外汇会计核算中对于会计凭证审核有()要求及审核要点。
第1题:
下列各项中,属于审核记账凭证时应审核的内容有()。
第2题:
代理网点受理客户提交支付凭证办理通兑业务时,除核验支付密码正确外,还应审核()
第3题:
凭证审核的内容包括()。
第4题:
通过DIS放款,柜面审核信贷业务资料时,审核的内容有()。
第5题:
柜员收到提前还款的还款凭证后,应审核的内容有()。
第6题:
汇兑业务网点受理柜员的审核要点有()
第7题:
在凭证审核中要审核使用的凭证是否正确,凭证的基本内容、联数与附件是否完整齐全,是否超过有效期限。
第8题:
所附原始凭证的内容与记账凭证的内容是否一致
项目是否齐全
科目是否正确
金额是否正确
第9题:
是否属于本行受理的凭证
帐号与户名是否相符
大小写金额是否一致,字迹有无涂改
押、印鉴是否真实齐全
款项来源、用途是否填写清楚,是否符合有关规定的要求
第10题:
是否为本社受理的凭证;
账号与户名是否相符;
印鉴是否真实齐全;
会计科目和账户的使用是否正确。
第11题:
凭证的各项内容和要素是否完整、正确
该凭证是否为本行受理的业务范围
凭证涉及的收付款项是否符合国家外管政策和有关规定
应交验的外汇局核准件和有效单证是否齐全
凭证上印章或签字与预留印鉴是否一致
第12题:
签字、密押、印章是否真实齐全
款项来源是否符合有关政策规定
是否超过存款余额
利息、收费、赔偿金、牌价、罚金、滞纳金的计算是否正确。
第13题:
受理会计凭证应按有关规定政策和各种业务的具体要求审核其正确性、真实性、合法性和完整性,审核要点主要有()。
第14题:
受理现金管理系统客户转账收款业务时,审核要点有( )。
第15题:
柜员接到客户提交的付款凭证后,对付款凭证予以审核,审核内容包括()。
第16题:
柜员在受理业务申请时,应认真审核原始凭证的真实性、合法性,对凭证的基本要素进行审查,凭证审查的要点包括()。
第17题:
下列属于凭证审查要点的有()。
第18题:
代理财政授权支付业务经办行依据预算单位开具的银行支付凭证及所附《财政授权支付凭证》办理财政授权支付。对预算单位的支付凭证应认真审核()事项。
第19题:
凭证要素是否齐全
凭证有无涂改
预留银行印鉴是否要式上一致
凭证是否有效
第20题:
凭证诸要素是否齐全、正确,签章是否齐全,受理凭证是否有效
大额取现是否经有权人审批
用途是否符合有关规定
收款人背书是否相符
第21题:
还款凭证各要素是否齐全,合同号、大小写金额等核对相符
客户是否在该凭证第一联加盖印鉴,并与银行预留印鉴相符
还款凭证是否已由客户经理签字同意
客户填写正确的计收利息凭证
查询还款账户余额是否足够
第22题:
是否为本行受理的凭证,是否错用凭证或超过有效期限;
金额大、小写是否一致,字迹是否涂改;
会计科目和账户使用是否正确,账号和户名是否相符,账户有否依法或按政策被控制或冻结;
内部科目的账户名称使用是否正确。
第23题:
是否为本行社可以受理的合法凭证
是否超过有效期限
印鉴是否清晰、真实、齐全,是否与预留印鉴核对相符
凭证、存单(折)是否已经挂失,账户是否已经办理冻结或止付手续