小规模纳税人应在报关出口90日内申报办理免税核销手续。

题目

小规模纳税人应在报关出口90日内申报办理免税核销手续。


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  • 第1题:

    出口企业应在货物报关出口之日(以出口货物报关单<出口退税专用>上注明的出口日期为准)起90日内,向退税部门申报办理出口货物退(免)税手续。 ( )

    此题为判断题(对,错)。


    正确答案:√

  • 第2题:

    小规模纳税人在按规定办理出口货物免税认定以前出口的货物,凡在免税核销申报期限内申报免税核销的,税务机关可按规定审批免税。


    正确答案:正确

  • 第3题:

    办理核销手续的全过程必须遵循领取()出口收汇、出口收汇核销“五者一致”的原则。

    • A、核销单
    • B、出口报检单
    • C、收汇申报单
    • D、提货单
    • E、出口报关单

    正确答案:A,C,E

  • 第4题:

    出口企业以来料加工贸易方式出口货物并办理海关核销手续后,向主管税务机关办理来料加工出口货物免税核销手续。纳税人在办理《来料加工免税证明》核销的涉税事项时,需要报送的资料包括()

    • A、《来料加工出口货物免税证明核销申请表》及正式申报电子数据。
    • B、海关签发的核销结案通知书。
    • C、出口货物报关单原件及复印件。
    • D、《来料加工免税证明》
    • E、加工企业开具的加工费的普通发票原件及复印件。

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第5题:

    《出口卷烟已免税证明》核销必须报送的资料包括()。

    • A、《出口卷烟免税核销申报表》及正式申报电子数据
    • B、出口货物报关单
    • C、出口发票
    • D、出口合同

    正确答案:A,B,C,D

  • 第6题:

    小规模纳税人出口下列()货物,除另有规定者外,应征收增值税。下列货物为应税消费品的,若小规模纳税人为生产企业,还应征收消费税。

    • A、国家规定不予退(免)增值税.消费税的货物
    • B、未进行免税申报或未在规定期限内办理免税核销申报的货物
    • C、虽已办理免税核销申报,但未按规定向税务机关提供有关凭证的货物
    • D、未在规定期限内申报开具《代理出口货物证明》的货物

    正确答案:A

  • 第7题:

    判断题
    小规模纳税人应于货物报关出口之日次月起四个月内的各申报期内,到主管税务机关按月办理出口货物免税核销申报。
    A

    B


    正确答案:
    解析: 暂无解析

  • 第8题:

    多选题
    出口企业以来料加工贸易方式出口货物并办理海关核销手续后,向主管税务机关办理来料加工出口货物免税核销手续。纳税人在办理《来料加工免税证明》核销的涉税事项时,需要报送的资料包括()
    A

    《来料加工出口货物免税证明核销申请表》及正式申报电子数据。

    B

    海关签发的核销结案通知书。

    C

    出口货物报关单原件及复印件。

    D

    《来料加工免税证明》

    E

    加工企业开具的加工费的普通发票原件及复印件。


    正确答案: E,A
    解析: 暂无解析

  • 第9题:

    判断题
    小规模纳税人应在报关出口90日内申报办理免税核销手续。
    A

    B


    正确答案:
    解析: 暂无解析

  • 第10题:

    多选题
    下列表述符合税法有关规定的有(  )。
    A

    小规模纳税人销售货物或提供应税劳务,可以申请由主管税务机关************************************

    B

    小规模纳税人无法按规定期限办理免税核销申报手续的,经核准后,可延期3个月办理免税核销申报手续

    C

    委托出口的货物,委托方可以向受托方开具增值税专用发票

    D

    纳税人自税务机关受理纳税人放弃免税权声明的当月起36个月内不得申请免税

    E

    纳税人采取还本销售货物的,不得从销售额中减除还本支出


    正确答案: A,D
    解析:
    委托出口货物,委托方不得向受托方开具增值税专用发票,否则视同内销征收增值税;纳税人自税务机关受理纳税人放弃免税权声明的次月起36个月内不得申请免税。

  • 第11题:

    判断题
    小规模纳税人在按规定办理出口货物免税认定以前出口的货物,凡在免税核销申报期限内申报免税核销的,税务机关可按规定审批免税。
    A

    B


    正确答案:
    解析: 暂无解析

  • 第12题:

