上市公司设立内部审计部门,对公司财务管理、内部控制制度建立和执行情况进行内部审计监督。内部审计部门的负责人必须专职,()A、财务负责人提名,总经理任免B、总经理提名,董事会任免C、由审计委员会提名,董事会任免D、董事会提名,股东大会任免

题目

上市公司设立内部审计部门,对公司财务管理、内部控制制度建立和执行情况进行内部审计监督。内部审计部门的负责人必须专职,()

  • A、财务负责人提名,总经理任免
  • B、总经理提名,董事会任免
  • C、由审计委员会提名,董事会任免
  • D、董事会提名,股东大会任免

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参考答案和解析
正确答案:C
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  • 第1题:

    银行建立的内部审计管理体系应当是独立垂直的,审计预算、人员薪酬、主要负责人任免由董事会或其专门委员会决定。( )


    答案:对
    解析:
    银行建立的内部审计管理体系应当是独立垂直的,审计预算、人员薪酬、主要负责人任免由董事会或其专门委员会决定。

  • 第2题:

    银行建立的内部审计管理体系应当(),审计预算、人员薪酬、主要负责人任免由董事会或其专门委员会决定。

    A.客观公正
    B.独立客观
    C.独立垂直
    D.层级分明

    答案:C
    解析:
    银行建立的内部审计管理体系应当独立垂直,审计预算、人员薪酬、主要负责人任免由董事会或其专门委员会决定。
    考点
    内部审计

  • 第3题:

    内部控制评价报告应当报经批准的企业机构是()。

    • A、财务部门
    • B、内部审计部门
    • C、总经理
    • D、董事会

    正确答案:D

  • 第4题:

    证券公司董事会设薪酬与提名委员会、审计委员会的,委员会负责人由()担任。

    • A、董事长
    • B、总经理
    • C、董事会秘书
    • D、独立董事

    正确答案:D

  • 第5题:

    审计责任人由()或审计委员会提名,报董事会聘任。

    • A、董事会
    • B、董事长
    • C、监事长
    • D、总经理

    正确答案:B

  • 第6题:

    上市公司董事会可以按照股东大会的有关决议,设立战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。专门委员会的成员全部由董事组成。()


    正确答案:正确

  • 第7题:

    单选题
    内部控制评价报告应当报经批准的企业机构是()。
    A

    财务部门

    B

    内部审计部门

    C

    总经理

    D

    董事会


    正确答案: C
    解析: 暂无解析

  • 第8题:

    多选题
    审计委员会负责设立和运行内部审计机构可以包括以下职责()。
    A

    审核内部审计计划

    B

    审核内部审计预算

    C

    听取首席审计官的审计结果报告

    D

    与董事会一起任免和解聘首席审计官

    E

    批准内部审计章程


    正确答案: C,A
    解析: 暂无解析

  • 第9题:

    单选题
    证券公司董事会设薪酬与提名委员会、审计委员会的,委员会负责人由()担任。
    A

    董事长

    B

    总经理

    C

    董事会秘书

    D

    独立董事


    正确答案: C
    解析: 暂无解析

  • 第10题:

    多选题
    内部审计机构负责人的任免应当由()经过适当程序确定。
    A

    组织董事会

    B

    监事会

    C

    最高管理层

    D

    股东大会


    正确答案: C,A
    解析: 暂无解析

  • 第11题:

    问答题
    某银行总行负责建立和维护内部审计体系的董事会(高级管理层)负责人认为内部控制设计是内部审计部门的事情,因此,安排内部审计部门负责该行的内部控制设计工作。请对这种做法进行评价分析。

    正确答案: 该行董事会(高级管理层)负责人的做法是不对的。内部审计部门可就风险管理、内部控制等有关问题提供咨询服务,但不应直接参与或负责内部控制设计和经营管理决策与执行。
    解析: 暂无解析

  • 第12题:

