下列选项中,属于系统内部信息的是()A、公开传播的文献资料B、领导机构和行政部门的信息C、社会调查、咨询信息D、直接来自经营活动中的各种信息

题目

下列选项中,属于系统内部信息的是()

  • A、公开传播的文献资料
  • B、领导机构和行政部门的信息
  • C、社会调查、咨询信息
  • D、直接来自经营活动中的各种信息

相似考题
更多“下列选项中,属于系统内部信息的是()”相关问题
  • 第1题:

    下列各项中,不属于信息系统审计内容的是:

    A:信息系统产生的电子数据
    B:信息系统内部控制
    C:信息系统组成部分
    D:信息系统生命周期

    答案:A
    解析:

  • 第2题:

    下列选项中,属于内部控制要素的有( )。

    A、控制环境
    B、组织结构及职权与责任的分配
    C、控制风险
    D、与财务报告相关的信息系统和沟通

    答案:A,D
    解析:
    内部控制包括下列要素:控制环境、风险评估过程、与财务报告相关的信息系统和沟通、控制活动以及对控制的监督。

  • 第3题:

    下列选项中,不属于地理信息系统中系统设计的是()。

    A:系统总体设计
    B:系统功能设计
    C:系统数据设计
    D:系统安全设计

    答案:C
    解析:
    系统设计包括:系统总体设计、系统功能设计和系统安全设计。

  • 第4题:

    下列属于《企业内部控制基本规范》中控制手段类的是()。

    • A、全面预算
    • B、合同管理
    • C、内部信息传递
    • D、信息系统

    正确答案:A,B,C,D

  • 第5题:

    下列选项中,不属于汉代系统的是()。

    • A、行政系统
    • B、情治、信息系统
    • C、意识形态系统
    • D、宣传、教育系统

    正确答案:D

  • 第6题:

    下列选项中,不属于内部控制核心的是()。

    • A、保障信息畅通
    • B、相互牵制,防止错弊
    • C、制度健全,流程规范
    • D、系统全面,不留漏洞

    正确答案:A

  • 第7题:

    下列选项中,属于《内部控制——整合框架》中内部控制的五种要素的有()。

    • A、控制环境
    • B、风险评估
    • C、控制活动
    • D、信息与沟通

    正确答案:A,B,C,D

  • 第8题:

    下列选项中不属于通信系统的三个基本要素是()

    • A、信源
    • B、信息传输媒体
    • C、信宿
    • D、信息

    正确答案:D

  • 第9题:

    单选题
    下列选项中,不属于内部控制核心的是()。
    A

    保障信息畅通

    B

    相互牵制,防止错弊

    C

    制度健全,流程规范

    D

    系统全面,不留漏洞


    正确答案: A
    解析: 暂无解析

  • 第10题:

    单选题
    下列选项中,属于系统内部信息的是()
    A

    公开传播的文献资料

    B

    领导机构和行政部门的信息

    C

    社会调查、咨询信息

    D

    直接来自经营活动中的各种信息


    正确答案: C
    解析: 暂无解析

  • 第11题:

    多选题
    下列选项中,属于《内部控制——整合框架》中内部控制的五种要素的有()。
    A

    控制环境

    B

    风险评估

    C

    控制活动

    D

    信息与沟通


    正确答案: A,B
    解析: 暂无解析

  • 第12题:

    多选题
    下列属于《企业内部控制基本规范》中控制手段类的是()。
    A

    全面预算

    B

    合同管理

    C

    内部信息传递

    D

    信息系统


    正确答案: B,C
    解析: 暂无解析

  • 第13题:

    (2011年)下列各项中,不属于信息系统审计内容的是()。

    A.信息系统产生的电子数据
    B.信息系统内部控制
    C.信息系统组成部分
    D.信息系统生命周期

    答案:A
    解析:
    选项A属于电子数据审计。

  • 第14题:

    下列选项中,不属于内部控制要素的是:

    A.风险评估
    B.风险应对
    C.控制活动
    D.信息与沟通

    答案:B
    解析:

  • 第15题:

    Z公司是一家大型科技有限公司。根据《企业内部控制应用指引第17号——内部信息传递》,下列选项中,属于该公司在内部信息传递时可能面临的主要风险有( )。

    A.由于管理层级较多,内部信息传递不通畅,相关政策难以落实到每一位基层员工
    B.没有建立科学的内部信息传递机制,导致在内部信息传递过程中泄露了商业秘密
    C.信息系统运行维护和安全措施不到位,导致信息泄露
    D.企业自身系统开发比较薄弱,也没有委托专门从事信息系统开发的机构,导致系统开发不符合内部控制的要求

    答案:A,B
    解析:
    内部信息传递需关注的主要风险:(1)内部报告系统缺失、功能不健全、内容不完整,可能影响生产经营有序运行。(2)内部信息传递不通畅、不及时,可能导致决策失误、相关政策措施难以落实。(3)内部信息传递中泄露商业秘密,可能削弱企业核心竞争力。选项CD属于利用信息系统实施内部控制时需要关注的主要风险。

  • 第16题:

    下列选项中属于计算机检索系统工作方式的是()

    • A、网络化信息检索系统
    • B、数据库信息检索系统
    • C、磁盘信息检索系统
    • D、局域网信息检索系统

    正确答案:A

  • 第17题:

    下列选项中,内部审计属于内部控制中的()。

    • A、风险评估
    • B、对控制的监督
    • C、控制活动
    • D、信息与沟通

    正确答案:B

  • 第18题:

    下列选项中,不属于导致市场失灵的原因的是()。

    • A、垄断的存在
    • B、内部性
    • C、非对称信息
    • D、公共产品

    正确答案:B

  • 第19题:

    下列选项中,不属于信息处理系统的是()。

    • A、硬件平台
    • B、软件平台
    • C、应用系统
    • D、信息技术

    正确答案:D

  • 第20题:

    下列选项中,属于系统内部信息的是()

    • A、公开传播的文献资料
    • B、领导机构和行政部门的信息
    • C、社会调查、咨询信息
    • D、直接来自经营活动中的各种信息

    正确答案:D

  • 第21题:

    单选题
    下列选项中,不属于内部审计具体准则中业务类的是(   )。
    A

    信息系统审计

    B

    经济责任审计

    C

    内部控制审计

    D

    后续审计


    正确答案: B
    解析:

  • 第22题:

    单选题
    下列选项中,内部审计属于内部控制中的()。
    A

    风险评估

    B

    对控制的监督

    C

    控制活动

    D

    信息与沟通


    正确答案: D
    解析: 内部控制中监督的内容包括适当及时地评估内部控制的设置和执行情况,以及采取必要的纠正措施。对许多企业来说,内部审计部门在有效监督方面的作用是非常关键的。

  • 第23题:

    单选题
    下列选项中,不属于信息处理系统的是()。
    A

    硬件平台

    B

    软件平台

    C

    应用系统

    D

    信息技术


    正确答案: C
    解析: 暂无解析

  • 第24题:

    单选题
    下列选项不属于内部审计具体准则中业务类的是(   )。
    A

    信息系统审计

    B

    经济责任审

    C

    内部控制审计

    D

    后续审计


    正确答案: A
    解析: