参考答案和解析
正确答案: D,A
解析: 暂无解析
更多“下列各项中,属于内部控制评价方法的有()。”相关问题
  • 第1题:

    下列属于内部控制评价报告披露的内容的是()。

    A.内部控制评价工作的总体情况

    B.内部控制评价的依据

    C.内部控制评价的范围

    D.内部控制评价的程序

    E.内部控制评价的方法


    参考答案:ABCDE

  • 第2题:

    根据《内部会计控制规范(试行)》的规定,下列各项中,属于单位内部会计监督方法的有( )。

    A. 授权批准控制

    B. 预算控制

    C. 内部报告控制

    D. 电子信息技术控制


    正确答案:ABCD

  • 第3题:

    下列各项中,属于行政事业单位内部控制的控制方法的有( )。

    A.预算控制
    B.单据控制
    C.运营分析控制
    D.绩效考评控制

    答案:A,B
    解析:
    选项CD属于企业内部控制措施。

  • 第4题:

    下列各项中,属于企业对内部控制缺陷的认定,应当符合的程序的有()。

    • A、以日常监督和专项监督为基础
    • B、结合年度内部控制评价
    • C、由内部控制评价部门进行综合分析提出认定意见
    • D、按照规定的权限和程序进行审核
    • E、对内部控制缺陷进行及时报告

    正确答案:A,B,C,D

  • 第5题:

    下列各项中,属于内部控制评价方法的有()。

    • A、个别访谈法
    • B、专家咨询法
    • C、抽样法
    • D、穿行测试法

    正确答案:A,C,D

  • 第6题:

    下列各项中,构成行政事业单位内部控制内部监督程序的有()。

    • A、制定监督检查工作方案并实施监督检查
    • B、对内部控制的自我评价
    • C、完成并提交内部控制自我评价报告
    • D、内部控制自我评价结果应用

    正确答案:A,B,C,D

  • 第7题:

    以下各项中,属于企业内部评价内容的有()。

    • A、内部环境
    • B、风险评估
    • C、控制活动
    • D、外部监督

    正确答案:A,B,C

  • 第8题:

    下列各项中,不属于单位内部控制的控制方法一般的是()。

    • A、不相容岗位相互分离
    • B、内部授权审批控制
    • C、归口管理
    • D、信息内部保密

    正确答案:D

  • 第9题:

    单选题
    下列各项方法中不属于内部控制评价的程序和方法的是()。
    A

    抽样法

    B

    顺查法

    C

    实地查验法

    D

    穿行测试法


    正确答案: D
    解析: 除ACD法以外,还有个别访谈法、调查问卷法、比较分析法、标杆法、重新执行法和专题讨论会法。

  • 第10题:

    多选题
    下列各项中,属于企业对内部控制缺陷的认定,应当符合的程序的有()。
    A

    以日常监督和专项监督为基础

    B

    结合年度内部控制评价

    C

    由内部控制评价部门进行综合分析提出认定意见

    D

    按照规定的权限和程序进行审核

    E

    对内部控制缺陷进行及时报告


    正确答案: B,C
    解析: 暂无解析

  • 第11题:

    单选题
    下列各项中,不属于内部控制要素中控制活动的是()
    A

    业绩评价

    B

    信息处理

    C

    职责分离

    D

    监督控制


    正确答案: C
    解析: 暂无解析

  • 第12题:

    多选题
    下列各项中,属于行政事业单位内部控制方法的有(  )。
    A

    不相容岗位相互分离

    B

    会计控制

    C

    内部授权审批控制

    D

    预算控制


    正确答案: C,A
    解析:

  • 第13题:

    下列各项中,属于企业内部控制基本方法的有().

    A.组织规划控制

    B.财产保全控制

    C.风险控制

    D.内部报告控制


    正确答案:BCD
    8.[答案]BCD 【精析】单位内部会计控制的方法主要包括不相容职务相互分离控制、授权批准控制、 会计系统控制、预算控制、财产保全控制、风险控制、内部报告控制、电子信息技术控制等.

  • 第14题:

    下列各项中,属于了解内部控制深度时考虑的内容有(  )。

    A.评价控制的设计
    B.测试控制是否一贯执行
    C.确定控制是否得到执行
    D.评估重大错报风险

    答案:A,C
    解析:
    对内部控制了解的深度,是指在了解被审计单位及其环境时对内部控制了解的程度,包括评价控制的设计(选项A正确),并确定其是否得到执行(选项C正确),但不包括对控制是否得到一贯执行的测试(选项B不正确)。选项D是干扰选项。

  • 第15题:

    下列各项中不属于单位内部控制的控制方法的是()

    • A、授权审批制度
    • B、政府采购业务控制
    • C、自我评价

    正确答案:C

  • 第16题:

    下列各项中,属于行政事业单位内部控制的控制方法的有()。

    • A、预算控制
    • B、单据控制
    • C、运营分析控制
    • D、绩效考评控制

    正确答案:A,B

  • 第17题:

    下列各项中,属于行政事业单位内部审计部门对内部控制的有效性进行自我评价内容的有()。

    • A、内部控制建立的有效性
    • B、内部控制建立的整体性
    • C、内部控制执行的有效性
    • D、内部控制执行的强制性

    正确答案:A,C

  • 第18题:

    下列各项中,不属于内部控制要素中控制活动的是()

    • A、业绩评价
    • B、信息处理
    • C、职责分离
    • D、监督控制

    正确答案:D

  • 第19题:

    下列各项方法中不属于内部控制评价的程序和方法的是()。

    • A、抽样法
    • B、顺查法
    • C、实地查验法
    • D、穿行测试法

    正确答案:B

  • 第20题:

    下列各项中,在内部控制评价报告中应当披露内容包括()。

    • A、董事会对内部控制报告真实性的声明
    • B、内部控制评价工作的总体情况
    • C、内部控制评价的依据
    • D、内部控制评价的范围

    正确答案:A,B,C,D

  • 第21题:

    多选题
    以下各项中,属于企业内部评价内容的有()。
    A

    内部环境

    B

    风险评估

    C

    控制活动

    D

    外部监督


    正确答案: C,A
    解析: 暂无解析

  • 第22题:

    多选题
    下列各项中,在内部控制评价报告中应当披露内容包括()。
    A

    董事会对内部控制报告真实性的声明

    B

    内部控制评价工作的总体情况

    C

    内部控制评价的依据

    D

    内部控制评价的范围


    正确答案: A,B
    解析: 暂无解析

  • 第23题:

    单选题
    下列各项中不属于单位内部控制的控制方法的是()
    A

    授权审批制度

    B

    政府采购业务控制

    C

    自我评价


    正确答案: C
    解析: 暂无解析