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冲销暂估时,如果上月暂估的应付单已核销,应该如何做处理()。A、点击【红冲】按钮B、不做冲销处理C、取消核销,再点击【红冲】按钮D、复制暂估应付单,数量、金额改为负数
冲销暂估时,如果上月暂估的应付单已核销,应该如何做处理()。A、点击【红冲】按钮B、不做冲销处理C、取消核销,再点击【红冲】按钮D、复制暂估应付单,数量、金额改为负数
题目
冲销暂估时,如果上月暂估的应付单已核销,应该如何做处理()。
A、点击【红冲】按钮
B、不做冲销处理
C、取消核销,再点击【红冲】按钮
D、复制暂估应付单,数量、金额改为负数
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