一个公司对它所有的运营职能部门包括供应管理部门实施一个外部的审计,对审计报告的调查结果第一步要做什么()
第1题:
第2题:
第3题:
内部审计在应用评估风险的框架时,第一个基本步骤是:()
第4题:
下面哪个最不可能是审计人员开发的实施校正方案计划的一个部分()
第5题:
某内部审计小组最近完成的审计业务对有关公司机动车使用是否符合公司出租与采购政策作出了评价。审计报告表明有若干项出租(而非采购)的决定没有在文件中记录因而无法审计。报告建议业务管理人员必须确保在有出租决定的书面文件时才可以办理出租协议。内部审计师准备对该审计报告开展后续追踪。开展后续追踪检查的首要原因是:()
第6题:
《标准》要求首席审计执行官建立并维护一个质量保证程序来评估内部审计部门的工作。以下哪项不属于质量保证程序的要素?()
第7题:
进行跟踪活动的主要原因是:()
第8题:
审计报告应说明审计目的、范围,提出结论和建议;并应当包括()。
第9题:
实施步骤的优先排序
确认新的管理团队
为变化建立一个时间框架
分析成本和收益
第10题:
解决冲突
讨论业务观察结果(engagement observations)和建议
确定未来审计业务重点
确定管理层对业务观察结果和建议的行动和反应
第11题:
确定是否根据审计报告采取了适当行动
保证内部审计建议得到及时考虑
使得内部审计人员得以评估其建议的效果
为该领域的未来审计活动积累经验
第12题:
确保内部审计师的建议能及时得到考虑。
确定管理层针对报告结果已采取适当措施。
使内部审计师评价其建议的有效性。
记录管理层对审计报告的反馈意见并及时完成审计归档。
第13题:
第14题:
第15题:
在与审计委员会复核审计报告结果时,执行管理层决定接受对某审计发现不采取纠正行为所带来的风险。则首席审计执行官认为下一步方案是:()
第16题:
开展后续审计的首要目的是()。
第17题:
以下哪项不是终止或撤出会议的目的? ()
第18题:
确定审计后续行动深度和广度的首要因素是什么?()
第19题:
风险评估是对可能出现的对组织不利的情况和/或事件的专业判断进行评估和综合的系统过程,以下陈述中哪项正确反映了首席审计执行官应采取的恰当行动?()
第20题:
对
错
第21题:
审计依据
收集和评价的审计证据
被审计单位的反馈意见
第22题:
审计人员和资金到位情况。
审计师对与审计发现有关的风险评估。
审计师对负责纠正审计发现的人员评估。
被审计单位对审计发现的书面答复。
第23题:
对每个内部审计师业绩的年度评估
对已完成的审计工作的内部评估
对审计工作的监督
对《标准》符合性的外部评估