下列选项中,获得审计业务客户对内部审计工作质量所作的反馈意见的最佳方法是哪一项?() Ⅰ.在编制内部审计年度活动报告之前,将调查问卷表分发给经挑选的委托人。 Ⅱ.在出点会上提出问题,并且散发记录反馈意见的复印件给委托人。 Ⅲ.在每一项审计业务开始时,就将调查问卷表送给委托人,并且要求委托人在审计完成后,填写并返回问卷表。 Ⅳ.在出点会后给委托人打电话,并将记录有反馈意见的复印件送给委托人。
第1题:
第2题:
第3题:
除考核审计计划的完成情况和征求被审计单位和组织其他部门的意见外,内部审计机构对审计质量进行考核和评价采取的方法还包括()
第4题:
外部评价报告应包括以下主要内容()。
第5题:
对内部客户的服务审计是对本企业内部的客户的意见反馈。
第6题:
内部审计人员在审计工作中编制审计工作底稿的目的是()。(内部审计具体准则第4号——审计工作底稿)
第7题:
始终向业务客户披露,除了舞弊调查以外
始终向业务客户披露
经首席审计官批准后向业务客户披露
不向业务客户披露
第8题:
只有Ⅰ。
Ⅰ和Ⅲ。
只有Ⅲ。
只有Ⅳ。
第9题:
对内部审计活动是否遵循内部审计准则发表意见;
内部审计工作存在的主要问题;
对提高内部审计质量的建议;
内部审计机构的反馈意见。
第10题:
审计概况
审计发现
审计结论
审计意见
第11题:
在取得审计客户的授权后向后任注册会计师提供审计工作底稿
在法律诉讼中根据法庭的要求而提供审计工作底稿
接受注册会计师协会的执业质量检查而提供审计工作底稿
与审计客户发生意见分歧时,为维护自身名誉而向媒体提供审计工作底稿
第12题:
审计依据
审计结论
审计意见
审计建议
第13题:
第14题:
第15题:
关于质量保证程序的内容,下面的选项中说法错误的是:()
第16题:
在下列行为中,注册会计师违反保密原则的是()
第17题:
内部审计师正开展采购部门的常规审计。审计工作方案应该:()
第18题:
下列关于内部审计准则的说法中,正确的有()。
第19题:
将项目组内部意见分歧的解决及形成的结论记录于审计工作底稿
项目组内部意见分歧无法达成一致意见时,可向相关监管机构进行咨询
如果意见分歧没有解决,应当在审计报告中说明对审计意见的影响
在意见分歧解决之后,注册会计师才能出具报告
第20题:
在退出会议上提出问题,并且散发记录反馈意见,是所作的反馈意见的最佳方法。
在退出会议后给委托人打电话,并且将记录有反馈意见复印件送给委托人。
在每一项审计业务开始时,就将调查问卷表送给委托人,并且要求委托人在审计完成后,填写并反回问卷表。
在编制内部审计年度活动报告之前,将调查问卷分发给经挑选的委托人
第21题:
有关客户关系和审计业务的接受与保持的结论
审计业务约定书
项目组内部会议记录
财务报表草稿
第22题:
对所有客户的财务报表进行审计,必须在出具报告前进行项目质量控制复核
对签发审计报告前的审计工作底稿进行独立复核,是实施对审计工作结果的最后质量控制
独立的项目质量控制复核能避免对具体审计工作理解不透彻,从而形成与审计工作相一致的审计意见
独立的项目质量控制复核能避免对重大审计问题的遗留,从而形成与审计工作相一致的审计意见
第23题:
对
错