挂账核销处理时,应填制()记账凭证,选择相关交易和正确账户,打印记账凭证,加盖业务办讫章。
第1题:
需要取消本营业机构当日或指定日期的录入未核销交易时,柜员选择()交易处理,打印记账凭证。
第2题:
网内往来业务往账确认前往账行发现的差错其处理业务过程主要包括()。
第3题:
在下划资金的处理中,下级行收到人民银行的收账通知时,填制一联记账凭证,柜员选择“()内转”交易进行处理。交易成功后打印记账凭证并加盖经办员章,人民银行收账通知作原始凭证并加盖业务处理讫章。
第4题:
系统异常挂账必须在挂账日的()处理完毕。挂账处理时应填制红、蓝字记帐凭证经会计主管审批,登记“会计主管工作日志”后,柜员选择冲正交易,冲销“99999异常挂账”,同时补记正确账户。
第5题:
以下关于挂账处理说法错误的是()。
第6题:
对次日及本年度借记差错的错账更正应填制()记账凭证,经会计主管审核批准后,先选择“冲正”交易补记正确账务,打印蓝字填制的记账凭证,按规定签章.
第7题:
借记差错,先选择“冲正”交易补记正确账务,打印蓝字填制的记账凭证,再选择“冲正”交易冲销原错误账务
借记差错,先选择“冲正”交易冲销错误账务,打印红字填制的记账凭证,再选择“冲正”交易补记正确账务
借记差错,先选择“冲正”交易冲销错误账务,打印蓝字填制的记账凭证,再选择“冲正”交易补记正确账务
借记差错,先选择“冲正”交易冲销错误账务,打印红字填制的记账凭证,再直接记载正确账务
第8题:
第9题:
由原录入柜员填制记账凭证
经会计主管审批,选择“抹账”交易,录入相关要素
交易成功后,打印记账凭证
在原错误的记账凭证上用红字批注“已于××××××××传票抹账”字样,原录入清单附记账凭证后
第10题:
由原确认柜员填制记账凭证
经会计主管审批,选择“抹账”交易,录入相关要素
交易成功后,打印记账凭证
在原错误的记账凭证上用红字批注“××××××××传票抹账”字样
第11题:
借、贷方蓝字
借、贷方红字
借、贷方红蓝字
第12题:
通用凭证
记账凭证
客户回单
未入账业务补充报单
第13题:
以下现金并笔交易处理不符合规定的是()。
第14题:
对当日无法核销的过渡账项,由柜员填制记账凭证,注明挂账原因,经会计主管审核并逐级报经市分行批准后,授权柜员做挂账处理,转入()账户。
第15题:
下级行收到人民银行的收账通知时,填制()记账凭证,柜员选择“()”交易进行处理。
第16题:
发生挂账时,填制记账凭证,注明挂账原因,经()审批,选择“挂账”交易。
第17题:
关于对次日及在本年内发现的账务差错处理错误的是()。
第18题:
贷记差错,经运营主管审核批准后,先选择“冲正”交易冲销原错误账务,打印蓝字填制的记账凭证,再选择“冲正”交易补记正确账务。
贷记差错,经运营主管审核批准后,先选择“冲正”交易冲销原错误账务,打印红字填制的记账凭证,再选择“冲正”交易补记正确账务。
贷记差错,经运营主管审核批准后,先选择“冲正”交易补记原错误账务,打印红字填制的记账凭证,再选择“冲正”交易冲销正确账务。
贷记差错,经运营主管审核批准后,先选择“冲正”交易冲销原错误账务,打印红字填制的记账凭证,再选择“转账业务”交易补记正确账务。
第19题:
收到状态为“自动核销”的来账报单时,只需次日打印客户回单
收到状态为“确认”的来账报单时,打印一式三联联行来账凭证,在来账凭证第一联加盖经办员章。经办柜员审核来账凭证无误后,选择来账单笔核销交易核销来账
来账单笔核销的,用联行来账凭证第一联打印记账凭证,来账批量核销的,第一联附记账凭证后
对于“汇兑”和“托收”来账报单,可选择来账批量核销交易处理
第20题:
原挂账记账凭证
填制的记账凭证
《运营主管工作日志》
第21题:
第22题:
网点负责人
运营主管
主办会计
复核员
第23题:
红蓝字记账凭证
蓝字记账凭证
红字记账凭证