更多“判断题钱账分管制度是现金管理内部控制制度的重要组成部分。A 对B 错”相关问题
  • 第1题:

    标准成本制度、预算控制制度和差异分析制度是管理会计雏形的重要组成部分。()

    此题为判断题(对,错)。


    参考答案:√

  • 第2题:

    货币资金的内部控制制度有()。

    A、钱账分管制度

    B、授权批准制度

    C、票据与印章管理制度

    D、内部稽核制度


    答案:ABCD

    解析:

    货币资金内部控制制度的内容

      (一)职责分工和职权分离制度

      货币资金收支应由出纳人员和会计人员分工负责、分别办理,职责分明、职权分离。应设置专职出纳员,负责货币资金的收支和保管、收支原始凭证的保管和签发、日记账的登记。会计不得兼任出纳;出纳不得兼任稽核、会计档案保管,不得兼管收入、费用、债券债务账目的登记工作。并且所有现金和银行存款的收付,都必须通过经办会计在审核原始凭证无误后填制记账凭证,然后由出纳员检查所附原始凭证是否完整后办理收付款,并在原始凭证上加盖“收讫”或“付讫”戳记。

      (二)授权和批准制度

      所有货币资金的经济活动必须按权限进行调查批准。单位各级工作人员,必须经过授权和批准,才能对有关的经济业务进行处理,未经授权和批准,不允许接触这些业务,这一控制方式使某些事件在发生时就得到控制。要规定各级管理人员的职责范围和业务处理权限,同时也要明确各级管理人员所承担的责任,使他们对自己的业务处理行为负责。审批人应当在授权范围内进行审批,不得超越审批权限;办理货币资金支付的经办财务人员应当忠于职守、廉洁奉公、遵纪守法、客观公正,按照审批人的批准意见办理货币资金业务;对于审批人超越授权范围审批的货币资金业务,经办财务人员有权拒绝办理。

      (三)内部记录和核对制度

      所有货币资金的经济业务必须按会计制度规定进行记录,并且各种收付款业务应集中到会计部门办理,任何部门和个人不得擅自出具收款或付款凭证。经济业务进行记录时,必须采取一系列措施和方法,按照规定的程序办理货币资金支付业务,把好支付申请、支付审批、支付符合三道关,以保证会计记录的真实、及时和正确。

      出纳员要自觉进行经常性的对账工作,包括每日货币资金的账面数字和实际数字,应定期核对相符;每月末都要向银行索要各存款户的对账单,并编制银行存款余额调节表,调节未达账项。如调节不符,应查明原因,及时处理。内审人员应负责收支凭证和账目的定期审计和现金的突击盘点及银行账的定期核对。

      (四)安全制度

      对货币资金须有健全的保护措施,有专人负责保管,有专人进行内部监督。货币资金收付和保管只能由出纳员负责,其他任何人员(包括单位负责人)非经单位领导集体特别授权,不得接触货币资金。出纳员应对购入票证及时登记、统一编号、妥善保管。开具时必须按编号顺序连续使用,对已经使用和作废的支票要在登记簿上作详细记录,作废票证应加盖“作废”章,全份保存,并详细登记,由领用人员签名作证。银行预留印鉴分别由两人掌管,财务专用章由出纳员保管,公司总经理私章由财务部指定专人保管。建立复核制度,定期审查有关凭证的填制、记账及算账工作。

      (五)严密的收支凭证和传递手续

      货币资金的收支事项,均应有一定的收支凭证和传递手续,使各项业务按正常渠道运行。每笔收款都要开票;每笔支出都应有单位负责人审批、会计主管审核、会计人员复核;尽可能使用转账结算,现金结算的款项应及时送存银行。出纳员收妥每笔款项后应在收款凭证上加盖“收讫”章;支付每一笔款项都应以健全的凭证和完备的审批手续为依据,付款后,须在付款凭证上加盖“付讫”章。

      (六)严格执行规章制度

      严格执行国务院颁布的《现金管理暂行条例》,按国家规定的用途使用现金,在允许的现金开支范围内进行现金支付;取得的货币资金收入应按规定及时存入银行,遵守关于库存现金限额的规定,并不得坐支现金,不得私设“小金库”,不得账外设账,严禁收款不入账;严格执行《银行结算制度》,不得开发空头支票和空白支票,不得出借银行存款账户。建立对货币资金业务的监督检查制度,明确监督检查机构或人员的职责权限,定期和不定期地进行检查。

      

  • 第3题:

    内部会计监督制度是内部控制制度的重要组成部分。( )


    正确答案:√
    本题考查会计监督制度的基本知识。

  • 第4题:

    商业银行授权制度是内部控制制度的重要组成部分。()

    此题为判断题(对,错)。


    正确答案:√

  • 第5题:

    内部稽核制度是____制度的重要组成部分。

    A.内部控制

    B.内部监督

    C.内部牵制

    D.内部审计


    正确答案:A

  • 第6题:

    何为现金管理中的钱帐分管制度?


