某公司的内部审计师在完成对公司采购部门的审计活动后,利用周末的时间在一家产品加工企业担任了带薪顾问
因为受到法庭传唤,在需要时向法庭披露了可能对组织不利的、机密的审计资料
在审计过程中,内部审计师发现该公司推出的新产品市场前景很好,所以告知家人购买了该公司的股票
在审计活动完成后接受了公司提供的工作报酬
第1题:
第2题:
第3题:
第4题:
第5题:
以下哪项是IIA《职业道德规范》所允许的?()
第6题:
下列内部审计师的行为中,违反了内部审计师道德规范的是:()
第7题:
在IIA《职业道德规范》框架下,以下哪一项是被允许的?()
第8题:
公司某部门由于采纳了内部审计师的建议而节约了成本,按照公司的奖励计划,内部审计师得到了一份昂贵的礼物。根据国际内部审计师协会IIA《职业道德规范》的规定,哪项是内部审计师最适当的做法?()
第9题:
以下哪项是IIA《职业道德规范》所允许的?()
第10题:
下列内部审计师的行为中,违反了《职业道德规范》的是:()
第11题:
某公司的内部审计师在完成对公司采购部门的审计活动后,利用周末的时间在一家产品加工企业担任了带薪顾问
因为受到法庭传唤,在需要时向法庭披露了可能对组织不利的、机密的审计资料
在审计过程中,内部审计师发现该公司推出的新产品市场前景很好,所以告知家人购买了该公司的股票
在审计活动完成后接受了公司提供的工作报酬
第12题:
某内部审计师被法庭传唤,披露可能损害到该审计师所在的组织的机密的、与审计有关的信息。
某内部审计师利用审计中获得的信息来决定是否购买雇主公司发行的股票。
因为管理层表示他们将处理某非法活动,所以某内部审计师没有将与此相关的重大发现向董事会报告。
某内部审计师在最近一次的审计业务交流中表扬了某职员之后,他(她)接受了该职员赠送的礼物。
第13题:
第14题:
第15题:
第16题:
第17题:
在取得一家新的附属公司后,内部审计师对该附属公司管理当局提供的报告进行审查,以下项目中需要由内部审计师与外部法律顾问来共同证实的是()。
第18题:
以下哪些项目是内部审计师协会《职业道德规范》所允许的?()
第19题:
以下关于内部审计师在组织风险管理中的作用的说法,正确的是:()
第20题:
以下违背了内部审计师协会的《职业道德规范》的是:()
第21题:
以下哪种情况违背了内部审计师协会《职业道德规范》?()
第22题:
某内部审计师被法庭传唤,披露可能损害到该审计师所在的组织的机密的、与审计有关的信息。
某内部审计师利用审计中获得的信息来决定是否购买雇主公司发行的股票。
某内部审计师在最近一次的审计业务交流中表扬了某职员,之后,他(她)接受了该职员赠送的礼物。
因为管理层表示他们将处理某非法活动,所以某内部审计师没有将与此相关的重大发现向董事会报告。
第23题:
内部审计师在收到法庭传讯后,向法庭出具了该组织内部的审计资料。
内部审计师参加公司组织的外出旅游,这次外出是对企业满勤员工的奖励。
内部审计师善于研究和总结审计程序的运用和分析,将自己的研究成果发表于某学术期刊上。
内部审计师专业能力较强,在每次的审计业务中都能出色完成任务,所以一直没有参加职业的后续教育。
第24题:
根据法庭传唤,内部审计师出庭披露可能对本机构不利的机密的、与审计相关的信息。
内部审计师运用与审计相关的信息决定购买雇主公司发行的股票。
内部审计师接受某雇员的一份礼物,因为审计师在最近一份审计报告中称赞过该雇员。
内部审计师未向董事会的审计委员会报告有关非法行为的重大发现,因为管理当局已经表示要解决这些问题。