判断题审计人员为某企业提供会计服务后,还可以接受该企业当年度的审计委托。 ( )A 对B 错

题目
判断题
审计人员为某企业提供会计服务后,还可以接受该企业当年度的审计委托。                                                           (  )
A

B


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参考答案和解析
正确答案:
解析:
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  • 第1题:

    对已经注册会计师审计的国有工业企业年度财务会计报表,省级财政部门可以采取直接检查或委托其他会计师事务所审计的方式抽查,比例不低于30%。 ( )

    此题为判断题(对,错)。


    正确答案:×

  • 第2题:

    ?以下关于上市公司执行内部控制规范并接受审计的说法正确的有(  )

    A.某会计师事务所为上市公司提供内部控制咨询服务,同时对该公司董事会编制的内部控制自我评价报告进行审计。
    B.某会计师事务所接受上市公司委托提供年度财务报告和内部控制自我评价报告审计服务,可以分别进行,也可以整合进行。
    C.内部控制规范从2012年1月1日起在沪深主板和中小板上市公司实施。
    D.会计师事务所接受上市公司委托提供年度财务报告和内部控制自我评价报告审计服务,只能分别进行,不可以整合进行。

    答案:B
    解析:
    A,《企业内部控制基本规范》规定,为企业内部控制提供咨询的会计师事务所,不得同时为同一企业提供内部控制审计服务;B,《企业内部控制审计指引》规定,注册会计师可以单独进行内部控制审计,也可以将财务报表审计与内部控制审计整合进行;C,不包括中小板。内部控制规范的相关规定自2011年1月1日起在境内外同时上市的公司施行,自2012年1月1日起在上海证券交易所、深圳证券交易所主板上市公司施行;在此基础上,择机在中小板和创业板上市公司施行。鼓励非上市大中型企业提前执行。

  • 第3题:

    内部控制审计是指会计师事务所接受委托,对企业某个年度内部控制设计与运行的有效性进行审计。


    正确答案:错误

  • 第4题:

    企业可以委托中介机构实施内部控制评价。为企业提供内部控制审计服务的会计师事务所,()为同一企业提供内部控制评价服务。

    • A、不得同时
    • B、可以同时
    • C、同时
    • D、经领导同意可以

    正确答案:A

  • 第5题:

    判断题
    为企业内部控制提供审计的会计师事务所,不得同时为同一企业提供内部控制审计服务。
    A

    B


    正确答案:
    解析: 为企业内部控制提供咨询的会计师事务所,不得同时为同一企业提供内部控制审计服务。

  • 第6题:

    判断题
    为企业内部控制提供咨询的会计师事务所,可以同时为同一企业提供内部控制审计服务。
    A

    B


    正确答案:
    解析: 暂无解析

  • 第7题:

    判断题
    审计人员为某企业提供会计服务后,还可以接受该企业当年度的审计委托。                                                           (  )
    A

    B


    正确答案:
    解析:

  • 第8题:

    判断题
    为企业内部控制提供咨询的会计师事务所,不得同时为统一企业提供内部控制审计服务。
    A

    B


    正确答案:
    解析: 暂无解析

  • 第9题:

    判断题
    某有限合伙企业拟聘请B会计师事务所为其年度会计报告审计,有限合伙人A可以参与对会计师事务所的选择,并获取经审计的有限合伙企业财务会计报告。(  )
    A

    B


    正确答案:
    解析:
    根据规定,有限合伙人是不能执行合伙企业事务的,但参与选择承办有限合伙企业审计业务的会计师事务所不视为执行合伙事务。

  • 第10题:

    判断题
    当被审计单位委托注册会计师对依据已审计会计报表编制的简要会计报表进行审计时,该注册会计师如未对已审计会计报表发表审计意见,则不应对该简要会计报表出具审计报告。( )
    A

    B


    正确答案:
    解析: 暂无解析

  • 第11题:

    判断题
    为上市公司年度会计报表出具审计报告的人员,自接受上市公司委托之日起至审计报告公开后5日内,不得买卖该上市公司股票。(  )
    A

    B


    正确答案:
    解析: 暂无解析

  • 第12题:

    判断题
    核定物业服务定价成本,应当以经会计师事务所审计的年度财务会计报告、原始凭证与账册或者物业服务企业提供的真实、完整、有效的成本资料为基础。()
    A

    B


    正确答案:
    解析:

  • 第13题:

    审计人员在对企业进行审计过程中有权对被审计单位的会计资料进行审计,有权查阅会计档案。( )

    此题为判断题(对,错)。


    正确答案:√

  • 第14题:

    为企业提供内部控制审计服务的会计师事务所,可以同时为同一企业提供内部控制评价


    正确答案:错误

  • 第15题:

    为企业内部控制提供咨询的会计师事务所,可以同时为同一企业提供内部控制审计服务。


    正确答案:错误

  • 第16题:

    为企业内部控制提供审计的会计师事务所,不得同时为同一企业提供内部控制审计服务。


    正确答案:错误

  • 第17题:

    判断题
    事务所将其内控咨询业务和审计业务进行分离后,仍可以为同一企业提供审计和咨询服务。
    A

    B


    正确答案:
    解析: 事务所受聘提供咨询或审计服务时,坚持独立性原则,遵守职业道德守则要求,不得与具有网络关系的中介机构同时为同一企业提供内控咨询和审计服务。

  • 第18题:

    判断题
    银行可以委托外部审计机构同时为其提供咨询和审计服务。(    )
    A

    B


    正确答案:
    解析:

  • 第19题:

    判断题
    为企业提供内部控制审计服务的会计师事务所,可以同时为同一企业提供内部控制评价
    A

    B


    正确答案:
    解析: 暂无解析

  • 第20题:

    判断题
    根据《企业内部控制基本规范》的规定:接受企业委托从事内部控制审计的会计师事务所,应当根据相关规范及其配套办法和相关执业准则,对企业内部控制的有效性进行审计,出具审计报告。会计师事务所应当对发表的内部控制审计意见负责,但签字的从业人员不对发表的内部控制审计意见负责。
    A

    B


    正确答案:
    解析: 会计师事务所及其签字的从业人员均应当对发表的内部控制审计意见负责。

  • 第21题:

    单选题
    企业可以委托中介机构实施内部控制评价。为企业提供内部控制审计服务的会计师事务所,()为同一企业提供内部控制评价服务。
    A

    不得同时

    B

    可以同时

    C

    同时

    D

    经领导同意可以


    正确答案: B
    解析: 暂无解析

  • 第22题:

    判断题
    为节省成本,为企业提供内部控制审计的会计师事务所,可以同时为同一家企业提供内部控制评价服务。
    A

    B


    正确答案:
    解析: 暂无解析

  • 第23题:

    判断题
    企业领导人员经济责任审计应当在每年年初前,由企业领导人员管理机关提出年度经济责任审计的建议计划,报经济责任审计领导小组审定后,列入审计机关年度审计项目计划
    A

    B


    正确答案:
    解析: 暂无解析

  • 第24题:

    判断题
    为企业内部控制提供咨询的会计师事务所,原则上可以同时为同一企业提供内部控制审计服务。()
    A

    B


    正确答案:
    解析: 为企业内部控制提供咨询的会计师事务所,不得同时为同一企业提供内部控制审计服务。