通过()过渡处理的业务,必须由交接双方按规定认真审核原始凭证各联次,加盖发起柜员、接收柜员名章。
第1题:
借方柜员选择92贷记过渡交易,按规定处理并核对无误后,在贷方凭证()加盖经办人名章连同原始凭证、收账通知、过渡业务记账凭证交接收柜员。
第2题:
柜员办理业务必须认真审核原始凭证的()性、()性,以原始凭证为依据,在授权范围内办理业务。
第3题:
运营主管按日核对过渡业务交接双方的记录是否对应衔接,内容与()是否一致。
第4题:
以下关于网内往业来查询查复业务的错误表述是()。
第5题:
下列关于办理个人大额存单业务时柜员的职责,表述错误的是()。
第6题:
业务种类是否正确
业务要素必输项是否录入完整、正确
审核非必输项的输入内容是否齐全、正确
存在业务凭证影像的,应检查影像凭证要素是否填写完整、齐全、规范,
影像是否清晰、完整
第7题:
第8题:
借方凭证
贷方凭证
过渡凭证
借贷方凭证
第9题:
复核栏前
复核栏后
记账栏前
记账栏后
第10题:
认真审核原始凭证以及客户身份的真实性、合法性,在授权范围内办理业务,超过自身权限,提交主管授权。
根据业务交接传递(正确及时、手续严密)要求,与客户进行业务回单、存款凭证及相关资料的交接工作。
认真审核原始凭证以及客户身份的真实性、合法性,超过其业务范围的,应拒绝办理。
办理业务时应根据业务性质,加盖有关业务印章及柜员个人名章。
第11题:
原始凭证
记账凭证
手工凭证
打印凭证
第12题:
91
92
93
94
第13题:
审核原始凭证是否按规定()。
第14题:
政府融资平台的退出必须由各债权银行认真审核并形成一致性退出意见。
第15题:
柜员受理业务应以原始凭证为依据,认真审核原始凭证的()性、()性()性,无误后选择正确的交易录入,同时还应注意审核凭证与()的一致性。
第16题:
业务处理规则中,“凭证要素,审核无误”要求各类业务凭证要认真审核,处理账务和收付现金,必须根据()进行。
第17题:
对于专业处理用户提交或直接进入专业审核的业务,专业审核用户应认真检查(),审核无误后方可提交处理。
第18题:
联行来账凭证
记账凭证
原始凭证
汇兑凭证
第19题:
往账业务遵循经办、复核、授权“三人分管”原则,超过省分行规定的监控金额报文,须由省分行监控柜员审核处理。
各级柜员应根据原始凭证进行汇款信息的输入或审核工作,且须及时处理业务不得积压。
往账业务处理应遵守RTS系统的运行时间。各网点签退前必须通过6480交易码检查确认本网点当日往账业务均处理完毕,严禁滞留未完成交易的往账业务,防止因漏发报文造成延误。
经办柜员办理往账业务时,应根据业务种类选择相应的业务类型报文。
第20题:
凭证复印件,
流水号码,
客户要求,
原始凭证。
第21题:
认真办理、严肃程序、仔细审核、正确处理
遵守协议、及时查询、认真复核、正确回复
精通业务、操作规范、及时查询、认真查复
有疑必查、有查必复、查必及时、复必详尽
第22题:
认真审核原始凭证以及客户身份的真实性、合法性,在授权范围内办理业务,超过自身权限,应拒绝办理。
根据业务交接传递(正确及时、手续严密)要求,与客户进行业务回单、存款凭证及相关资料的交接工作。
认真审核原始凭证以及客户身份的真实性、合法性,超过其业务范围的,必须过渡给其他柜员办理。
办理业务时应根据业务性质,加盖有关业务印章及柜员个人名章。
第23题:
借款凭证第一联和客户回单交借款人,第二联作债权凭证由会计部门按到期日先后顺序专夹保管,第三联作记账凭证,第五联交客户部门
选择现金或组合交易的,第四联贷方凭证与借款凭证附件作第三联附件
选择91过渡的,借款凭证第四联附入借款人存款账户记账凭证后
选择92过渡的,借款凭证连同92过渡凭证按规定交接收柜员