进行往账确认时,确认员选择“5765确认贷方报单”交易进行往账确认。依据录入清单输入“支付交易序号”,依据原始凭证分别输入()等要素。
第1题:
在大额请求退回业务中,对当日状态为()的往账报单,经运营主管签章同意后,由原确认员选择“5770取消贷方报单”交易,立即将该笔报单做取消处理。
第2题:
联行网内往来发起行发现差错时当日账务处理方法正确的是()。
第3题:
大额支付往账业务必须先做相关子系统(),再进行往账录入、确认处理。
第4题:
网内往来系统使用()专用账户。
第5题:
0733确认贷记业务
0734确认借记业务
5765确认贷方报单
0702往账确认
第6题:
往账录入后确认前,由原录入柜员抹账
往账确认后接收行核销前,分别由原确认、录入柜员抹账
往账录入后确认前,由原录入柜员做录入冲正
往账确认后接收行尚未核销入账的,由发起行发出查询
第7题:
已录入
已超时
已录入未确认
人行拒绝
第8题:
业务种类
接收行行号
交易金额
收付款人账号、名称
第9题:
已发送
发送不成功
已清算
人行拒绝
第10题:
户名
账号
附言
报文种类
第11题:
“已挂账”的汇兑来账
“待确认”的汇兑往账
“待确认”的查询往账
“已清算”的退汇往账
第12题:
发送不成功
人行拒绝
已清算
发送成功
第13题:
对报单状态为()的往账业务进行取消时,柜员可选择“0738取消”交易。
第14题:
在大额支付系统中,往账报单在确认前发现录入要素有误,需要进行修改时,应由原录入员选择()交易,根据原始凭证对录入的错误要素进行修改。
第15题:
大额支付往账录入与确认必须以真实的()为依据。
第16题:
大额支付系统中,对当日状态为“发送不成功”或“人行拒绝”的往账报单,经运营主管签章同意后,由原确认员选择()交易,立即将该笔报单做取消处理。
第17题:
已录入未确认
已录入已确认
待取消
待核销
第18题:
5770取消贷方报单
5778撤销贷方报单
5776核销贷方报单
0738取消
第19题:
发送不成功
人行拒绝
发送成功
录入未确认
第20题:
0709录入冲正
0737录入退汇
5762删除往账报单
5761修改往账报单
第21题:
41604修改小额贷记
41602确认小额贷记
41614多笔查询普通来账
41601录入小额贷记
第22题:
第23题:
户名
账号
附言
报文种类