待销毁凭证实物与提交的清册、登记簿不一致
管库人员单人出入库房,未严格执行库房管理制度
无核对解款出纳员身份,导致调拨款冒领
无在监控下双人开箱清点现金
员工随意外泄现金调动计划,带来安全隐患
第1题:
以下对广东农信社现金管理分中心向现金管理中心缴款的风险点控制描述正确的有()
第2题:
广东农信社现金管理中心向人行/同业缴款的后续处理中,管库人员应登记以下哪些登记簿并确认签章()
第3题:
现金管理中心上缴人行/同业复核交易完成后,如果发现差错,库管员可操作以下哪一项新交易对当日上缴人行/同业复核交易进行冲正并撤销原录入记录?()
第4题:
以下哪些属于广东农信社现金管理分中心向现金管理中心领款的主要风险点()
第5题:
广东农信社柜员营业期间内部现金管理的系统内现金调拨包括以下哪些内容()
第6题:
现金管理(分)中心管库人员单人出入库房,未严格执行库房管理制度
无核对解款出纳员身份,导致调拨款冒领
无在监控下双人开箱清点现金
申领现金没有仔细核对预留印章是否相符,带来盗用风险
员工随意外泄现金调动计划,带来安全隐患
第7题:
管库人员单人出入库房,未严格执行库房管理制度
无核对解款出纳员身份,导致调拨款冒领
无在监控下双人开箱清点现金
申领现金没有仔细核对预留印章是否相符,带来盗用风险
员工随意外泄现金调动计划,带来安全隐患
第8题:
“[027145]从人行/同业领入现金冲正“
“[021191]上缴人行/同业冲正“
“[021108]上缴人行/同业回单确认冲正“
“[221091]上缴人行/同业录入“
第9题:
现金管理中心业务人员通过无线加密系统向人民银行提出现金缴款申请,或与同业约定申请方式进行缴款申请
现金管理中心业务人员填写《现金缴存、请领审批表》,经规定的有权人审批后,进行出库处理,《现金缴存、请领审批表》交现金管理中心库管员备查
出纳主管审核无误后操作[221091]上缴人行/同业录入交易进行上缴录入
库管员操作[021091]上缴人行/同业复核交易进行上缴复核,经主管授权后完成交易打印现金调拨单和业务交易单,并进行现金出库
库管员、出纳主管清点款项无误后出库,现金缴款单加盖经办员章与款项一并移交解款出纳员上缴人行/同业
第10题:
现金管理(分)中心管库人员单人出入库房,未严格执行库房管理制度
无核对解款出纳人员身份,导致调拨款冒领
无在监控下双人开箱清点现金
申领现金没有仔细核对预留印章是否相符,带来盗用风险
员工随意外泄现金调动计划,带来安全隐患
第11题:
现金管理(分)中心管库人员单人出入库房,未严格执行库房管理制度
无在监控下双人开箱清点重要空白凭证
员工随意外泄现金调动计划,带来安全隐患
无在监控下双人开箱清点现金
无核对解款出纳员身份,导致调拨款冒领
第12题:
现金管理(分)中心管库人员单人出入库房,未严格执行库房管理制度
无核对解款出纳员身份,导致调拨款冒领
无在监控下双人开箱清点现金
员工随意外泄现金调动计划,带来安全隐患
新印制的重要空白凭证没及时入库,造成账实不符
第13题:
现金管理中心出纳员操作“[227045]从人行/同业领入现金录入“交易输错任何栏位时,可通过以下哪一项交易来撤销该笔错误的录入?()
第14题:
信用社现金管理中心向人行/同业申请缴款的交易处理中,现金管理中心业务人员应填写以下哪一项审批表?()
第15题:
哪些属于广东农信社现金管理分中心向现金管理中心缴款的主要风险点()
第16题:
以下对广东农信社现金管理中心向人行/同业缴款的风险点控制描述正确的有()
第17题:
以下哪些属于广东农信社现金管理中心向人行/同业领款的主要风险点()
第18题:
“[027145]从人行/同业领入现金冲正“
“[227045]从人行/同业领入现金录入“
“[221999]现金中心柜员票面管理“
“[037045]从人行/同业领入现金录入撤销“
第19题:
现金运回后,由库管员填制入库单核点入库,记载库房《款项交接登记簿》及《现金库存券别登记簿》、《现金收入登记簿》
库管员根据会计部门转来存根核对相符后、将支票存根等作入库业务交易单的附件
联社人力资源部门应及时更新柜员调动信息,统筹全社柜员分布及岗位设置情况
营业网点缴款柜员将现金管理(分)中心盖章的现金调拨单第二联作业务交易单的附件
现金管理中心凭证专管员根据重要空白凭证及有价单证调拨单及记账凭证记载《重要空白凭证保管登记簿》
第20题:
业网点向现金管理(分)中心领款
营业网点向现金管理(分)中心缴款
现金管理分中心向现管理中心领款
现金管理分中心向现管理中心缴款
向人行/同业缴款
第21题:
《款项交接登记簿》
《现金库存券别登记簿》
《现金收入登记簿》
《柜员交接登记簿》
《会计档案登记簿》
第22题:
《刻制印章审批表》
《柜面交易权限设置维护审批表》
《会计结算部审批表》
《现金缴存、请领审批表》
第23题:
待销毁凭证实物与提交的清册、登记簿不一致
管库人员单人出入库房,未严格执行库房管理制度
无核对解款出纳员身份,导致调拨款冒领
无在监控下双人开箱清点现金
员工随意外泄现金调动计划,带来安全隐患
第24题:
管库人员单人出入库房,未严格执行库房管理制度
无核对解款出纳员身份,导致调拨款冒领
无在监控下双人开箱清点现金
员工随意外泄现金调动计划,带来安全隐患
错误将客户仍须使用的重要空白凭证进行了作废处理