下列不属于内部监督主体的是()A、单位内部各部门及人员的自我评价B、单位内部专门负责内部控制的部门C、单位内部审计部门D、单位内部行政部门

题目

下列不属于内部监督主体的是()

  • A、单位内部各部门及人员的自我评价
  • B、单位内部专门负责内部控制的部门
  • C、单位内部审计部门
  • D、单位内部行政部门

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参考答案和解析
正确答案:D
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  • 第1题:

    下列有关内部监督程序的说法,错误的是()

    • A、了解单位的内部控制情况,并做出相应的记录是内部监督的第一步
    • B、了解单位性质及内部环境,并做出相应的记录是内部监督的第一步
    • C、初步评价单位内部控制的健全性是内部监督的第二步
    • D、实施单位层级和业务层级缺陷的具体评价,证实有关内部控制的设计和执行的效果,基本

    正确答案:B

  • 第2题:

    行政事业单位也可以委托专业的中介机构实施内部控制自我评价,但中介机构受托为行政事业单位实施内部控制自我评价是一种非保证服务,内部控制自我评价报告的责任应由()承担。

    • A、审计部门
    • B、会计部门
    • C、董事会
    • D、行政事业单位自身

    正确答案:D

  • 第3题:

    单位负责人应当指定专门部门或专人负责对单位内部控制的有效性进行评价并出具单位内部控制自我评价报告。


    正确答案:正确

  • 第4题:

    下列有关内部监督的说法错误的是()

    • A、单位应当根据本*单位实际情况确定内部监督检查的方法、范围和频率
    • B、了解单位的内部控制情况,并做出相应的记录的主要目的是通过一定手段,了解被审计单位已经建立的内部控制制度及执行的情况,并做出记录、描述
    • C、内部审计部门在内部监督中起着关键性的作用
    • D、内部监督范围不涵盖政府非税收入管理、政府性基金管理、财政票据管理、彩票管理情况

    正确答案:D

  • 第5题:

    下列各项中,构成行政事业单位内部控制内部监督程序的有()。

    • A、制定监督检查工作方案并实施监督检查
    • B、对内部控制的自我评价
    • C、完成并提交内部控制自我评价报告
    • D、内部控制自我评价结果应用

    正确答案:A,B,C,D

  • 第6题:

    下列有关内部控制自我评价的说法,不正确的是()

    • A、单位应定期或不定期由相对独立的人员对内部控制的有效性进行评价
    • B、内部控制自我评价工作的实施主体一般为单位专门的内部控制自我评价机构或专人
    • C、内部控制自我评价机构根据领导班子授权承担内部控制自我评价的具体组织实施任务,拟订合理评价工作方案并认真组织实施
    • D、内部控制自我评价机构必须能够得到行政事业单位领导班子等单位各级领导和工作人员的 支持

    正确答案:A

  • 第7题:

    下列不属于单位建立健全内部监督制度的是()。

    • A、明确各相关部门的职责权限
    • B、明确各岗位的职责权限
    • C、规定内部监督的程序
    • D、国务院审计机关对单位进行的审计

    正确答案:D

  • 第8题:

    单位负责人应当指定专门部门或专人负责对单位内部控制的有效性进行评价并出具单位内部控制自我评价报告。这属于内部控制中的()。

    • A、控制环境
    • B、风险评估
    • C、控制活动
    • D、评价与监督

    正确答案:D

  • 第9题:

    单选题
    下列说法中,错误的是()。
    A

    单位应当建立健全内部监督制度

    B

    单位应当明确各相关部门或岗位在内部监督中的职责权限

    C

    单位只需要外部监督,不需要内部监督检查

    D

    单位应当对内部控制建立与实施情况进行内部监督检查和自我评价


    正确答案: A
    解析: 暂无解析

  • 第10题:

    单选题
    下列有关内部审计的说法中,错误的是(  )。
    A

    内部审计人员可能属于内部审计部门或履行内部审计职责的类似部门

    B

    内部审计负责被审计单位的执行鉴证和咨询活动,以评价和改进被审计单位的治理、风险管理和内部控制流程

    C

    内部审计的职能包括检查、评价和监督内部控制的恰当性和有效性等

    D

    无论被审计单位规模大小还是组织结构如何,内部审计的目标和范围、职责及内部审计在被审计单位中的地位应当相同


    正确答案: B
    解析:
    由于被审计单位的规模、组织结构以及管理层和治理层(如适用)的要求不同,内部审计的目标和范围、职责及其在被审计单位中的地位可能有较大差别。

  • 第11题:

    单选题
    单位负责人应当指定专门部门或专人负责对单位内部控制的有效性进行评价并出具单位内部控制自我评价报告。这属于内部控制中的()。
    A

    控制环境

    B

    风险评估

    C

    控制活动

    D

    评价与监督


    正确答案: A
    解析: 暂无解析

  • 第12题:

    单选题
    下列有关单位层面内部控制的说法中,正确的是()。
    A

    内部控制牵头部门负责内部控制的具体执行工作

    B

    单位应当充分发挥各部门或岗位在内部控制中的作用

    C

    单位的财会部门就是单位的内部控制牵头部门

    D

    单位的内部审计部门不能参与到内部控制的相关工作中


    正确答案: C
    解析: 暂无解析

  • 第13题:

    内部控制自我评价工作的实施主体一般为()

    • A、行政事业单位内部审计机构
    • B、监事会
    • C、董事会审计委员会
    • D、专门的内部控制自我评价机构

    正确答案:A,D

  • 第14题:

    以下各项属于内部控制专职部门或牵头部门履行的职责的是()

    • A、执行单位内部控制的相关要求与基本流程
    • B、负责研究提出单位内部控制监督评价体系
    • C、出具监督内部控制的评价审计报告等
    • D、研究提出单位内部控制体系建设方案或规划

    正确答案:D

  • 第15题:

    下列说法中,错误的是()。

    • A、单位应当建立健全内部监督制度
    • B、单位应当明确各相关部门或岗位在内部监督中的职责权限
    • C、单位只需要外部监督,不需要内部监督检查
    • D、单位应当对内部控制建立与实施情况进行内部监督检查和自我评价

    正确答案:C

  • 第16题:

    下列各项中,能够对行政事业单位内部控制进行内部监督和评价的是()。

    • A、单位的内部审计部门
    • B、单位的财务部门
    • C、单位的纪检监察部门
    • D、单位的内部审计部门和纪检监察部门

    正确答案:D

  • 第17题:

    负责履行内部控制的组织协调职责,对单位一把手负责的部门是()

    • A、内部审计
    • B、纪检监察部门
    • C、内部控制专职部门或者牵头部门
    • D、职能部门或各业务单位

    正确答案:C

  • 第18题:

    下列有关单位层面内部控制的说法中,正确的是()。

    • A、内部控制牵头部门负责内部控制的具体执行工作
    • B、单位应当充分发挥各部门或岗位在内部控制中的作用
    • C、单位的财会部门就是单位的内部控制牵头部门
    • D、单位的内部审计部门不能参与到内部控制的相关工作中

    正确答案:B

  • 第19题:

    单位内部控制的()应当指定专门部门或专人负责对其进行评价并出具内部控制的自我评价报告。

    • A、全面性
    • B、整体性
    • C、有效性
    • D、关联性

    正确答案:C

  • 第20题:

    下列各项中,不属于单位内部监督制度所要求的内容的是()。

    • A、明确各部门的职责权限
    • B、要求外单位对本单位进行监督
    • C、对内部控制建立与实施情况进行内部监督检查
    • D、对内部控制建立与实施情况进行自我评价

    正确答案:B

  • 第21题:

    单选题
    根据《行政事业单位内部控制规范(试行)》的规定,下面各种表述中正确的是()
    A

    单位负责人应当制定专门部门或专人负责对单位内部控制的有效性进行评价并出具单位内部控制自我评价报告

    B

    单位内部监察与其内部控制的建立和实施不能保持相对独立,并根据本单位实际情况确定内部监督检查的方法、范围和频率

    C

    内部审计部门或岗位应每年检查单位内部管理制度和机制的建立与执行情况,以及内部控制关键岗位及人员的设置情况等,及时发现内部控制存在的问题并提出改进建议

    D

    国务院财政部门及其派出机构和市级以上各级人民政府财政部门应当对单位内部控制的建立和实施情况进行监督检查


    正确答案: A
    解析: 暂无解析

  • 第22题:

    单选题
    下列各项中,不属于单位内部监督制度所要求的内容的是()。
    A

    明确各部门的职责权限

    B

    要求外单位对本单位进行监督

    C

    对内部控制建立与实施情况进行内部监督检查

    D

    对内部控制建立与实施情况进行自我评价


    正确答案: D
    解析: 暂无解析

  • 第23题:

    多选题
    下列有关内部控制测评的表述中,正确的有(    )。
    A

    被审计单位的内部控制十分健全有效时,内部控制测评可以代替实质性审查

    B

    内部控制初步评价后审计人员应根据结果对被审计单位内部控制情况进行再评价

    C

    内部控制再评价主要是对被审计单位内部控制的健全性以及合理性进行评价、

    D

    内部控制测试的范围与审计人员初步评价控制风险的评估水平直接相关

    E

    审计人员如果决定依赖被审计单位的内部控制,可直接转入实质性审查阶段


    正确答案: B,E
    解析: