单选题下列关于内部控制评价的说法正确的是()。A 内部控制评价是一种过程B 内部控制评价是一个目标C 内部控制评价是一个结果D 内部控制评价只是针对与财务报告有关的的内部控制进行的评价

题目
单选题
下列关于内部控制评价的说法正确的是()。
A

内部控制评价是一种过程

B

内部控制评价是一个目标

C

内部控制评价是一个结果

D

内部控制评价只是针对与财务报告有关的的内部控制进行的评价


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参考答案和解析
正确答案: B
解析: 暂无解析
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  • 第1题:

    下列关于内部控制评价的说法中,正确的是()。

    A、企业可以聘请一家会计事务所为其提供内部审计服务和内部控制自我评价服务
    B、企业内部控制评价工作组对内部控制评价报告的真实性负责
    C、评价报告在提交内部控制评价部门前需要得到被评价单位相关负责人签字确认
    D、企业内部控制评价工作组应根据现场测试获取的证据对内部控制缺陷进行最终认定

    答案:C
    解析:
    A项,根据《基本规范》的要求,如果企业决定利用外聘会计师事务所为其提供内部控制评价服务,该事务所不应同时为企业提供内部控制的审计服务;B项,董事会应当对内部控制评价报告的真实性负责;D项,企业对内部控制缺陷的认定,应当以日常监督和专项监督为基础,结合年度内部控制评价,由内部控制评价部门或机构进行综合分析后提出认定意见,按照规定的权限和程序进行审核后予以最终认定。

  • 第2题:

    下列关于内部控制测试的说法中,正确的有()。

    • A、监盘是内部控制测试的常用方法之一
    • B、通过内部控制测试以评价内部控制的可信赖程度
    • C、内部控制测试在审计实施阶段进行
    • D、内部控制测试在实质性审查之后进行
    • E、任何审计项目都要进行内部控制测试

    正确答案:B,C

  • 第3题:

    下列关于内部控制评价的说法正确的是()。

    • A、内部控制评价是一种过程
    • B、内部控制评价是一个目标
    • C、内部控制评价是一个结果
    • D、内部控制评价只是针对与财务报告有关的的内部控制进行的评价

    正确答案:A

  • 第4题:

    下列关于内部审计人员的职责的说法不正确的是:()

    • A、评价公司政策执行的有效性
    • B、发现对存货内部控制的缺陷
    • C、研究影响经营活动的市场因素
    • D、设计并落实恰当的控制措施

    正确答案:D

  • 第5题:

    下列关于现场检查中测试的步骤顺序正确的是()

    • A、了解内部控制环节,初步评价内部控制制度,实施实质性测试,评价内部控制,实施符合性测试
    • B、了解内部控制环节,实施实质性测试,初步评价内部控制制度,评价内部控制,实施符合性测试
    • C、了解内部控制环节,初步评价内部控制制度,实施符合性测试,评价内部控制,实施实质性测试
    • D、了解内部控制环节,实施符合性测试,初步评价内部控制制度,评价内部控制,实施实质性测试

    正确答案:C

  • 第6题:

    下列关于内部控制评价的说法中,正确的有()。

    • A、内部控制评价是对内部控制合理性…
    • B、企业董事会应当对内部控制评价…
    • C、可以授权内部审计部门或专门机构…
    • D、对内部控制设计与运行…

    正确答案:B,C,D

  • 第7题:

    多选题
    下列关于内部控制评价的说法中,正确的有(  )。
    A

    企业应当以12月31日作为年度内部控制评价报告的基准日,并于基准日后4个月内报出内部控制评价报告

    B

    内部控制评价报告应当报经总经理批准后对外披露或报送相关部门

    C

    对于基准日至内部控制评价报告发出日之间发生的影响内部控制有效性的因素,企业应当根据其性质和影响程度对评价结论进行相应调整

    D

    只有不存在重大缺陷和重要缺陷的情形,才可以出具评价期末内部控制有效的结论


    正确答案: B,C
    解析:
    B项,内部控制评价报告应当报经董事会或类似权力机构批准后对外披露或报送相关部门;D项,内部控制有效性的结论,对不存在重大缺陷的情形,出具评价期末内部控制有效的结论。

  • 第8题:

    多选题
    下列关于内部控制评价报告对外报送的说法中,正确的是()。
    A

    内部控制评价报告应当报经董事会或…

    B

    企业内部控制审计报告应当与内部…

    C

    企业应当以12月31日作为年度内部…

    D

    内部控制评价报告应于基准日后4个月内报出


    正确答案: A,D
    解析: 暂无解析

  • 第9题:

    单选题
    下列关于内部审计人员的职责的说法不正确的是:()
    A

    评价公司政策执行的有效性

    B

    发现对存货内部控制的缺陷

    C

    研究影响经营活动的市场因素

    D

    设计并落实恰当的控制措施


    正确答案: D
    解析: 设计和落实控制措施是管理层的职责。

  • 第10题:

    多选题
    按照《评价指引》规定,企业应根据年度内部控制评价结果,结合内部控制评价工作底稿和内部控制缺陷汇总表等资料,及时编制内部控制评价报告。下列关于内部控制评价报告的有关说法中,正确的有()。
    A

    内部控制评价报告应当报经董事会或类似权力机构批准后对外披露或报送相关部门

    B

    企业应当以12月31日作为年度内部控制评价报告的基准日,并于基准日后4个月内报出内部控制评价报告

    C

    对于基准日至内部控制评价报告发出日之间发生的影响内部控制有效性的因素,企业应当根据其性质和影响程度对评价结论进行相应调整

    D

    企业的经营管理者应当对内部控制评价报告的真实性负责


    正确答案: B,C
    解析: 本题考核内部控制评价报告。企业董事会应当对内部控制评价报告的真实性负责,因此选项D不正确。

  • 第11题:

    单选题
    关于内部控制评价报告的披露或报送,下列说法不正确的是()。
    A

    A内部控制评价报告应当报经董事会或类似权力机构批准后对外披露或报送相关部门

    B

    B企业内部控制评价部门应当关注自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间是否发生影响内部控制有效性的因素

    C

    C内部控制评价报告应于基准日后6个月内报出

    D

    D内部控制评价的有关文件资料、工作底稿和证明材料等应当妥善保管


    正确答案: C
    解析: 暂无解析

  • 第12题:

    多选题
    下列关于内部控制评价的说法中,正确的有()。
    A

    内部控制评价是对内部控制合理性…

    B

    企业董事会应当对内部控制评价…

    C

    可以授权内部审计部门或专门机构…

    D

    对内部控制设计与运行…


    正确答案: C,A
    解析: 暂无解析

  • 第13题:

    下列关于商业银行开展内部控制评价,说法正确的是( )。

    A.在评价对象方面,商业银行对纳入并表管理机构进行内部控制评价
    B.在评价标准制定方面,商业银行应当制定内部控制缺陷认定标准
    C.在评价质量控制方面,商业银行应当建立内部控制评价质量控制机制
    D.在评价结果与运用方面,商业银行应当强化内部控制评价结果运用
    E.在评价实施方面,商业银行应当根据业务经营情况和风险状况确定内部控制频率

    答案:A,B,C,D,E
    解析:
    正确答案是:A,B,C,D,E,商业银行开展内部控制评价,应重点做好:
    1.在评价对象方面,商业银行对纳入并表管理机构进行内部控制评价
    2.在评价实施方面,商业银行应当根据业务经营情况和风险状况确定内部控制频率
    3.在评价标准制定方面,商业银行应当制定内部控制缺陷认定标准
    4.在评价质量控制方面,商业银行应当建立内部控制评价质量控制机制
    5.在评价结果与运用方面,商业银行应当强化内部控制评价结果运用
    6.在评价结果报告方面,商业银行年度内部控制评价报告董事会审议批准,于每年4月30日报送中国银监会或对其履行法人监管职责的属地银行监督管理机构
    考点
    内部控制的基本要素

  • 第14题:

    下列关于内部控制的说法中,不正确的是()。

    • A、内部控制评价报告应当报经董事会或类似权力机构批准后对外披露或报送相关部门
    • B、按照内部控制本质上的不同,内部控制缺陷分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷
    • C、重大缺陷应由董事会予以最终认定
    • D、企业应在内部控制评价报告中披露内部控制评价的程序和方法

    正确答案:B

  • 第15题:

    下列说法不正确的是()

    • A、内部控制自我评价机构必须具备独立性
    • B、内部控制自我评价机构必须具备专业胜任能力
    • C、内部控制自我评价机构必须具备职业道德素质
    • D、内部控制自我评价机构必须具备保密性

    正确答案:D

  • 第16题:

    下列关于内部控制评价的说法中,正确的是()。

    • A、企业内部控制评价工作组应根据现场测试获取的证据,对内部控制缺陷进行最终认定
    • B、企业可以聘请一家会计师事务所为其提供内部控制审计服务和内部控制自我评价服务
    • C、企业内部控制评价工作组对内部控制评价报告的真实性负责
    • D、评价报告在提交内部控制评价部门前需要得到被评价单位相关责任人签字确认

