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  • 第1题:

    商业银行内部控制体系是商业银行为实现经营管理目标,由五个相互关联、相互作用的过程构成,这些过程包括( )。

    A.内部控制环境、风险识别与评估、内部控制管理、监督评价与纠正、信息交流与反馈

    B.内部控制管理、风险识别与评估、内部控制措施、监督评价与纠正、信息交流与反馈

    C.内部控制环境、风险识别与评估、内部控制措施、监督评价与纠正、信息交流与反馈

    D.内部控制管理、风险识别与防范、内部控制制度、监督评价与纠正、信息交流与反馈


    正确答案:C

  • 第2题:

    内部控制中风险评估不包括(  )。

    A.内部监督
    B.风险识别
    C.风险分析
    D.风险应对

    答案:A
    解析:
    风险评估主要包括:目标设定、风险识别、风险分析、风险应对。内部监督与风险评估属于内部控制的基本要素。

  • 第3题:

    下面哪些不是内部控制的内容()

    • A、内部控制环境
    • B、风险计量与控制
    • C、内部控制措施
    • D、信息交流与反馈
    • E、监督评价与纠正
    • F、风险识别与评估

    正确答案:B

  • 第4题:

    企业对内部控制缺陷的认定,应当以()为基础,结合年度内部控制评价,由内部控制评价部门进行综合分析后提出认定意见,按照规定的权限和程序进行审核后予以最终认定。

    • A、日常监督和专项监督
    • B、突击性监督和专项监督
    • C、日常监督和持续监督
    • D、突击性监督和专项监督

    正确答案:A

  • 第5题:

    内部控制五要素包括()。

    • A、内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督
    • B、控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督
    • C、内部环境、风险评估、控制活动、控制系统、内部监督
    • D、内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、监督活动

    正确答案:A

  • 第6题:

    ()是企业及时识别、系统分析经营活动中与实现内部控制目标相关的风险,合理确定风险应对策略。

    • A、内部环境
    • B、风险评估
    • C、控制活动
    • D、内部监督

    正确答案:B

  • 第7题:

    下列事项中,损害了内部审计师的独立性的是:()

    • A、完善内部控制措施,来应对已经识别出的风险
    • B、在风险管理者不能有效评估风险控制程序时,帮助管理已识别的风险
    • C、对内部控制系统中的风险控制环节的充分性和有效性进行评价
    • D、接受管理层的委托对采购环节的风险管理过程进行评估并且编制报告。

    正确答案:B

  • 第8题:

    汽车消费信贷机构信用风险内部控制系统包括的因素有()。

    • A、内部控制环境
    • B、风险识别与评估
    • C、内部控制措施
    • D、信息交流与反馈

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第9题:

    根据《商业银行内部控制指引》,内部控制应当包括的五要素有:内部控制环境、()、监督评价与纠正。

    • A、风险识别与评估
    • B、内部控制措施
    • C、信息交流与反馈
    • D、风险管理

    正确答案:A,B,C

  • 第10题:

    单选题
    内部审计部门完成风险防范的最后一道屏障是()。
    A

    监督评价与纠正

    B

    风险识别与评估

    C

    内部控制措施

    D

    内部控制环境


    正确答案: B
    解析: 暂无解析

  • 第11题:

    单选题
    内部控制五要素包括()。
    A

    内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督

    B

    控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督

    C

    内部环境、风险评估、控制活动、控制系统、内部监督

    D

    内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、监督活动


    正确答案: B
    解析: 暂无解析

  • 第12题:

    多选题
    监事会内部控制监督重点包括:()
    A

    内部控制环境

    B

    风险识别与评估

    C

    内部控制措施

    D

    信息交流与反馈

    E

    监督评价与纠正


    正确答案: B,D
    解析: 暂无解析

  • 第13题:

