主查人
组长
分管领导
全体稽核人员
第1题:
稽核人员到达被稽核单位后,可以直接向有关人员开展调查等方式进行稽核取证,发现可疑或重大问题要进行追溯检查。
第2题:
稽核人员在检查工作中调阅、复制被稽核单位的文件、资料、会议记录等,必须按规定履行有关手续。一般稽核人员都可以调阅被稽核单位党委会议记录。
第3题:
以下做法正确的是()
第4题:
现场稽核报告包括报告正文和报告附件两部分,报告附件内容不包括()。
第5题:
审计稽核部分管领导签字确认后,现场稽核报告报送()。
第6题:
在办理资料调阅时,调阅资料被检查单位未清点完毕,()不得全部退出现场
第7题:
稽核主查要对有关“作业记录”进行审核,现场结束后,根据需要组织人员草拟稽核征求意见书,并经()签字确认。
第8题:
稽核组长
稽核主查
稽核人员
档案人员
第9题:
征求被查对象意见
责任认定
征求责任人意见
反馈稽核初步意见
第10题:
专项稽核、现场稽核
常规稽核、离任稽核
非现场稽核、现场稽核
专项稽核、常规稽核
第11题:
进驻现场→进点会谈→检查取证、确认签字→征求被查对象意见→发出整改建议书→责任任定→征求责任人意见→形成稽核初步意见→反馈稽核初步意见
进驻现场→进点会谈→检查取证、确认签字→征求被查对象意见→发出整改建议书→责任任定→征求责任人意见→反馈稽核初步意见
进驻现场→进点会谈→检查取证、确认签字→发出整改建议书→责任任定→征求责任人意见→形成稽核初步意见→反馈稽核初步意见
进驻现场→进点会谈→检查取证、确认签字→征求被查对象意见→发出整改建议书→责任任定形成稽核初步意见→反馈稽核初步意见
第12题:
现场稽核
后续稽核
常规稽核
专项稽核
第13题:
对高级管理人员离任稽核可采取()。
第14题:
稽核部门应建立内部复核制度,由专门人员对稽核报告、稽核结论书、稽核意见书、()等文件和资料进行审核,并对稽核工作的质量进行评估。
第15题:
实施稽核项目可根据需要采取现场稽核、非现场稽核或()方式。
第16题:
上级稽核部门定期对下一级稽核部门的稽核工作进行(),也可根据工作需要对其实施稽核项目的质量进行抽查,并将检查结果进行通报,检查结果列为稽核工作和重要考核依据。
第17题:
审计稽核部根据现场稽核项目和方案确定稽核对象、现场稽核内容、重点和稽核期,选定现场稽核人员,组成现场稽核组,每组至少()人。
第18题:
稽核项目现场管理流程中()环节应由责任人签字确认
第19题:
内部稽核
外部稽核
现场稽核
非现场稽核
第20题:
稽核测试
序时稽核
专项稽核
委托稽核
第21题:
调阅的文件
稽核工作底稿
稽核的会计报表
第22题:
开展现场稽核活动,不论是提前发出稽核通知书,还有即时递交稽核通知书,稽核组均应按稽核通知书指定日期进入被稽核单位,并进行进点会谈
进点会谈记录只是稽核工作草稿之一,可不列入稽核档案
进点会谈的正式会议一般由稽核组组长或主查人主持
进点会谈前应草拟会谈提纲,保证会谈时紧扣中心内容、目的明确、重点突出
第23题:
稽核人员检查事项结束后,经被检查单位业务经办人、负责人签字确认即可。
某稽核人员把已形成的工作底稿随意乱放
某稽核人员把经检查对象签字盖章的取证性工作底稿涂改后,予以确认;
工作底稿做到一事一稿,内容真实、完整、简洁、发现的问题要进行归纳和总结,不能把多种情况或问题记录在一页工作底稿中。