    正确答案:钱帐分管制度就是现金的收付、结算、审核、登记等工作都不得由一人兼管,应单独设臵现金出纳员岗位,由出纳员专门负责现金的收付工作,并登记现金日记帐;出纳员不得兼管收入、支出、债权、债务的登记工作,不得兼任稽核和会计档案的保管工作。

  • 第7题:

    按照内部现金管理的原则,管钱的不管账,管账的不管钱,这就是()原则。

    • A、收付合法
    • B、钱账分管
    • C、收付两清
    • D、日清月结

    正确答案:B

  • 第8题:

    现金管理的四项制度是钱账分管、收支复核、日清月结()。

    • A、送存银行
    • B、随用随取
    • C、随时报销
    • D、限额管理

    正确答案:D

  • 第9题:

    单选题
    货币资金内部控制中,不相容岗位分离的基本要求是()。
    A

    实行钱账分管

    B

    实行钱物分管

    C

    实行账账分管

    D

    以上都不对


    正确答案: B
    解析: 暂无解析

  • 第10题:

    判断题
    商业银行授权制度是内部控制制度的重要组成部分。
    A

    B


    正确答案:
    解析: 暂无解析

  • 第11题:

    判断题
    个人贷款担保物重要权证应按照会计制度规定实行账实分管。
    A

    B


    正确答案:
    解析: 暂无解析

  • 第12题:

    单选题
    按照内部现金管理的原则,管钱的不管账,管账的不管钱,这就是()原则。
    A

    收付合法

    B

    钱账分管

    C

    收付两清

    D

    日清月结


    正确答案: D
    解析: 暂无解析

  • 第13题:

    企业机构内部必须要有牵制制度,其中,必须坚持的分管内容包括()。

    A.账、钱、物分管

    B.会计和出纳分管

    C.债权、债务分管

    D.经办与审批分管


    正确答案:ABD

  • 第14题:

    内部控制制度是会计监督体系的重要组成部分,只有建立、健全单位内部控制制度,才能完善会计监督体系。( )

    此题为判断题(对,错)。


    正确答案:√

  • 第15题:

    内部牵制制度,也称____,是内部控制制度的重要组成部分。


    正确答案:
    钱账分管制度

  • 第16题:

    现金开支审批制度包括( )。

    A.钱账分管制度

    B.日清月结制度

    C.现金清查制度

    D.现金保管制度


    正确答案:BCD
    日清月结制度、现金清查制度和现金保管制度均属于现金开支审批制度。

  • 第17题:

    下列关于库存现金管理内部控制制度,说法正确的有()。

    A:钱账分管制度要求企业配备专职出纳,办理库存现金收付和结算业务
    B:出纳员可以监管收入、费用类账户的登记
    C:明确现金支出的审批权限
    D:库存现金日记账要按日结账,并进行不定期清查

    答案:A,C
    解析:
    考点分析:库存现金管理内部控制制度【解析】钱账分管制度要求企业应配备专职出纳办理相关事情;出纳员不得监管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务账目的登记工作;现金日清月结制度要求出纳员对当日现金收付业务全部登记现金日记账,结出账面余额,月结指出纳员必须对现金日记账按月结账,并定期进行现金清查。故选A、C。

  • 第18题:

    现金管理条例》对库存现金管理的相关规定有()。

    • A、遵守库存现金限额
    • B、遵守规定的现金使用范围
    • C、钱账分管,会计与出纳分开
    • D、建立现金交接手续,坚持查库制度
    • E、严格现金存取手续,不得坐支现金

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第19题:

    现金管理必须做到()

    • A、钱、账分管,会计、出纳分开
    • B、遵守现金管理制度
    • C、建立现金交接手续
    • D、遵守库存现金限额
    • E、严格现金存、取手续,不得坐支现金

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第20题:

    商业银行授权制度是内部控制制度的重要组成部分。


    正确答案:正确

  • 第21题:

    多选题
    现金管理条例》对库存现金管理的相关规定有()。
    A

    遵守库存现金限额

    B

    遵守规定的现金使用范围

    C

    钱账分管,会计与出纳分开

    D

    建立现金交接手续,坚持查库制度

    E

    严格现金存取手续,不得坐支现金


    正确答案: A,C
    解析: 暂无解析

  • 第22题:

    单选题
    自动柜员机的现金管理实行()制度,加清钞必须由双人操作,办理现金业务需在监控下进行。
    A

    钱账分管;

    B

    统一核算;

    C

    双人分管;

    D

    岗位负责制


    正确答案: B
    解析: 暂无解析

  • 第23题:

    单选题
    现金管理的四项制度是钱账分管、收支复核、日清月结()。
    A

    送存银行

    B

    随用随取

    C

    随时报销

    D

    限额管理


    正确答案: D
    解析: 暂无解析

  • 第24题:

    判断题
    钱账分管制度是现金管理内部控制制度的重要组成部分。
    A

    B


    正确答案:
    解析: 暂无解析