    以下关于内部控制要素说法正确的是( )
    Ⅰ.风险评估,及时识别、系统分析经营活动中与内部控制目标相关的风险,合理确定风险应对策略。
    Ⅱ.信息与沟通,及时、准确地收集传递与内部控制相关的信息,确保信息在内部、企业与外部之间进行有效沟通。
    Ⅲ.内部监督对内部控制建设与实施情况进行周期性监督检查评价内部控制的有效性发现内部控制缺陷或因业务变化导致内部需求有变化的应当及时加以改进、更新。
    Ⅳ.控制活动,根据风险评估结果采用相应的控制措施将风险控制在可承受范围之内。

    A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
    B.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
    C.Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
    D.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

    答案:D
    解析:
    ⑴内部环境,包括经营理念和内控文化、治理结构组织、人力资源政策和员工道德素质内部环境是实施内部控制的基石。
    ⑵风险评估,及时识别、系统分析经营活动中与内部控制目标相关的风险,合理确定风险应对策略。
    ⑶控侧活动,根据风险评估结果采用相应的控制措施将风险控制在可承受范围之内。
    ⑷信息与沟通,及时、准确地收集传递与内部控制相关的信息,确保信息在内部、企业与外部之间进行有效沟通。
    ⑸内部监督,对内部控制建设与实施情况进行周期性监督检查评价内部控制的有效性发现内部控制缺陷或因业务受化导致内邵需求有变化的应当及时加以改进更断。

  • 第14题:

    下列不属于内部控制审计部门职责的是()

    • A、不定期或定期对内部控制系统进行评估,评估内部控制的有效性及实施的效率效果
    • B、对单位内部控制设计、建立健全以及内部控制执行进行定期或专项审计
    • C、查找内控设计缺陷和漏洞
    • D、督促内部控制缺陷整改和设计的完善

    正确答案:A

  • 第15题:

    运营监督检查突出对运营内部控制缺陷与运营风险进行有效识别和控制。


    正确答案:正确

  • 第16题:

    基金管理人内部控制要素的内部环境为()

    • A、对内部控制建设与实施情况进行周期性监督检查,评价内部控制的有效性,发现内部控制缺陷或因业务变化导致内控需求有变化的,应当及时加以改进、更新。
    • B、包括经营理念和内控文化、治理结构、组织结构、人力资源政策和员工道德素质等,内部环境是实施内部控制的基础。
    • C、根据风险评估结果,采用相应的控制措施,将风险控制在可承受范围之内。
    • D、及时识别、系统分析经营活动中与内部控制目标相关的风险,合理确定风险应对策略

    正确答案:B

  • 第17题:

    ()是指企业对内部控制建立与实施情况进行监督检查,评价内部控制的有效性,发现内部控制缺陷,应当及时加以改进。

    • A、风险评估
    • B、控制活动
    • C、信息与沟通
    • D、内部监督

    正确答案:D

  • 第18题:

    对单位内部控制进行监督检查时,应当对单位内部控制的建立和实施情况进行监督检查,及时发现内部控制缺陷,防范管理风险,促进完善单位内部控制。


    正确答案:正确

  • 第19题:

    内部审计部门完成风险防范的最后一道屏障是()。

    • A、监督评价与纠正
    • B、风险识别与评估
    • C、内部控制措施
    • D、内部控制环境

    正确答案:A

  • 第20题:

    内部控制应当包括以下要素()

    • A、内部控制环境
    • B、风险识别与评估
    • C、内部控制措施
    • D、信息交流与反馈
    • E、监督评价与纠正

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第21题:

    ()是对内部控制环境、风险识别与评估、内部控制措施、监督评价与纠正、信息交流与反馈等体系要素的评价。

    • A、内部控制评价
    • B、内部过程评价
    • C、内部结果评价
    • D、内部控制体系

    正确答案:B

  • 第22题:

    多选题
    内部控制过程评价是对()等内部控制要素的评价。
    A

    内部控制环境

    B

    风险识别与评估

    C

    内部控制措施

    D

    监督评价与纠正

    E

    信息交流与反馈


    正确答案: C,E
    解析: 暂无解析

  • 第23题:

    单选题
    发现内部控制缺陷,修正与完善内部控制系统,不可或缺的是()。
    A

    事项识别

    B

    风险分析

    C

    修复措施

    D

    专项监督


    正确答案: D
    解析: 暂无解析