货币资金业务内部会计控制对授权审批有哪些基本要求?
第1题:
第2题:
单位建立的货币资金业务授权批准制度应当包括()。
A审批人对货币资金业务授权批准的方式
B审批人对货币资金业务授权批准的权限
C审批人对货币资金业务授权批准的程序
D审批人对货币资金业务授权批准的责任和相关控制措施
第3题:
货币资金业务内部会计控制对岗位分工有哪些基本要求?
第4题:
货币资金内部会计控制监督检查的内容主要有哪些?
第5题:
为实现货币资金业务控制目标,企业的内部会计控制制度主要包括()。
第6题:
对于审批人超越授权范围审批的货币资金业务,经办人员有权拒绝办理,并及时向审批人的上级授权部门报告。
第7题:
第8题:
出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作
审批人应当根据货币资金授权批准制度的规定,在授权范围内进行审批,不得超越审批权限。对于审批人超越授权范围审批的货币资金业务,经办人员有权拒绝办理,并及时向审批人的上级授权部门报告
企业对于重要货币资金支付业务,应当实行集体决策和审批,并建立责任追究制度,防范贪污、侵占、挪用货币资金等行为
通常情况下,企业取得的货币资金收入需要及时入账,一般不得私设“小金库”
第9题:
第10题:
第11题:
职责分工控制制度
授权审批控制制度
货币资金核算控制制度
货币资金反洗钱控制制度
货币资金监督检查制度
第12题:
固定资产登帐和原材料登帐
货币资金的保管与盘点清查
货币资金支付的审批与执行
应收账款的登帐和现金的登帐
货币资金的会计记录与审计监督
第13题:
第14题:
货币资金业务内部会计控制对有关印章管理有哪些基本要求?
第15题:
货币资金业务内部会计控制对银行存款管理有哪些基本要求?
第16题:
内部会计控制对筹资活动有哪些基本要求?
第17题:
简述货币资金业务内部会计控制制度设计。
第18题:
应当明确审批人对货币资金业务的授权批准方式、权限、程序、责任和相关控制措施
审批人应当根据货币资金授权批准制度的规定。在授权范围内进行审批,不得超越审批权限
严禁未经授权的机构或人员办理货币资金业务或直接接触货币资金
单位对重要货币资金支付业务,应当实行集体决策和审批,并建立责任追究制度,防范贪污、侵占、挪用货币资金等行为
第19题:
第20题:
第21题:
第22题:
第23题:
对
错