    正确答案:D

  • 第17题:

    下列关于内部控制评价报告对外报送的说法中,正确的是()。

    • A、内部控制评价报告应当报经董事会或…
    • B、企业内部控制审计报告应当与内部…
    • C、企业应当以12月31日作为年度内部…
    • D、内部控制评价报告应于基准日后4个月内报出

    正确答案:A,B,C,D

  • 第18题:

    单选题
    下列关于内部控制的说法中,不正确的是()。
    A

    内部控制评价报告应当报经董事会或类似权力机构批准后对外披露或报送相关部门

    B

    按照内部控制本质上的不同,内部控制缺陷分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷

    C

    重大缺陷应由董事会予以最终认定

    D

    企业应在内部控制评价报告中披露内部控制评价的程序和方法


    正确答案: C
    解析: 按照内部控制本质上的不同,内部控制缺陷分为设计缺陷和运行缺陷。

  • 第19题:

    多选题
    下列关于内部控制测试的说法中,正确的有 (    )。
    A

    监盘是内部控制测试的常用方法之一

    B

    通过内部控制测试以评价内部控制的可信赖程度

    C

    内部控制测试在审计实施阶段进行

    D

    内部控制测试在实质性审查之后进行

    E

    任何审计项目都要进行内部控制测试


    正确答案: B,C
    解析:

  • 第20题:

    多选题
    下列关于内部控制评价的说法中,不正确的有(  )。
    A

    企业内部控制有效性的评价是指财务报告内部控制有效性评价

    B

    企业可以授权审计部门或专门机构负责内部控制评价组织的实施工作

    C

    内部控制评价可以由为企业提供内部控制审计的会计师事务所实施

    D

    评价工作组需要对内部控制的缺陷予以认定


    正确答案: D,C
    解析:
    A项,对内部控制有效性进行全面评价,包括财务报告内部控制有效性和非财务报告内部控制有效性;C项,如果企业决定利用外聘会计师事务所为其提供内部控制评价服务,根据《内控规范》的要求,该事务所不应同时为企业提供内部控制的审计服务;D项,企业内部控制评价部门或机构应编制内部控制缺陷认定汇总表,结合日常监督和专项监督发现的内部控制缺陷及其持续改进情况,对内部控制缺陷及其成因、表现形式和影响程度进行综合分析和全面复核,提出认定意见,并以适当的形式向董事会、监事会或者经理层报告,重大缺陷应当由董事会予以最终认定。

  • 第21题:

    多选题
    下列关于企业内部控制评价程序的相关说法中,正确的有(    )。
    A

    内部控制自我评价是由企业董事会和管理层实施的

    B

    按照内部控制本质上的不同,可以把内部控制缺陷分为设计缺陷和运行缺陷

    C

    重要缺陷并不影响企业内部控制的整体有效性,但是应当引起董事会和管理层的重视

    D

    企业应当于基准日后4个月内报出内部控制评价报告


    正确答案: C,D
    解析:

  • 第22题:

    单选题
    下列关于《企业内部控制评价指引》的表述正确的是()。
    A

    企业对内部控制有效性进行评价,实质上就是对财务报告内部控制有效性的全面评价

    B

    企业在完成内部控制有效性评价后,可根据具体情况酌情考虑是否出具报告

    C

    企业的高级经营管理层对内部控制评价报告的真实性负责

    D

    内部控制自我评价是由企业董事会和管理层共同实施的


    正确答案: D
    解析: 选项A:企业对内部控制有效性进行评价,实质上就是对财务报告内部控制有效性和非财务报告内部控制有效性的全面评价。选项B:企业在完成内部控制有效性评价后,必须出具报告,并在年报中披露。选项C://企业董事会对内部控制评价报告的真实性负责。

  • 第23题:

    单选题
    关于内部控制评价报告的披露或报送,下列说法不正确的是()。
    A

    内部控制评价报告应当报经董事会或类似权力机构批准后对外披露或报送相关部门

    B

    企业内部控制评价部门应当关注自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间是否发生影响内部控制有效性因素

    C

    内部控制评价报告应于基准日后6个月内报出

    D

    内部控制评价的有关文件资料、工作底稿和证明材料等应当妥善保管


    正确答案: A
    解析: 【解析】内部控制评价报告应于基准日后4个月内报出。

  • 第24题:

    单选题
    下列关于内部控制评价的说法正确的是()。
    A

    内部控制评价是一种过程

    B

    内部控制评价是一个目标

    C

    内部控制评价是一个结果

    D

    内部控制评价只是针对与财务报告有关的的内部控制进行的评价


    正确答案: A
    解析: 暂无解析