下列属于《企业内部控制基本规范》强制性规定的是()A、设臵总会计师的大中型企业,应设臵与其职权重叠的副职B、对于重大的业务和事项,董事长可以单独进行决策C、董事会负责组织领导企业内部控制的日常运行D、业定期对内部控制的有效性进行自我评价,出具内部控制自我评价报告

题目

下列属于《企业内部控制基本规范》强制性规定的是()

  • A、设臵总会计师的大中型企业,应设臵与其职权重叠的副职
  • B、对于重大的业务和事项,董事长可以单独进行决策
  • C、董事会负责组织领导企业内部控制的日常运行
  • D、业定期对内部控制的有效性进行自我评价,出具内部控制自我评价报告

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  • 第1题:

    单位负责人应当指定专门部门或专人负责对单位内部控制的有效性进行评价并出具单位内部控制自我评价报告。


    正确答案:正确

  • 第2题:

    根据基本规定,规范企业内部控制自我评价工作的是()。

    • A、《企业内部控制审计指引》
    • B、《企业内部控制评价指引》
    • C、《企业内部控制应用指引》
    • D、《企业内部控制规范——基本规范》

    正确答案:B

  • 第3题:

    依照《企业内部控制基本规范》,财政部明确要求执行该规范的上市公司应当定期对公司内部控制的有效性进行自我评价,并可聘请从事内部控制审计的会计师事务所对内部控制的有效性进行审计。上市公司的自我评估报告应当每()对外披露。

    • A、季
    • B、月
    • C、半年
    • D、一年

    正确答案:D

  • 第4题:

    经董事会或者最高管理层批准,内部控制审计报告可以作为内部控制评价报告对外披露。对内部控制评价报告作出要求的文件是()

    • A、《企业内部控制应用指引》
    • B、《企业内部控制评价指引》
    • C、《企业内部控制审计指引》
    • D、《企业内部控制基本规范》

    正确答案:B

  • 第5题:

    单位负责人应当指定专门部门或专人负责对单位内部控制的有效性进行评价并出具单位内部控制自我评价报告。这属于内部控制中的()。

    • A、控制环境
    • B、风险评估
    • C、控制活动
    • D、评价与监督

    正确答案:D

  • 第6题:

    多选题
    下列关于《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》的说法中,正确的是()。
    A

    《基本规范》是内部控制的总体框架,在内部控制标准体系中起统领作用

    B

    《应用指引》在内部控制体系中占据主体地位

    C

    《审计指引》为企业内部审计部门对特定基准日与财务报告相关的内部控制设计与执行有效性进行审计提供指引

    D

    根据《评价指引》规定,内部控制自我评价是由监事会及独立董事实施的


    正确答案: A,B
    解析: 暂无解析

  • 第7题:

    单选题
    根据基本规范,对企业办理具体业务与事项从内部控制角度做出具体规定的是()。
    A

    《企业内部控制审计指引》(征求意见稿)

    B

    《企业内部控制评价指引》(征求意见稿)

    C

    《企业内部控制应用指引》(征求意见稿)

    D

    《企业内部控制规范——基本规范》


    正确答案: B
    解析: 暂无解析

  • 第8题:

    多选题
    下列关于企业内部控制评价程序的相关说法中,正确的有(    )。
    A

    内部控制自我评价是由企业董事会和管理层实施的

    B

    按照内部控制本质上的不同,可以把内部控制缺陷分为设计缺陷和运行缺陷

    C

    重要缺陷并不影响企业内部控制的整体有效性,但是应当引起董事会和管理层的重视

    D

    企业应当于基准日后4个月内报出内部控制评价报告


    正确答案: C,D
    解析:

  • 第9题:

    判断题
    企业应当结合内部监督情况,定期对内部控制的有效性进行自我评价,出具内部控制自我评价报告。
    A

    B


    正确答案:
    解析: 暂无解析

  • 第10题:

    单选题
    根据基本规定,规范会计师事务所对企业管理层所做的内部控制自我评价报告进行审计工作的是()。
    A

    《企业内部控制审计指引》(征求意见稿)

    B

    《企业内部控制评价指引》(征求意见稿)

    C

    《企业内部控制应用指引》(征求意见稿)

    D

    《企业内部控制规范——基本规范》


    正确答案: A
    解析: 暂无解析

  • 第11题:

    单选题
    下列关于《企业内部控制评价指引》的表述正确的是()。
    A

    企业对内部控制有效性进行评价,实质上就是对财务报告内部控制有效性的全面评价

    B

    企业在完成内部控制有效性评价后,可根据具体情况酌情考虑是否出具报告

    C

    企业的高级经营管理层对内部控制评价报告的真实性负责

    D

    内部控制自我评价是由企业董事会和管理层共同实施的


    正确答案: D
    解析: 选项A:企业对内部控制有效性进行评价,实质上就是对财务报告内部控制有效性和非财务报告内部控制有效性的全面评价。选项B:企业在完成内部控制有效性评价后,必须出具报告,并在年报中披露。选项C://企业董事会对内部控制评价报告的真实性负责。

