认真审查授权原因
认真审查原始凭证
核实会计凭证要素与屏幕显示内容是否相符
大额现金业务要卡把清点大数
冲账授权要核对原始凭证和作废重要空白凭证
第1题:
对前台业务的复核、确认和授权可以由前台柜员交叉进行处理。
第2题:
在广东农信社柜员职责中,授权主管负责对前台柜员权限外在自身职权范围内的业务进行复核授权,授权时必须进行以下哪些监督检查工作()
第3题:
()柜员对资料库维护的柜员交易权限表进行授权以及本网点每日的开机和关机交易。
第4题:
主管柜员的主要职责是:()
第5题:
在柜员办理业务中,柜员主管应该对需授权的业务进行指纹、签字授权。
第6题:
一级主管
二级主管
三级主管
普通柜员
第7题:
授权主管必须按规章制度和操作规程的规定对网点业务处理进行监督控制,在职权范围内对柜员金融性交易和非金融性交易进行实时授权,履行事中监督职责
授权可由主管亲自操作或者授权主管将授权卡和密码交给经办柜员操作
除正常工作时间外,在节假日营业期间,营业机构必须保证有至少一名相应级别的主管进行业务授权及相关管理
授权主管可以在签到或非签到状态下进行业务授权
第8题:
对
错
第9题:
负责CPS前台系统的日结检查以及日终机构报表打印
负责对需双人验印的业务进行验印复核
负责CPS前台系统的柜员日结状态维护
负责对授权的各类凭证进行真实性、合法性、有效性审查
第10题:
在自己的权限内进行业务授权
负责柜员管理
检查核对柜员库存
办理综合业务
第11题:
主管在进行授权操作时,刷卡输入密码时应物理遮掩,经办柜员应主动回避
交易成功后,必须再次核对打印出的记账凭证与原始凭证,凡授权业务的记账凭证上无打印主管姓名或柜员号的,由授权主管在相应位置签章,并在授权业务原始凭证上签章
对免填单业务授权后需要核对打印的记账凭证和收付金额是否一致
主管必须在交易成功后方可离开现场
对授权后不成功的交易,授权人员应监督经办柜员修改后重新提交,直至成功或退出该交易界面
第12题:
经办柜员
复核柜员
授权柜员
普通主管
第13题:
操作柜员、授权主管柜员进行业务操作或授权时,可以为本人办理相关业务。
第14题:
柜员办理业务必须()
第15题:
()担负双重职责,一是在按系统操作权限进行业务处理时为其操作行为负责,二是按制度规定进行授权,履行控制职责时为其授权监督行为负责。
第16题:
CPS前台系统中,以下哪项不是业务主办主要履行的职责()
第17题:
办理发报业务时,若复核或授权时发现错误,复核柜员或授权柜员选择转修改后,由()使用“2411汇划发报修改”交易对原发报报文进行修改或使用“26101发报录入反交易”删除该笔报文
第18题:
负责保管本柜员现金,按规定办理业务所需现金领缴、使用、保管、登记,确保账、款相符
负责现金的领取,领取现金时应由主管授权(或审批)并监交,收付大额现金必须换人复点大数
负责检查现金箱是否超限,超过限额部分及时上解
负责授权权限之内(超过权限的,必须经主管柜员授权)的开、销户、现金收付、电子转账以及查询等临柜业务
负责每日换人清点、复核当日尾箱现金;负责核对现金、并经事后监督员审核无误后,将现金整点、封箱、上双锁
第19题:
在按系统操作权限进行业务处理时为其操作行为负责
按制度规定进行授权,履行控制职责时为其授权监督行为负责
负责事后监督工作
负责网点内控管理工作
第20题:
前台柜员
操作柜员
主管柜员
后台柜员
第21题:
对
错
第22题:
内部账户交易数据的录入柜员与授权柜员。
内部账户各项交易业务的审批人员与具体经办柜员。
内部账户前台核算与事后监督人员。
内部账户各项交易具体经办柜员与对账柜员。
内部账户各项交易具体经办柜员与流水勾对人员。
第23题:
对
错