()的大额支付系统往账业务发现差错时,经会计主管审批后,及时向接收行发出查询,请其代为更正或请求退回。
第1题:
大额支付系统报单状态为“发送不成功”或“人行拒绝”的往账,经会计主管审批后,由原确认员立即(),并重新进行处理。
第2题:
网内往来业务往账确认前往账行发现的差错其处理业务过程主要包括()。
第3题:
以下关于大额支付业务差错处理的错误表述是()。
第4题:
允许发起汇款冲销的业务包括:()
第5题:
会计主管
网点负责人
三级主管
二级主管
第6题:
大额支付系统往账报单状态为“人行拒绝”的往账业务
大额支付系统往账报单状态为“发送成功”的往账业务
小额支付系统往账报单状态为“待取消”的往账业务
网内往来系统往帐报单状态为“录入”的往账业务
第7题:
联行柜员使用6847交易实时查询该笔往账业务的人行状态,系统同时会自动同步人行业务状态
营业机构柜员也可通过“单笔支付业务撤销”来撤销业务状态为“已发送”的大额支付系统贷记往账业务
若日间柜员未对此类型异常进行处理和查询,日终时系统自动同步业务状态,同步业务状态异常时系统自动转为日终对账差错
营业机构柜员应及时使用“6891支付交易日间差错查询”交易查询业务差错,并使用“6892支付交易日间差错处理”交易进行重发或撤销
第8题:
借:上年大额支付往账
借:大额支付汇差
借:大额支付汇差
借:上年大额支付往账
第9题:
由原录入柜员填制记账凭证
经会计主管审批,选择“抹账”交易,录入相关要素
交易成功后,打印记账凭证
在原错误的记账凭证上用红字批注“已于××××××××传票抹账”字样,原录入清单附记账凭证后
第10题:
已录入
已确认
已清算
已发送
第11题:
由原确认柜员填制记账凭证
经会计主管审批,选择“抹账”交易,录入相关要素
交易成功后,打印记账凭证
在原错误的记账凭证上用红字批注“××××××××传票抹账”字样
第12题:
借:拆放银行业或有关科目 贷:待转联行资金-大额支付往账待转户
借:大额支付来账 贷:待转联行资金-大额支付来账待转户
借:待转联行资金-大额支付来账待转户 贷:银行业拆入或有关科目
借:待转联行资金-大额支付往账待转户 贷:大额支付往账
第13题:
大额支付系统来账业务需退汇处理时必须经()审批。
第14题:
以下关于小额支付业务差错及异常处理的错误表述是()。
第15题:
大额支付往、来账报单要素有误或有疑问的,经()审批同意后发出查询。
第16题:
大额支付业务中,关于滞留/拒绝往账重发交易表述正确的是()
第17题:
抹账
取消
重新发送
冲账
第18题:
借:拆放银行业或有关科目 贷:待转联行资金-大额支付往账待转户
借:大额支付来账 贷:待转联行资金-大额支付来账待转户
待转联行资金-大额支付来账待转户 贷:银行业拆入或有关科目
借:待转联行资金-大额支付往账待转户 贷:大额支付往账
第19题:
核销柜填制记账凭证
经会计主管审批,选择“抹账”交易
并及时向往账行发出“××业务有误,请你行更正或是否退回”的查询
待收到往账行查复后,按查复要求处理
第20题:
差错处理必须坚持“更改有据”的原则,对有差错或有疑问的业务应及时处理,不得拖延
往账确认前发现差错,应由原录入员根据原始凭证要素进行修改或删除后重新录入
往账确认后发现差错,经运营主管审核并签章后,由原确认员通过大额支付系统向接收行发送“退回申请”
对有疑问的来账报单,经运营主管审批后,及时来账核销,转入“待处理来账贷方报单款项”账户核算,并发出查询,待收到查复后按查复书要求进行处理
第21题:
运营主管
三级主管
二级主管
九级主管
第22题:
大额支付往账
大额支付来账
上年大额支付往账
上年大额支付来账
第23题:
对
错