每日营业终了,信贷专柜人员将贷款管理凭证联交信用社主任签章。
第1题:
每日营业终了,包裹库房管理人员应核对包裹和包裹合拢表。
第2题:
营业终了,打印邮政储蓄营业轧帐单由()签章,将整理的各类凭证分档次附后。
第3题:
每日营业终了,会计人员应打印()、交易凭证作为传票保管,并将其中一联返还客户经理归档。
第4题:
联社分管信贷业务的主任(副主任)、()为信贷档案管理责任人员。
第5题:
每日营业终了,二次销号人员对柜员当日()的重要空白凭证进行核对。
第6题:
根据《贷款资金支付监督管理细则》的要求,开办信贷业务的营业网点必须设立()。
第7题:
信贷专柜
贷款资金监管柜
客户经理
第8题:
收到信贷部门提交的核销通知
填制一式两联特种转账凭证
通过总账系统进行账务处理
将一联转账凭证盖章后交营业部
第9题:
营业前
午间轧账时
营业终了
第10题:
信贷管理部门负责人
信用社负责人
柜员
信贷档案管理员
第11题:
主任
会计主管
分社主任
负责授权的人员
第12题:
对
错
第13题:
可以作为审贷会成员的人员有()。
第14题:
每日()时段,柜员应在监控下清点未用的空白重要凭证实物,并在与主机系统、会计要素管理系统相关信息核对相符后,打印《会计要素登记簿》,进行签章确认。
第15题:
信贷客户经理调查后移交审查岗审查,审查岗审查同意后报信用社主任审批,超信用社主任权限的报贷审组审批,()操作重点环节发放贷款。
第16题:
确实无法收回的余额对账单回单,抄列明细写明原因,由会计主管和()共同签章负责。
第17题:
贷款管理责任人是指()。
第18题:
第19题:
当客户面在假币正、背面加盖蓝色“假币”戳记
做交易并打印假币收缴凭证由客户签字
将假币收缴凭证一联交客户留存
营业终了假币由前台操作员入库保管
第20题:
普通柜员
综合柜员
支局长
没有限制
第21题:
每日营业终了,会计人员打印自助贷款发放、还款清单、交易凭证作为传票保管。
将其中一联交易凭证送信贷部门,作为信贷档案保管。
将另一联交易凭证交会计部门,代替借款借据。
在月度、季度结息日的次日,打印交易凭证及还款清单。
第22题:
客户经理
审查人员
风险监管员
信用社主任
第23题:
信贷人员
对账人员
记账人员
信用社主任