    单选题
    卷烟出口企业(包括购进免税卷烟出口的企业、直接出口自产卷烟的生产企业、委托出口自产卷烟的生产企业)在()起至次年4月30日前的增值税纳税申报期内,税务机关依申请为其办理出口卷烟的免税核销手续。
    A

    卷烟报关出口之日次月

    B

    卷烟报关出口之日当月

    C

    购进卷烟之日当月

    D

    购进卷烟之日次月


    正确答案: A
    解析: 暂无解析

  • 第13题:

    根据车辆购置税法律制度的有关规定,纳税人进口自用的应税车辆,其纳税申报期限为( )。

    A.报关进口之日起90日内
    B.报关进口之日起60日内
    C.办理注册登记手续之日起90日内
    D.办理注册登记手续之日起120日内

    答案:B
    解析:
    进口自用应税车辆的,应自进口之日起60日内申报纳税;进口之日,是指纳税人报关进口的当天。

  • 第14题:

    小规模纳税人应于货物报关出口之日次月起四个月内的各申报期内,到主管税务机关按月办理出口货物免税核销申报。


    正确答案:正确

  • 第15题:

    根据车辆购置税纳税期限的有关规定,纳税人进口自用的应税车辆,应当自()申报纳税。

    • A、报关进口之日起90日内
    • B、报关进口之日起60日内
    • C、办理注册登记手续之日起30日内
    • D、办理注册登记手续之日起60日内

    正确答案:B

  • 第16题:

    出口企业须在领出口核销单后()内,向海关出具核销单、有核销单编号的报关单等单据,办理报关手续。

    • A、30天
    • B、60天
    • C、90天
    • D、10天

    正确答案:C

  • 第17题:

    卷烟出口企业(包括购进免税卷烟出口的企业、直接出口自产卷烟的生产企业、委托出口自产卷烟的生产企业)在()起至次年4月30日前的增值税纳税申报期内,税务机关依申请为其办理出口卷烟的免税核销手续。

    • A、卷烟报关出口之日次月
    • B、卷烟报关出口之日当月
    • C、购进卷烟之日当月
    • D、购进卷烟之日次月

    正确答案:A

  • 第18题:

    出口企业应在货物报关出口之日起()日内,向退税部门申报办理出口货物退(免)税手续。

    • A、30
    • B、60
    • C、90
    • D、120协查信息管理系统是

    正确答案:C

  • 第19题:

    单选题
    外贸企业必须在货物报关出口之日起()天内办理出口退税申报手续,生产企业必须在货物报关出口之日起三个月后免抵退税申报期内办理免抵税申报手续
    A

    30

    B

    60

    C

    120

    D

    90


    正确答案: C
    解析: 暂无解析

  • 第20题:

    单选题
    出口企业须在领出口核销单后()内,向海关出具核销单、有核销单编号的报关单等单据,办理报关手续。
    A

    30天

    B

    60天

    C

    90天

    D

    10天


    正确答案: D
    解析: 暂无解析

  • 第21题:

    多选题
    小规模纳税人出口()货物,除另有规定者外,应征收增值税,为应税消费品的,若小规模纳税人为生产企业,还应征收消费税。
    A

    国家规定不予退(免)增值税、消费税的货物

    B

    未在规定期限内申报开具《代理出口货物证明》的货物

    C

    未进行免税申报的货物

    D

    未在规定期限内办理免税核销申报的货物


    正确答案: A,C
    解析: 暂无解析

  • 第22题:

    多选题
    《出口卷烟已免税证明》核销必须报送的资料包括()。
    A

    《出口卷烟免税核销申报表》及正式申报电子数据

    B

    出口货物报关单

    C

    出口发票

    D

    出口合同


    正确答案: D,C
    解析: 暂无解析

  • 第23题:

    多选题
    办理核销手续的全过程必须遵循领取()出口收汇、出口收汇核销“五者一致”的原则。
    A

    核销单

    B

    出口报检单

    C

    收汇申报单

    D

    提货单

    E

    出口报关单


    正确答案: B,E
    解析: 暂无解析