柜员现金清点、凭证清点打印的记账凭证加盖()章,并要求()在复核处签章。
第1题:
柜员对收回的未用重要空白凭证当场()
第2题:
对柜员现金短款的,柜员选择()交易,在其他应收款账户挂账,打印记账凭证,加盖业务办讫章。
第3题:
现金封包应在监控镜头下,两名收款人员按协议规定先拆包核对点大数,再由()进行全面清点,无误后,记账柜员按客户存现操作流程进行记账,在缴款凭证加盖业务印章及个人名章(如系统已打印UM号,无须重复加盖)。
第4题:
对于手工填制的记账凭证,如为转账记账凭证,在办理转账后,应加盖()。对于电脑打印的记账凭证,可不再加盖业务用章。
第5题:
柜员办理凭证式国债发行业务,经审核客户填写的现金存款凭证、核对客户身份证件、清点现金无误后,使用“3282国库券发行”交易记账,交易成功后打印凭证式国债收款凭证,加盖()和柜员名章交客户
第6题:
现金,清点无误后入库保管
现金、重要空白凭证,清点无误后入库保管
现金、重要空白凭证、有价单证,清点无误后入库保管
现金、重要空白凭证、有价单证,清点无误后当场上锁,双人入库保管
第7题:
柜员先将现金交主出纳,主出纳清点现金无误并经会计主管对现金卡把审核
通过“柜员间现金内调”交易将柜员现金调入主出纳现金箱中,交易成功,打印两联记账凭证
记账凭证加盖业务处理讫章,交调出柜员签章
一联作记账凭证,一联退调出柜员作当日传票附件
第8题:
第9题:
柜员操作“柜员间现金内调”交易,成功后打印两联记账凭证
柜员在记账凭证上加盖业务处理讫章后将记账凭证交主出纳
主出纳按记帐凭证打印券别配款并经会计主管对现金卡把审核后在记账凭证上签章确认
记账凭证一联退还柜员,一联作主出纳当日传票附件
第10题:
业务专用章
业务办讫章
附件章
业务受理章
第11题:
业务公章
存单(折)专用章
业务清讫章
现金讫章
第12题:
对
错
第13题:
柜员办理现金缴款业务,现金收款凭证应加盖()作记账凭证。
第14题:
下列日初日终处理时,凭证签章正确的是()。
第15题:
网点调入现金,调入行作记账凭证联并加盖现金调拨专用章作记账凭证,《现金调出凭证》的调入行记账凭证联作附件,调入行入库票联由调入行经办柜员留存。
第16题:
()使用[7210制卡员领用空白卡]交易进行划拨,制卡柜员清点实物无误后,输入密码确认,在“重要空白凭证收入/付出凭证”上打印核实行,并加盖“业务讫章”,将空白卡划拨给制卡柜员制卡。
第17题:
柜员现金清点、凭证清点打印的记账凭证加盖业务专用章,并要求监督核对的复核员在复核处签章。
重要空白凭证销号表加盖业务专用章和柜员名章,柜员平帐报告表加盖业务专用章,清点人处加盖柜员及监督核对现金和凭证的人员名章,柜员处加盖柜员名章,会计主管或会计主管授权的其他主管在主管处签章。
核对上下级资金账户余额表由对账员核对后加盖名章。
随传票装订的网点平账报告表、现金余额统计表和重要空白凭证余额统计表加盖业务专用章,并加盖会计主管或会计主管授权的其他主管名章。
第18题:
转讫章
现讫章
业务专用章
现金付讫章
第19题:
收款坚持一笔一清,按券别顺序由大到小点捆、卡把、核验大数,清点细数,与客户填写的存款凭条核对。发现有误,及时告知客户
必须使用收款交易打印“现金存款凭证”,加盖“业务清讫”章,在“现金存款凭证(回单联)”加盖收款人名章后交客户,存款凭条作为现金存款凭证记账联附件
联机打印现金存款凭证
在发生机器故障时可手工填写“现金存款凭证”,加盖“业务清讫”章,在“现金存款凭证(回单联)”加盖收款人名章后交客户,存款凭条作为现金存款凭证记账联附件
第20题:
记账柜员
收款人员
库管员
第21题:
业务公章
业务办讫章
现金办讫章
业务受理章
第22题:
“0101现金存入”
“0102现金支取”
“0103内转”
“0104并笔”
第23题:
对
错