更多“董事会审计委员会负责组织实施审计稽核问责。”相关问题
  • 第1题:

    商业银行董事会应建立( )机制,对内部审计相关各方的尽职、履职情况进行考核评价。

    A.内部审计
    B.激励约束
    C.问责
    D.外部审计

    答案:B
    解析:
    商业银行董事会应建立激励约束机制,对内部审计相关各方的尽职、履职情况进行考核评价,建立内部审计工作问责制度,明确内部审计责任追究、免责的认定标准和程序。

  • 第2题:

    以下关于审计计划的做法中,最恰当的是:

    A.首席审计执行官负责制定审计计划,并将审计计划交董事会审批
    B.审计委员会负责制定审计计划,并下发给首席审计执行官执行
    C.首席审计执行官负责制定审计计划,并将审计计划交管理层和审计委员会审批
    D.在执行审计计划时发现审计范围受限,首席审计执行官该应立即向董事会汇报

    答案:C
    解析:
    首席审计执行官负责制定审计计划,审计计划应报管理层和审计委员会审批,所以C选项正确。D选项,在执行审计计划时发现审计范围受限,首席审计执行官应与管理层讨论解决,不能解决时需向审计委员会汇报。

  • 第3题:

    审计稽核工作问责机制实施一级对一级负责,上级对下级层层追究责任的问责机制。


    正确答案:正确

  • 第4题:

    某监察稽核中心在区县支公司审计中发现违规行为,提出了问责建议,处理此问题应适用()。

    • A、《案件审理暂行办法》
    • B、《总公司集中问责实施细则》
    • C、《集中问责暂行办法》
    • D、《对违法违规责任人处理的暂行规定》

    正确答案:A,C,D

  • 第5题:

    按照《审计稽核问责管理办法》规定。总行()是农商行审计稽核工作的主责部门。

    • A、董事会审计委员会
    • B、审计稽核部
    • C、监察部
    • D、保卫部

    正确答案:B

  • 第6题:

    审计稽核部负责组织、管理和具体实施全行的审计稽核工作,并对农商行董事会和审计委员会负责。


    正确答案:正确

  • 第7题:

    农商行稽核工作问责对象为审计稽核部门全体稽核人员。


    正确答案:正确

  • 第8题:

    根据《银行业金融机构内部审计指引》,审计委员会对董事会负责,根据董事会授权组织指导内部审计工作。审计委员会应()召开会议,并可视需要邀请高级管理层人员列席。

    • A、适时
    • B、定期
    • C、不定期
    • D、选择时间

    正确答案:B

  • 第9题:

    ()负责组织实施内部审计章程、中长期审计规划和年度工作计划,做好协调工作,及时向董事会和高级管理层主要负责人报告审计工作情况,并对内部审计的整体质量负责。

    • A、审计委员会
    • B、首席审计官
    • C、董事会
    • D、内部审计部门

    正确答案:B

  • 第10题:

    单选题
    ()对董事会负责,根据董事会授权组织指导内部审计工作。审计委员会应定期召开会议,并可视需要邀请高级管理层人员列席。
    A

    董事会

    B

    审计委员会

    C

    股东大会

    D

    理事长


    正确答案: A
    解析: 暂无解析

  • 第11题:

    单选题
    下列关于稽核工作问责机制的表述,哪一句是正确的()。
    A

    实行稽核部门负责人对理事长负责,理事长对稽核部门负责人追究责任的问责机制。

    B

    实施一级对一级负责,上级对下级层层追究责任的问责机制。

    C

    实行上追一级、下追到底的问责机制。

    D

    实施垂直负责,上级对下级分层追究责任的问责机制。


    正确答案: C
    解析: 暂无解析

  • 第12题:

    单选题
    ()应对董事会和审计委员会负责,制定内部审计程序,评价风险状况和管理情况,落实年度审计工作计划,开展后续审计,监督整改情况,对审计项目质量负责,做好档案管理。
    A

    审计委员会

    B

    首席审计官

    C

    董事会

    D

    内部审计部门


    正确答案: C
    解析: 暂无解析

  • 第13题:

    ()负责组织实施内部审计章程、中长期审计规划和年度工作计划。

    A.董事会
    B.首席风险官
    C.总经理
    D.审计委员会

    答案:B
    解析:
    首席风险官负责组织实施内部审计章程、中长期审计规划和年度工作计划。

  • 第14题:

    根据《企业内部控制基本规范》的要求,下列说法中,正确的有( )。

    A.董事会负责内部控制的建立健全和有效实施
    B.审计委员会对董事会建立与实施内部控制进行监督
    C.审计委员会负责审查企业内部控制,监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况
    D.经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行

    答案:A,C,D
    解析:
    监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督,选项B 不正确。

  • 第15题:

    内部审计与外部审计的协调工作,应当在组织董事会或者最高管理层的支持和监督下进行,具体负责组织实施的是()

    • A、监事会
    • B、总会计师
    • C、审计委员会
    • D、内部审计机构负责人

    正确答案:D

  • 第16题:

    为加强内部控制,以下何者为正确()

    • A、寿险公司应建立独立的稽核审计部门
    • B、寿险公司应制定完善的稽核审计制度,配备一定比例的专职稽核审计人员。
    • C、稽核审计部门应实行垂直管理体制,总公司稽核部门直接对公司董事会或法定代表人负责,确保其独立行使职权。

    正确答案:A,B,C

  • 第17题:

    总行审计稽核部是农商行审计稽核工作的主责部门。


    正确答案:正确

  • 第18题:

    按照《审计稽核问责管理办法》规定,由()负责组织实施审计稽核问责。

    • A、董事会审计委员会
    • B、保卫部
    • C、人力资源部
    • D、监察部

    正确答案:A

  • 第19题:

    下列关于稽核工作问责机制的表述,哪一句是正确的()。

    • A、实行稽核部门负责人对理事长负责,理事长对稽核部门负责人追究责任的问责机制。
    • B、实施一级对一级负责,上级对下级层层追究责任的问责机制。
    • C、实行上追一级、下追到底的问责机制。
    • D、实施垂直负责,上级对下级分层追究责任的问责机制。

    正确答案:B

  • 第20题:

    ()应对董事会和审计委员会负责,制定内部审计程序,评价风险状况和管理情况,落实年度审计工作计划,开展后续审计,监督整改情况,对审计项目质量负责,做好档案管理。

    • A、审计委员会
    • B、首席审计官
    • C、董事会
    • D、内部审计部门

    正确答案:D

  • 第21题:

    多选题
    审计整改报告的内容包括()
    A

    审计整改的组织情况

    B

    审计整改和问责的总体进展和效果

    C

    审计发现问题的具体整改和问责情况

    D

    持续整改计划


    正确答案: C,D
    解析: 暂无解析

  • 第22题:

    单选题
    内部审计与外部审计的协调工作,应当在组织董事会或者最高管理层的支持和监督下进行,具体负责组织实施的是()
    A

    监事会

    B

    总会计师

    C

    审计委员会

    D

    内部审计机构负责人


    正确答案: D
    解析: 暂无解析

  • 第23题:

    单选题
    ()负责组织实施内部审计章程、中长期审计规划和年度工作计划,及时向董事会和高级管理层主要负责人报告审计工作情况,并对内部审计的整体质量负责。
    A

    审计委员会

    B

    内部审计部门

    C

    首席审计官

    D

    内部审计人员


    正确答案: B
    解析: 暂无解析