核对发货清单
检查凭证种类、数量及号码无误
抽验质量合格
办理入库手续
第1题:
当库房重要空白凭证保管人员发生岗位变动时,双方应当面办理交接手续,详细列明重要空白凭证的()等,并登记《重要空白凭证交接登记簿》,并由主管人员负责监交。
第2题:
营业机构调入重要空白凭证时,重要空白凭证管理员应认真审核()
第3题:
以下对重要空白凭证描述不正确的是()。
第4题:
分行收到印制厂商发送的重要空白凭证时,应安排专人负责接收并检查,审核流程包括()。
第5题:
营业机构调入重要空白凭证时,()应认真审核凭证调拨单与实际调入的实物种类及数量是否相符,清点核对凭证号码是否正确、连续。
第6题:
各分行运营管理部负责向总行运营管理部及印制厂家报送本分行重要空白凭证印制计划,负责本分行辖内重要空白凭证的()工作。
第7题:
凭证种类
申领数量
起始号码
第8题:
代保管重要物品
重要空白凭证
合作方重要凭证
抵押、质押品权利证明
第9题:
种类
时间
数量
起讫号码
第10题:
运营主管
记账员
管库员
重要空白凭证管理员
第11题:
办理现金出入库,应查看券别、验捆卡把、点清总数
办理重要空白凭证出入库,应核对凭证种类、数量、编号
办理尾箱出入库,应检查尾箱数量、编号、包装及锁具(封条)是否完好
其它物品出入库,应检查是否封包、封装袋及封签是否完整等
第12题:
重要空白凭证管库员审核其申请的合理性
申请合理并经库房主管审批后,由一名管库员办理重要空白凭证出、入库手续
出库时应按照凭证号码从小到大顺序办理
申请不合理,管库员应将申请作废中止
第13题:
入库业务管理任务不包括()
第14题:
重要空白凭证管库员收到()提供的“验收入库通知单”以及印制厂或合作方提交的“签收单”和重要空白凭证实物后,应认真核对验(签)收单据与实物的种类、起讫号码和数量是否一致。核对无误后在验(签)收单据上签章并登记“重要空白凭证、有价单证及其它有价值品保管使用登记簿”,办理入库手续。
第15题:
办理保险单入库时,分行账务处理部门收到保险公司交付的保单,办理凭证入库手续,并登记()表外科目。
第16题:
关于金库实物出入库,管库员应仔细核对的是()。
第17题:
网点凭证调拨入库,网点在收到管理行配送的《库房配送调拨单》和重要空白凭证实物时,运营主管和()清点调入的重要空白凭证实物,核对验收无误后,在《库房配送调拨单》上签章,办理凭证入库手续。
第18题:
重要空白凭证管理员应认真审查调出手续是否符合规定,调出的重要空白凭证实物种类及数量与调拨单是否相符
清点核对凭证号码是否正确、连续。
审核无误后,由重要空白凭证管理员填制记账凭证,选择相关凭证出库交易,打印记账凭证,
实物交有关人员调出。
第19题:
印制
发放
保管
销毁
检查
第20题:
调拨单与实际调入的实物种类是数量是否相符
清点核对凭证号码是否正确、连续
记账凭证填写是否正确
第21题:
重要空白凭证/有价单证保管使用登记簿
供货单位发货清单
上级行批准的调拨单
重要物品出入库清单
第22题:
先将重要空白凭证入库保管
清点数量
核对号码
办理“凭证入库”交易
第23题:
在收到印刷厂发运的重要空白凭证时,必须双人对收到凭证进行逐张清点
在收到印刷厂发运的重要空白凭证时,对标有凭证数量、号码的整箱整把的凭证,按供货单位发货清单和完整包装上标明的凭证首尾号进行核对。对于零星凭证,必须在收到时逐张清点
在收到印刷厂发运的重要空白凭证时,双人对零星凭证进行逐张清点,对标有凭证数量、号码的整箱整把的凭证,可不再清点
在收到印刷厂发运的重要空白凭证时,对标有凭证数量、号码的整箱整把的凭证,按供货单位发货清单和完整包装上标明的凭证首尾号进行核对。对于零星凭证,可不进行清点