

    正确答案: 管理审计
    解析: 暂无解析

  • 第23题:

    填空题
    我国内部审计机构主要包括()和()。

    正确答案: 部门内部审计机构,单位内部审计机构
    解析: 暂无解析

  • 第24题:

    填空题
    内部审计计划包括()、()、()。

    正确答案: 年度审计计划,沟通计划 ,需要的政策及程序
    解析: 暂无解析