    单选题
    公司()依据国家有关法律及公司内部各项管理规定,对公司及各预算责任单位的预算执行情况进行审计与监督。
    A

    董事会

    B

    总经理

    C

    财务部门

    D

    审计部门


    正确答案: B
    解析: 暂无解析

  • 第13题:

    银行建立的内部审计管理体系应当独立垂直,审计预算、人员薪酬、主要负责人任免由()或其专门委员会决定。

    A.董事会
    B.银监会
    C.总经理
    D.监事会

    答案:A
    解析:
    银行建立的内部审计管理体系应当独立垂直,审计预算、人员薪酬、主要负责人任免由董事会或其专门委员会决定。
    考点
    内部审计

  • 第14题:

    公司制期货交易所监事会主席、副主席的任免,由( )。

    A.中国证监会提名,监事会通过
    B.中国证监会提名,股东大会通过
    C.中国期货业协会提名,监事会通过
    D.股东大会提名,董事会通过

    答案:A
    解析:
    《期货交易所管理办法》第四十九条规定,公司制期货交易所设监事会,每届任期3年。监事会成员不得少于3人。监事会设主席1人,副主席1至2人。监事会主席、副主席的任免,由中国证监会提名,监事会通过。

  • 第15题:

    审计委员会负责设立和运行内部审计机构可以包括以下职责()。

    • A、审核内部审计计划
    • B、审核内部审计预算
    • C、听取首席审计官的审计结果报告
    • D、与董事会一起任免和解聘首席审计官
    • E、批准内部审计章程

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第16题:

    公司()依据国家有关法律及公司内部各项管理规定,对公司及各预算责任单位的预算执行情况进行审计与监督。

    • A、董事会
    • B、总经理
    • C、财务部门
    • D、审计部门

    正确答案:D

  • 第17题:

    组织正在建立审计委员会,以下哪项通常是审计委员会关于内部审计活动的职责?()

    • A、批准首席审计执行官的任免
    • B、决定内部审计师的任免
    • C、批准审计方案
    • D、批准管理层的任免

    正确答案:A

  • 第18题:

    上市公司董事会可以按照股东大会的有关决议,设立()等专门委员会。

    • A、审计
    • B、提名
    • C、战略
    • D、薪酬与考核

    正确答案:A,B,C,D

  • 第19题:

    单选题
    公司制期货交易所监事会主席、副主席的任免,由(    )。
    A

    中国证监会提名,监事会通过

    B

    中国证监会提名,股东大会通过

    C

    中国期货业协会提名,监事会通过

    D

    股东大会提名,董事会通过


    正确答案: A
    解析:

  • 第20题:

    单选题
    组织正在建立审计委员会,以下哪项通常是审计委员会关于内部审计活动的职责?()
    A

    批准首席审计执行官的任免

    B

    决定内部审计师的任免

    C

    批准审计方案

    D

    批准管理层的任免


    正确答案: C
    解析: 批准首席审计执行官的任免是审计委员会的职责。

  • 第21题:

    判断题
    银行建立的内部审计管理体系应当是独立垂直的,审计预算、人员薪酬、主要负责人任免由董事会或其专门委员会决定。(  )
    A

    B


    正确答案:
    解析:

  • 第22题:

    多选题
    根据审计法律制度的规定,下列关于审计机关负责人任免的表述,正确的有(  )。
    A

    审计署审计长由总理提名

    B

    审计署副审计长由国务院任免

    C

    审计署审计长由全国人大常委会任免

    D

    任免省级审计机关正职,须事先征得审计署党组同意

    E

    地方各级审计机关负责人的任免,应事先征求上一级审计机关的意见


    正确答案: B,A
    解析:

  • 第23题:

    单选题
    审计责任人由()或审计委员会提名,报董事会聘任。
    A

    董事会

    B

    董事长

    C

    监事长

    D

    总经理


    正确答案: B
    解析: 暂无解析