  • 第12题:

    单选题
    下列属于《企业内部控制基本规范》强制性规定的是()
    A

    设臵总会计师的大中型企业,应设臵与其职权重叠的副职

    B

    对于重大的业务和事项,董事长可以单独进行决策

    C

    董事会负责组织领导企业内部控制的日常运行

    D

    业定期对内部控制的有效性进行自我评价,出具内部控制自我评价报告


    正确答案: D
    解析: 暂无解析

  • 第13题:

    根据基本规定,规范会计师事务所对企业管理层所做的内部控制自我评价报告进行审计工作的是()。

    • A、《企业内部控制审计指引》(征求意见稿)
    • B、《企业内部控制评价指引》(征求意见稿)
    • C、《企业内部控制应用指引》(征求意见稿)
    • D、《企业内部控制规范——基本规范》

    正确答案:A

  • 第14题:

    根据基本规范,对企业办理具体业务与事项从内部控制角度做出具体规定的是()。

    • A、《企业内部控制审计指引》(征求意见稿)
    • B、《企业内部控制评价指引》(征求意见稿)
    • C、《企业内部控制应用指引》(征求意见稿)
    • D、《企业内部控制规范——基本规范》

    正确答案:C

  • 第15题:

    ()指出,审计师在进行内部控制审计项目中的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

    • A、《企业内部控制基本规范》
    • B、《企业内部控制审计指引》
    • C、《企业内部控制应用指引》
    • D、《企业内部控制评价指引》

    正确答案:A,B

  • 第16题:

    企业应当结合内部监督情况,定期对内部控制有效性进行自我评价,出具内部控制自我评估报告。()


    正确答案:正确

  • 第17题:

    以下说法正确的是()。

    • A、企业内部控制应用指引是对企业建立健全企业内部控制所提供的指引
    • B、企业内部控制评价指引是对企业管理层对本企业内部控制有效性进行自我评价提供的指引
    • C、企业内部控制审计指引是为注册会计师和会计师事务所执行内部控制审计业务的执行准则
    • D、企业内部控制应用指引在企业内部控制规范体系框架中居于主要地位

    正确答案:A,B,C,D

  • 第18题:

    单选题
    为企业对内部控制的有效性进行全面评价,形成评价结论、出具评价报告提供指引的是(  )。
    A

    《企业内部控制应用指引》

    B

    《企业内部控制评价指引》

    C

    《企业内部控制审计指引》

    D

    《企业内部控制基本规范》


    正确答案: B
    解析:
    《应用指引》针对组织结构等共18项企业主要业务的内控领域或内控手段,提出了建议性的应用指引,为企业以及外部审核人,建立与评价内控体系提供了参照性标准。《审计指引》为会计师事务所对特定基准日与财务报告相关内部控制设计与执行有效性进行审计提供指引。

  • 第19题:

    单选题
    经董事会或者最高管理层批准,内部控制审计报告可以作为内部控制评价报告对外披露。对内部控制评价报告作出要求的文件是()
    A

    《企业内部控制应用指引》

    B

    《企业内部控制评价指引》

    C

    《企业内部控制审计指引》

    D

    《企业内部控制基本规范》


    正确答案: D
    解析: 暂无解析

  • 第20题:

    单选题
    单位负责人应当指定专门部门或专人负责对单位内部控制的有效性进行评价并出具单位内部控制自我评价报告。这属于内部控制中的()。
    A

    控制环境

    B

    风险评估

    C

    控制活动

    D

    评价与监督


    正确答案: A
    解析: 暂无解析

  • 第21题:

    判断题
    企业应当结合内部监督情况,定期对内部控制有效性进行自我评价,出具内部控制自我评估报告。()
    A

    B


    正确答案:
    解析: 暂无解析

  • 第22题:

    多选题
    ()指出,审计师在进行内部控制审计项目中的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
    A

    《企业内部控制基本规范》

    B

    《企业内部控制审计指引》

    C

    《企业内部控制应用指引》

    D

    《企业内部控制评价指引》


    正确答案: A,B
    解析: 暂无解析

  • 第23题:

    单选题
    根据基本规定,规范企业内部控制自我评价工作的是()。
    A

    《企业内部控制审计指引》

    B

    《企业内部控制评价指引》

    C

    《企业内部控制应用指引》

    D

    《企业内部控制规范——基本规范》


    正确答案: D
    解析: 暂无解析