中心复核人员在处理业务时,除收款人户名、账号外,还应审核()。
第1题:
作业中心和网点()岗人员应重点监测退回业务的处理情况,确保作业效率、避免业务滞留。
第2题:
电子汇兑业务往账采取“录入-复核”的业务模式,即,发起往账业务时,录入和复核人员()
第3题:
核心系统接收的汇兑来账,接收行行号为县联社营业部,收款人账户在分社,且账号户名相符时,系统就将该业务()。
第4题:
行内系统收到普通贷记来账业务(接收行号为系统内的任意行号)时,校验收款人账号和户名、账户性质、账户状态通过,系统自动完成入账处理。
第5题:
哪些情况的来账,系统将自动挂账,并由中心统一进行来账挂账手工处理()
第6题:
网点柜员对流程结束的上收业务向集中处理中心发起抹账时,需要()对该笔抹账业务进行审核。
第7题:
来账中收款人账号状态异常
系统审核通过的来账
汇兑来账的收款人账号信息有误
汇兑来账的收款人户名信息有误
第8题:
收款人账号
收款人户名
付款人户名和账号
金额
第9题:
补打来账报单,用于其他非法行为
存放在省中心的头寸户不足,导致业务无法复核成功
手工入账时,入账账号与实际收款人不符
差错处理人员作案
待处理来账处理不及时,挂账资金被挪用
第10题:
录入未复核
复核未发送成功
复核已发送
拒绝
第11题:
退会计修改
退报文修改
复核通过
不做处理
第12题:
日期
大小写金额
批注
收款人开户行
第13题:
在核心业务系统中,转汇业务录入以后(在未复核时),下列哪些要素可以修改()。
第14题:
以下对广东农信社大额支付系统来账业务的主要风险点描述正确的有()
第15题:
网内往来系统来账行收到来账业务后应审核().
第16题:
受理提出借记支票业务时,除审核支票正面要素外,还应审核客户是否在背面作委托收款背书()
第17题:
在对公集中上收业务流程中进行中心抹账时,下列说法错误的是()。
第18题:
收报行行号
收付款单位账号
金额
日期
第19题:
自动入分社客户帐
自动挂营业部内部账
自动挂分社内部帐
由营业部柜员人工处理此业务
第20题:
收款人已销户
收款人账号不存在
余额不足
收款人账号和户名不符
第21题:
是否为当日业务
来账业务是否为本行受理业务。
来账凭证要素是否齐全,正确;收款人或付款人为本行账户,账号与户名是否相符。
退回来账凭证与原汇划凭证相关要素是否一致。
第22题:
录入
生产管理
审核
复核
第23题:
网点经办柜员
网点审核柜员
柜台经理
中心审核柜员
中心主管