下列各项中,属于行政事业单位内部审计部门对内部控制的有效性进行自我评价内容的有()。A、内部控制建立的有效性B、内部控制建立的整体性C、内部控制执行的有效性D、内部控制执行的强制性

题目

下列各项中,属于行政事业单位内部审计部门对内部控制的有效性进行自我评价内容的有()。

  • A、内部控制建立的有效性
  • B、内部控制建立的整体性
  • C、内部控制执行的有效性
  • D、内部控制执行的强制性

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  • 第1题:

    下列各项中,属于行政事业单位内部控制的控制方法的有( )。

    A.预算控制
    B.单据控制
    C.运营分析控制
    D.绩效考评控制

    答案:A,B
    解析:
    选项CD属于企业内部控制措施。

  • 第2题:

    下列不属于内部控制审计部门职责的是()

    • A、不定期或定期对内部控制系统进行评估,评估内部控制的有效性及实施的效率效果
    • B、对单位内部控制设计、建立健全以及内部控制执行进行定期或专项审计
    • C、查找内控设计缺陷和漏洞
    • D、督促内部控制缺陷整改和设计的完善

    正确答案:A

  • 第3题:

    下列各项中,属于行政事业单位内部控制的控制方法的有()。

    • A、预算控制
    • B、单据控制
    • C、运营分析控制
    • D、绩效考评控制

    正确答案:A,B

  • 第4题:

    下列各项中,属于行政事业单位内部控制与企业内部控制区别的有()

    • A、产权关系不同
    • B、运营目标不同
    • C、控制目标不同
    • D、内控要素不同
    • E、风险类型与风险应对不同

    正确答案:C,D,E

  • 第5题:

    下列各项中,构成行政事业单位内部控制内部监督程序的有()。

    • A、制定监督检查工作方案并实施监督检查
    • B、对内部控制的自我评价
    • C、完成并提交内部控制自我评价报告
    • D、内部控制自我评价结果应用

    正确答案:A,B,C,D

  • 第6题:

    下列各项中属于行政事业单位的单位层面的风险评估重点关注的有()。

    • A、预算管理情况
    • B、内部控制机制的建设情况
    • C、财务信息的编报情况
    • D、内部控制工作的组织情况

    正确答案:B,C,D

  • 第7题:

    主管部门或审计部门对非营利组织财务活动进行的监督属于内部监督。


    正确答案:错误

  • 第8题:

    多选题
    审计部门对下列哪些事项进行审计。()
    A

    基本建设投资计划、概算、预算和决算

    B

    物资、工程、服务采购与经济合同

    C

    内部控制制度的健全性和有效性

    D

    部队干部选拔制度


    正确答案: A,B
    解析: 暂无解析

  • 第9题:

    判断题
    监管部门对商业银行进行内部控制评价,可以委托外部评估机构独立进行,也可以委托银行的内部审计部门进行。
    A

    B


    正确答案:
    解析: 暂无解析

  • 第10题:

    单选题
    下列各项中不属于被审计单位的具体责任的是()。
    A

    建立健全和有效实施内部控制

    B

    对内部控制的有效性进行评价

    C

    向注册会计师提供必要的工作条件

    D

    对内部控制的有效性发表审计意见


    正确答案: D
    解析: 暂无解析

  • 第11题:

    多选题
    下列关于《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》的说法中,正确的是()。
    A

    《基本规范》是内部控制的总体框架,在内部控制标准体系中起统领作用

    B

    《应用指引》在内部控制体系中占据主体地位

    C

    《审计指引》为企业内部审计部门对特定基准日与财务报告相关的内部控制设计与执行有效性进行审计提供指引

    D

    根据《评价指引》规定,内部控制自我评价是由监事会及独立董事实施的


    正确答案: B,A
    解析: 暂无解析

  • 第12题:

    多选题
    下列各项中,属于行政事业单位内部控制方法的有(  )。
    A

    不相容岗位相互分离

    B

    会计控制

    C

    内部授权审批控制

    D

    预算控制


    正确答案: C,A
    解析:

  • 第13题:

    行政事业单位应当加强支出审批控制。下列各项中,属于支出审批控制要求的有()。

    • A、明确支出的内部审批权限
    • B、明确支出的内部审批程序
    • C、明确支出的内部审批责任
    • D、明确支出的内部审批相关控制措施

    正确答案:A,B,C,D

  • 第14题:

    监管部门对商业银行进行内部控制评价,可以委托外部评估机构独立进行,也可以委托银行的内部审计部门进行。


    正确答案:错误

  • 第15题:

    审计部门对下列哪些事项进行审计。()

    • A、基本建设投资计划、概算、预算和决算
    • B、物资、工程、服务采购与经济合同
    • C、内部控制制度的健全性和有效性
    • D、部队干部选拔制度

    正确答案:A,B,C

  • 第16题:

    下列各项中,能够对行政事业单位内部控制进行内部监督和评价的是()。

    • A、单位的内部审计部门
    • B、单位的财务部门
    • C、单位的纪检监察部门
    • D、单位的内部审计部门和纪检监察部门

    正确答案:D

  • 第17题:

    下列各项中不属于行政事业单位业务层面内部控制设计的是()

    • A、设立专门的内部控制部门
    • B、建立预算业务控制
    • C、建立收支业务控制

    正确答案:A

  • 第18题:

    下列各项中不属于被审计单位的具体责任的是()。

    • A、建立健全和有效实施内部控制
    • B、对内部控制的有效性进行评价
    • C、向注册会计师提供必要的工作条件
    • D、对内部控制的有效性发表审计意见

    正确答案:D

  • 第19题:

    下列各项中,不属于行政事业单位内部控制方法的是()。

    • A、财产保护控制
    • B、归口管理
    • C、单据控制
    • D、信息对外公开

    正确答案:D

  • 第20题:

    单选题
    下列各项中不属于行政事业单位业务层面内部控制设计的是()
    A

    设立专门的内部控制部门

    B

    建立预算业务控制

    C

    建立收支业务控制


    正确答案: B
    解析: 暂无解析

  • 第21题:

    单选题
    下列各项中,不属于行政事业单位内部控制方法的是()。
    A

    财产保护控制

    B

    归口管理

    C

    单据控制

    D

    信息对外公开


    正确答案: B
    解析: 根据《行政事业单位内部控制规范(试行)》的规定,单位内部控制的控制方法一般包括:不相容岗位相互分离、内部授权审批控制、归口管理、预算控制、财产保护控制、会计控制、单据控制、信息内部公开。

  • 第22题:

    单选题
    公司内部审计部门是公司内部控制制度的有机组成部分。当审计部门对系统开发情况进行检查时,内部审计部门应该选取哪种控制措施?()
    A

    政策与程序

    B

    前馈控制

    C

    反馈控制

    D

    战略计划


    正确答案: C
    解析: 本题考查的知识点是影响组织范围内的风险因素以及风险评估程序(风险识别、风险度量、风险排序)。
    A、不正确。政策与程序是公司的内部控制制度,其执行的控制功能是前馈控制。
    B、正确。审计部门对系统开发情况进行检查,是典型的前馈控制的应用。
    C、不正确。反馈性控制指事情发生后基于事件结果所采取的一种控制。
    D、不正确。这不是一种控制类型。

  • 第23题:

    单选题
    下列不属于《管理制度》制定作用的是()。
    A

    加强行政事业单位内部控制建设

    B

    促进行政事业单位内部控制信息公开

    C

    提高行政事业单位内部控制报告质量

    D

    明确行政事业单位内部控制报告的目的


    正确答案: C
    解析: 暂无解析