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  • 第1题:

    内部控制审计是对内部控制的健全性和()进行独立的评价和监督活动。

    A.有效性

    B.充分性

    C.客观性

    D.效益性


    参考答案:A

  • 第2题:

    ( )是一种独立、客观的确认和咨询活动,旨在增加价值和改善组织的运营。它通过应用系统的、规范的方法,评价并改善风险管理、控制和治理过程的效果,帮助组织实现其目标。

    A.外部审计
    B.内部审计
    C.国家审计
    D.社会审计

    答案:B
    解析:
    内部审计是一种独立、客观的确认和咨询活动,旨在增加价值和改善组织的运营。它通过应用系统的、规范的方法,评价并改善风险管理、控制和治理过程的效果,帮助组织实现其目标。
    考点:内部审计

  • 第3题:

    内部审计的责任是对内部控制设计和运行的()进行审查和评价,出具客观公正的审计报告,促进组织改善内部控制及风险管理。

    • A、合理性
    • B、真实性
    • C、可靠性
    • D、有效性

    正确答案:D

  • 第4题:

    内部审计,是指组织内部的一种独立客观的监督和评价活动,它通过审查和评价经营活动及内部控制的()来促进组织目标的实现。

    • A、适当性
    • B、有偿性
    • C、合法性
    • D、有效性

    正确答案:A,C,D

  • 第5题:

    下列关于内部审计的说法中,错误的是()。

    • A、内部审计是一种独立、客观的确认和咨询活动
    • B、它通过运用系统、规范的方法,审查和评价组织的业务活动
    • C、它通过运用系统、规范的方法,审查和评价内部控制和风险管理的适当性和充分性
    • D、它的目标是促进组织完善治理、增加价值和实现目标

    正确答案:C

  • 第6题:

    根据内部审计基本准则,内部审计定义为()。

    • A、是指组织内部为实现经营目标,保护资产安全完整,保证遵循国家法律法规,提高组织运营的效率及效果,而采取的一种监督和评价活动。
    • B、是指组织内部建立的一种独立评价财务、会计及其他经营活动的内部组织。它通过审查和评价经营活动及内部控制的适当性、合法性和有效性来促进组织目标的实现。
    • C、是指组织内部的一种独立客观的监督和评价活动,它通过审查和评价经营活动及内部控制的适当性、合法性和有效性来促进组织目标的实现。
    • D、是指企业内部专门的机构和人员,以国家法律法规为依据,对企业内部的财务收支及其经济活动的真实性、合法性和效益性进行审查、评价,以维护财经纪律,改善经营管理,提高经济效益的一种经济监督活动。

    正确答案:C

  • 第7题:

    单选题
    (  )是一种独立客观的确认和咨询活动,它通过运用系统规范的方法,审查和评价组织的业务活动、内部控制和风险管理的适当性和有效性,以促进组织完善治理、增加价值和实现目标。
    A

    合规管理

    B

    外部审计

    C

    内部审计

    D

    内部控制


    正确答案: B
    解析:

  • 第8题:

    多选题
    内部审计是一种独立、客观的()活动。
    A

    监督

    B

    评价

    C

    经营

    D

    咨询


    正确答案: A,D
    解析: 暂无解析

  • 第9题:

    单选题
    内部审计,是指()的一种独立客观的监督和评价活动。
    A

    国家审计机关

    B

    内部审计人员

    C

    组织内部

    D

    社会中介组织


    正确答案: C
    解析: 暂无解析

  • 第10题:

    多选题
    《湖南省内部审计办法》规定,内部审计是指单位内部依法独立、客观地对本单位及其所属单位的经济活动、内部控制的()进行监督和评价。
    A

    适当性

    B

    合法性

    C

    有效性

    D

    真实性


    正确答案: D,A
    解析: 暂无解析

  • 第11题:

    单选题
    内部审计的责任是对内部控制设计和运行的()进行审查和评价,出具客观公正的审计报告,促进组织改善内部控制及风险管理。
    A

    合理性

    B

    真实性

    C

    可靠性

    D

    有效性


    正确答案: D
    解析: 暂无解析

  • 第12题:

    单选题
    根据内部审计基本准则,内部审计定义为()。
    A

    是指组织内部为实现经营目标,保护资产安全完整,保证遵循国家法律法规,提高组织运营的效率及效果,而采取的一种监督和评价活动。

    B

    是指组织内部建立的一种独立评价财务、会计及其他经营活动的内部组织。它通过审查和评价经营活动及内部控制的适当性、合法性和有效性来促进组织目标的实现。

    C

    是指组织内部的一种独立客观的监督和评价活动,它通过审查和评价经营活动及内部控制的适当性、合法性和有效性来促进组织目标的实现。

    D

    是指企业内部专门的机构和人员,以国家法律法规为依据,对企业内部的财务收支及其经济活动的真实性、合法性和效益性进行审查、评价,以维护财经纪律,改善经营管理,提高经济效益的一种经济监督活动。


    正确答案: D
    解析: 暂无解析

  • 第13题:

    根据《银行业金融机构内部审计指引》,内部审计是一种独立、客观的监督、评价和咨询活动,是银行业金融机构内部控制的重要组成部分。通过系统化和规范化的方法,审查评价并改善银行业金融机构经营活动、( ) 、内部控制和公司治理效果,促进银行业金融机构稳健发展。

    A.财务状况

    B.风险状况

    C.依法经营

    D.管理水平


    正确答案:B

  • 第14题:

    内部审计,是指()的一种独立客观的监督和评价活动。

    • A、国家审计机关
    • B、内部审计人员
    • C、组织内部
    • D、社会中介组织

    正确答案:C

  • 第15题:

    审计报告应针对被审计单位经营活动和内部控制的缺陷提出可行的改进建议,促进组织目标的实现。


    正确答案:正确

  • 第16题:

    内部审计机构和人员应保持独立性和客观性,不得负责被审计单位经营活动和内部控制的()。

    • A、决策
    • B、执行
    • C、监督
    • D、审查

    正确答案:A,B

  • 第17题:

    内部审计质量控制不包括的目标是()。

    • A、保证内部审计活动遵循内部审计准则和本组织内部审计工作手册的需求
    • B、保证审计人员的能力都达到了胜任状态
    • C、保证内部审计活动的效率和效果达到既定要求
    • D、保证内部审计活动能够增加组织的价值,促进组织实现目

    正确答案:B

  • 第18题:

    《湖南省内部审计办法》规定,内部审计是指单位内部依法独立、客观地对本单位及其所属单位的经济活动、内部控制的()进行监督和评价。

    • A、适当性
    • B、合法性
    • C、有效性
    • D、真实性

    正确答案:A,B,C

  • 第19题:

    单选题
    下列关于内部审计的说法中,错误的是()。
    A

    内部审计是一种独立、客观的确认和咨询活动

    B

    它通过运用系统、规范的方法,审查和评价组织的业务活动

    C

    它通过运用系统、规范的方法,审查和评价内部控制和风险管理的适当性和充分性

    D

    它的目标是促进组织完善治理、增加价值和实现目标


    正确答案: C
    解析: 暂无解析

  • 第20题:

    单选题
    下列关于内部审计职责的表述中,不正确的是()。
    A

    内部审计职责简称内部审计

    B

    是指由被审计单位建立的一种评价活动

    C

    内部审计的职能包括检查、评价和监督内部控制的恰当性

    D

    内部审计的职能包括检查、评价和监督内部控制的有效性


    正确答案: A
    解析: 是指由被审计单位建立的或由外部机构以服务形式提供的一种评价活动。

  • 第21题:

    多选题
    内部审计机构和人员应保持独立性和客观性,不得负责被审计单位经营活动和内部控制的()。
    A

    决策

    B

    执行

    C

    监督

    D

    审查


    正确答案: D,C
    解析: 暂无解析

  • 第22题:

    单选题
    内部审计质量控制不包括的目标是()。
    A

    保证内部审计活动遵循内部审计准则和本组织内部审计工作手册的需求

    B

    保证审计人员的能力都达到了胜任状态

    C

    保证内部审计活动的效率和效果达到既定要求

    D

    保证内部审计活动能够增加组织的价值,促进组织实现目


    正确答案: B
    解析: 暂无解析

  • 第23题:

    判断题
    审计报告应针对被审计单位经营活动和内部控制的缺陷提出可行的改进建议,促进组织目标的实现。
    A

    B


    正确答案:
    解析: 暂无解析