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  • 第1题:

    成本报表属于()。

    A、内部报表

    B、外部报表

    C、既是内部报表又是外部报表

    D、既不是内部报表又不是外部报表


    正确答案:A

  • 第2题:

    下列关于企业财务报表附注的表述中,不正确的是( )。

    A.附注是对报表中列示项目的文字描述或明细资料
    B.附注是对未能在这些报表中列示项目的说明
    C.附注是企业财务报表的组成部分
    D.附注不能帮助财务报表使用者更准确地把握财务报表列示项目的含义

    答案:D
    解析:
    选项D,附注的披露是可以帮助财务报表使用者更准确地把握财务报表列示项目的含义。

  • 第3题:

    对内部报表的描述不正确的是()

    • A、为满足企业内部经营管理需要而编制
    • B、不对外公布
    • C、无统一的格式
    • D、有统一的指标体系

    正确答案:D

  • 第4题:

    关于同一企业的内部控制审计和财务报表审计的审计意见之间的关系,下列说法正确的有()

    • A、如果注册会计师对企业的财务报表审计出具了否定意见的财务报表审计报告,对于该企业的内部控制审计,通常应当出具否定意见的内部控制审计报告
    • B、如果注册会计师对企业的内部控制审计出具了否定意见的内部控制审计报告,对于该企业的财务报表审计,应当出具否定意见的财务报表审计报告
    • C、如果注册会计师对企业的财务报表审计出具了否定意见的财务报表审计报告,对于该企业的内部控制审计,应当出具无法表示意见的内部控制审计报告
    • D、如果注册会计师对企业的内部控制审计出具了否定意见的内部控制审计报告,对于该企业的财务报表审计,可能出具无保留意见的财务报表审计报告

    正确答案:A

  • 第5题:

    下述针对构造体的定义中,哪一个是正确的()

    • A、用于描述系统内部的结构和行为
    • B、用于描述系统外部的结构和行为
    • C、用于描述系统内部和外部的结构和行为
    • D、用于描述系统内部的结构

    正确答案:A

  • 第6题:

    下列说法中不正确的是()

    • A、财务报表审计和内部控制审计应…
    • B、内部控制审计报告只报告财务报告…
    • C、内部控制审计是对特定基准日内部…
    • D、若内部控制存在重要缺陷,应发表…

    正确答案:B,D

  • 第7题:

    根据萨宾斯-奥克斯利法案,管理层有关财务报表的内部控制报告的所有陈述都是正确的,除了该报告必须()

    • A、包括管理层建立对财务报表的有效内部控制的责任声明
    • B、包括设计内部控制是公司审计委员会的责任的声明
    • C、评估公司对年度财务报表的内部控制的有效性
    • D、由独立审计师来审核

    正确答案:B

  • 第8题:

    单选题
    对电算化会计报表子系统中的“报表审核”描述正确的是()。
    A

    提供界面,显示有数据的会计报表,由财会人员目测检查报表数据是否正确的功能

    B

    会计人员编制审核报表单元格的数据是否正确,即是否满足特定勾稽关系的公式,电算化会计报表子系统自动编制会计报表后,根据审核公式自动检查会计报表是否正确的操作

    C

    计算机对其它会计软件中编制的会计报表的兼容性进行自动确认

    D

    计算机对会计报表的安全性进行自动检查


    正确答案: C
    解析: 暂无解析

  • 第9题:

    多选题
    下列对整体层面与财务报表层次的说法中,正确的有()。
    A

    两者之间存在着对应关系和内在联系

    B

    描述内部控制相关内容时使用整体层面

    C

    描述重大错报风险相关内容时,使用财务报表层次

    D

    一般来讲,两者实际上属于同一个层面或层次的概念


    正确答案: A,D
    解析: 暂无解析

  • 第10题:

    单选题
    在合并会计报表中,下列关于抵销分录表述正确的是()
    A

    抵销分录有时也用于编制个别会计报表

    B

    抵销分录可以记入账簿

    C

    编制抵销分录是为了将母公司个别会计报表各项目汇总

    D

    编制抵销分录是用来抵销集团内部经济业务对个别报表的影响


    正确答案: D
    解析: 暂无解析

  • 第11题:

    判断题
    内部报表和外部报表均需要规定统一的格式。
    A

    B


    正确答案:
    解析: 暂无解析

  • 第12题:

    判断题
    会计报表按服务对象不同,可分为内部报表和外部报表。
    A

    B


    正确答案:
    解析: 暂无解析

  • 第13题:

    会计报表附注是财务报表不可或缺的组成部分,对会计报表未能说明事项的具体描述。

    此题为判断题(对,错)。


    正确答案:√

  • 第14题:

    会计报表附注是财务报表不可或缺的组成部分,对会计报表未能说明事项的具体描述。()


    正确答案:正确

  • 第15题:

    财务报表审计目标是对财务报表整体发表审计意见,注册会计师就可以只关注与财务报表编制和审计有关的内部控制,但要对内部控制本身发表鉴证意见。


    正确答案:错误

  • 第16题:

    下列有关附注的说法,不正确的是()

    • A、附注不属于财务会计报表的组成部分
    • B、附注是对在会计报表中列示项目的描述或明细资料
    • C、附注是对未能在会计报表中列示项目的说明
    • D、附注是财务会计报告的组成部分

    正确答案:A

  • 第17题:

    以下哪项最恰当地描述了内部审计师审查内部控制系统充分性的目的?()

    • A、帮助确定为实现审计目标而实施的必要测试的性质、时间和范围。
    • B、保证内部控制系统的重大弱点得到控制。
    • C、确定内部控制系统能否对经济有效地实现组织目标提供合理保证。
    • D、确定内部控制系统能否保证会计记录的正确和财务报表的公允表述。

    正确答案:C

  • 第18题:

    下列对整体层面与财务报表层次的说法中,正确的有()。

    • A、两者之间存在着对应关系和内在联系
    • B、描述内部控制相关内容时使用整体层面
    • C、描述重大错报风险相关内容时,使用财务报表层次
    • D、一般来讲,两者实际上属于同一个层面或层次的概念

    正确答案:A,B,C,D

  • 第19题:

    单选题
    在查询处理的交易处理中,以下对“业务报表统计查询“描述不正确的是()
    A

    网点机构无权限查询和使用报外汇局的报表

    B

    在内部查询统计报表中,系统会对操作人员的查询结果支持excel导出

    C

    操作人员可以根据时间段、金额区间、机构等条件进行内部查询统计报表的查询

    D

    在内部查询统计报表中,系统会对操作人员的查询结果进行统计


    正确答案: B
    解析: 暂无解析

  • 第20题:

    单选题
    以下哪项最恰当地描述了内部审计师审查内部控制系统充分性的目的?()
    A

    帮助确定为实现审计目标而实施的必要测试的性质、时间和范围。

    B

    保证内部控制系统的重大弱点得到控制。

    C

    确定内部控制系统能否对经济有效地实现组织目标提供合理保证。

    D

    确定内部控制系统能否保证会计记录的正确和财务报表的公允表述。


    正确答案: A
    解析: a.不正确。确定必要测试的性质、时间和范围,不仅仅局限于审查内部控制系统的充分性。
    b.不正确。保证制度弱点得到控制是管理层而非内部审计师的责任,因此不是内部审计师审查内部控制系统的目的。
    c.正确。根据《标准》对“控制”以及“适当的控制”的定义内容,管理层负责计划、组织并指导实施充分的行动,为实现目标和目的提供合理保证,通常指管理层建立和实施的控制政策和程序能够合理保证组织的风险得到有效管理,组织的目标和目的以经济高效的方式实现,也就是说建立了适当、有效的控制,所以内部审计师审査内部控制系统充分性的目的就是确定内部控制系统能否对经济有效地实现组织目标提供合理保证。
    d.不正确。内部控制系统不仅仅包括会计和财务方面的内部控制系统,因此会计记录的正确和财务报表的公允表达并不能完整、恰当地描述审査内部控制系统的充分性目的。

  • 第21题:

    单选题
    对内部报表的描述不正确的是()
    A

    为满足企业内部经营管理需要而编制

    B

    不对外公布

    C

    无统一的格式

    D

    有统一的指标体系


    正确答案: C
    解析: 暂无解析

  • 第22题:

    多选题
    下列说法中不正确的是()
    A

    财务报表审计和内部控制审计应…

    B

    内部控制审计报告只报告财务报告…

    C

    内部控制审计是对特定基准日内部…

    D

    若内部控制存在重要缺陷,应发表…


    正确答案: A,D
    解析: 暂无解析

  • 第23题:

    多选题
    对内部报表的描述正确的是()
    A

    为满足企业内部经营管理需要而编制

    B

    不对外公布

    C

    有统一的格式

    D

    有统一的指标体系


    正确答案: D,B
    解析: 暂无解析