跨部门的现金核查
金库主任、执行主任对本级金库的查库
网点分管行长和业务主管对网点现金的核查
金库所在部门其他人员在金库主任或执行主任未参与情况下对金库的查库
网点其他人员在分管行长或业务主管未参与情况下,对网点现金的核查
第1题:
查库时需通过“()”交易、“()”交易打印出尾箱现金、凭证结数(余额)表。
第2题:
查库通知书需包括但不限于以下要素()
第3题:
通过“内部管理-查库-网点”路径进行“查库登记”时,查库内容选择现金、假币或代保管品,如未登记对应余额系统进行报错提示。
第4题:
检查人员检查尾箱、金库、金库内附设的重要单证库及单独设立的重要单证库时,需同时出具()。
第5题:
对银行承兑汇票进行突击查库时,以下作法正确的是()。
第6题:
查库前对查库事项保密
查库前通知被查网点
查库时允许柜员修改登记簿
查库时要求被查柜员离开查库现场
第7题:
查库令
查库人员有效身份证件
查库登记簿
查库任务表
第8题:
第9题:
对
错
第10题:
分行运营分管行长
分行运营管理部门负责人
查库部门及运管部负责人双签
查库部门负责人、运管部门负责人及运营分管行长共同审批。
第11题:
对
错
第12题:
对
错
第13题:
跨部门的查库,组织查库部门需出示查库通知书(或查库介绍信,可以内部工作签报代替)和工作证,查库通知书需经分行运营管理部总审批。
第14题:
以下全面查库准备工作描述正确的是()。
第15题:
根据金库管理的有关规定,下列提法有误的().
第16题:
跨部门的现金核查,检查部门必须出具()
第17题:
网点营运主管(副主管)可通过开展()的方式加强对柜员库存现金和网点日间现金库库存现金、贵金属等实物的检查、抽查,对查库发现的问题,必须及时查明原因,落实整改,不得留有隐患。
第18题:
被查单位名称
查库人姓名,所属部门和身份证明号码
查库有效期限
签发单位公章和日期(以银行内部工作签报形式的查库通知也要加盖单位公章)
第19题:
各行组织全面查库时,应成立由分管领导为组长,会计、个金、国际、监察、审计、保卫、人力资源等部门协同参加的查库小组。
营业前或营业终了查库时,被查部门现金柜员在查库人员到场检查后,应各就各位,不得再办理现金调缴、出入库业务,也不得随意串岗。
营业间查库时,被查岗位须暂停所有现金业务操作。
营业间查库时,现金柜员需离开查库现场。
第20题:
检查通知书
查库通知书
被检查网点业务主管审批证明
被检查网点主管行长审批证明
第21题:
现金核查必须坚持双人查库,查金库时,管库员必须在场;核查人员对柜员尾箱进行核查时,经管该尾箱的柜员可以不在场
现金核查必须采取不定期的突击查库,为保证工作效率,可提前告知被查单位或个,明确查库时间与内容
现金核查要做到查库手续完备,查库记录清晰
现金核查人员必须亲自动手清点核对,不得监而不查
第22题:
每日盘查库内现金、贵金属实物
每周盘查库内现金、贵金属实物
每日盘查库内存放的尾箱数量
每周盘查库内存放的尾箱数量
第23题:
查库人员宣布查库后,被查人员不得再接触现金,不得再处理相关现金业务
查库时,自助设备管理人员可与查库人员一起清点自助设备现金
自助设备现金查库的核对要求是:现金实物与账务系统的现金余额核对一致即可
查库过程及核对结果都应及时通过查库录入和查库碰库在系统中留存痕迹