核对付款凭单与所附原始凭证的金额是否相符
要求该公司填写付款环节的内部控制调查表
检查付款凭单上的审批签字
检查付款凭单是否连续编号
第1题:
第2题:
第3题:
第4题:
第5题:
第6题:
第7题:
第8题:
第9题:
第10题:
第11题:
检查付款凭单与记账凭证金额是否一致,确认相关会计处理是否正确。
查看付款凭单的签字审批情况,确认是否在相关人员的审批权限范围之内。
审查付款凭单与附件内容是否一致,确认是否存在采购项目与验收项目不符的情况。
复核付款凭单的采购金额是否在预算范围之内,确认超出预算的项目是否经过适当的授权审批。
第12题:
核对付款凭单与所附原始凭证的金额是否相符
要求该公司填写付款环节的内部控制调查表
检查付款凭单上的审批签字
检查付款凭单是否连续编号
第13题:
第14题:
第15题:
第16题:
第17题:
第18题:
第19题:
第20题:
第21题:
第22题:
第23题:
仓库负责根据需要填写请购单,并经预算主管人员签字批准
采购部门根据经批准的请购单编制订购单采购货物
货物到达,由独立的验收部门验收,并填制一式多联未连续编号的验收单
记录采购交易之前,由应付凭单部门编制付款凭单