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  • 第1题:

    内部审计人员可以参与各个阶段的系统开发,包括:全程参与,只在不同阶段的收尾期,或者系统成功实施以后。全程参与的优势除了下面哪一个?

    A.不断参与改进系统控制设计与特征。
    B.有机会向设计团队提供重要建议。
    C.减少控制返工程序。
    D.与其他方式相比,能够降低内部审计的整体成本。

    答案:D
    解析:
    A不正确。在设计阶段说进行了审计所以可以及时发现问题,改善控制。B不正确。因为是在整个过程中都参与了,所以提出建议的机会增加了。C不正确。已经能够确保控制的有效性了。D正确。由于实行的是随时控制,所以很难带来成本的下降,没有足够信息对二者进行比较。

  • 第2题:

    下列哪一个最好的描述了按照标准系统开发方法的目标()。

    • A、确保分配合适人员,并提供方法进行成本控制和进度安排
    • B、提供方法进行成本控制和进度安排,以确保用户,IS审计师,管理者和IS个人的沟通
    • C、提供方法控制时间和进度,以便有效的控制审计项目开发
    • D、确保用户、IS审计师、管理人员之间的沟通,以确保安排合适的人员

    正确答案:B

  • 第3题:

    信息系统审计的内容是根据审计的目的而确定的,具体包括()。

    • A、内部控制制度审计
    • B、应用程序审计
    • C、数据文件审计
    • D、处理系统综合审计
    • E、系统开发审计

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第4题:

    信息系统审计的内容是根据审计的目的而确定的,具体包括内部控制制度审计、应用程序审计、数据文件审计、处理系统综合审计、系统开发审计等内容。


    正确答案:正确

  • 第5题:

    下列哪一项属于信息系统审计的内容?()

    • A、企业信息部门的组织合理性
    • B、信息系统开发文档的完备性
    • C、业务流程的风险管理与应用控制水平的评估
    • D、以上都是

    正确答案:D

  • 第6题:

    在应用审计阶段,IS审计师发现几个问题与数据库错误有关。下面哪一个是IS审计师应该建议的纠正控制()。

    • A、实施数据备份和恢复程序
    • B、定义标准和相应的复合性监督
    • C、确保只有授权人员能够更新数据库
    • D、确认控制处理当前的访问问题

    正确答案:A

  • 第7题:

    多选题
    电算化审计的内容包括()。
    A

    内部控制系统的审计

    B

    系统开发审计

    C

    应用程序审计

    D

    数据文件审计

    E

    硬件和系统程序审计


    正确答案: B,E
    解析: 暂无解析

  • 第8题:

    单选题
    在审计系统开发项目的需求阶段时,IS审计人员应()
    A

    评估审计足迹的充分性

    B

    标识并确定需求的关键程度

    C

    验证成本理由和期望收益

    D

    确保控制规格已经定义


    正确答案: A
    解析: 暂无解析

  • 第9题:

    多选题
    审计人员实施内部控制测评的结果在审计工作的应用主要方面有(  )。
    A

    出具有关内部控制的审计意见

    B

    确定审计组人员的构成

    C

    评价被审计单位的控制风险水平

    D

    确定实质性审查的性质、范围、重点和方法

    E

    提出改进内部控制的建议


    正确答案: A,C
    解析:

  • 第10题:

    多选题
    会计信息系统审计包括()内容。
    A

    内部控制系统的审计

    B

    系统开发的审计

    C

    应用程序审计

    D

    数据审计


    正确答案: D,A
    解析: 暂无解析

  • 第11题:

    单选题
    IS审计人员应在系统开发流程的哪一个阶段首次提出应用控制的问题()。
    A

    构造

    B

    系统设计

    C

    验收测试

    D

    功能说明


    正确答案: C
    解析: 暂无解析

  • 第12题:

    单选题
    执行应用控制审核的IS审计人员应评价()。
    A

    应用满足业务需求的效率

    B

    所有已发现的、暴露的影响

    C

    应用所服务的业务流程

    D

    应用的优化


    正确答案: B
    解析: 暂无解析

  • 第13题:

    某信息系统审计人员被指派负责应用系统的后期复核。以下哪一项将可能损害其独立性?( )

    A.审计人员在应用系统开发过程中负责实施特殊控制措施
    B.审计人员为了方便应用系统审计特意设计了嵌入式模型
    C.审计人员同时作为应用系统项目团队成员,但并不承担具体实施责任
    D.审计人员为应用系统最佳运作方案提供建议

    答案:A
    解析:
    A正确。根据《框架》,如果内部审计师为系统推荐控制标准或在程序实施前对其进行复核,不会对其客观性产生负面的影响。但是,如果内部审计师参与了这些系统的设计、安装、程序起草或操作,就可以认为其客观性受到损害。因此,信息系统审计人员一旦主动参与了应用系统的开发、验收和实施过程就将对其独立性造成损害。B不正确,不会影响到内部审计人员的独立性。D不正确,内部审计人员对公认最佳运作方案的建议不会影响其独立性。

  • 第14题:

    电算化审计的内容包括()。

    • A、内部控制系统的审计
    • B、系统开发审计
    • C、应用程序审计
    • D、数据文件审计
    • E、硬件和系统程序审计

    正确答案:A,B,C,D

  • 第15题:

    审计人员对被审计单位进行内部控制测试的工作属于()

    • A、审计项目计划阶段
    • B、审计准备阶段
    • C、审计实施阶段
    • D、审计终结阶段

    正确答案:C

  • 第16题:

    在下列审计工作中()的工作应在报告阶段进行。

    • A、复核审计工作底稿
    • B、测试内部控制制度
    • C、收集整理审计证据
    • D、提出管理建议书

    正确答案:A,D

  • 第17题:

    在审计系统开发项目的需求阶段时,IS审计人员应()

    • A、评估审计足迹的充分性
    • B、标识并确定需求的关键程度
    • C、验证成本理由和期望收益
    • D、确保控制规格已经定义

    正确答案:D

  • 第18题:

    执行应用控制审核的IS审计人员应评价()。

    • A、应用满足业务需求的效率
    • B、所有已发现的、暴露的影响
    • C、应用所服务的业务流程
    • D、应用的优化

    正确答案:B

  • 第19题:

    单选题
    在审计公司的系统开发周期(SDLC)时,审计师发现,针对关键业务系统的详细内部控制程序在系统实施之后才得到开发。在审计报告该发现时,审计师应该建议在系统开发周期的哪个阶段开发这些程序()?
    A

    调研阶段

    B

    设计阶段

    C

    开发阶段

    D

    实施阶段


    正确答案: B
    解析: 暂无解析

  • 第20题:

    判断题
    信息系统审计的内容是根据审计的目的而确定的,具体包括内部控制制度审计、应用程序审计、数据文件审计、处理系统综合审计、系统开发审计等内容。
    A

    B


    正确答案:
    解析: 暂无解析

  • 第21题:

    单选题
    以下哪项恰当地阐述了审计活动不参与系统开发程序的原因()
    A

    参与系统开发会影响审计独立性,并且在系统运行之后,审计师不能对其进行客观的评价

    B

    参与系统开发会拖延这个项目的进行

    C

    参与系统开发会使审计师成为应用程序的部分设计者,一旦系统有问题,审计师也会经受责备

    D

    以上答案都不对


    正确答案: C
    解析: 暂无解析

  • 第22题:

    单选题
    下列哪一个最好的描述了按照标准系统开发方法的目标()。
    A

    确保分配合适人员,并提供方法进行成本控制和进度安排

    B

    提供方法进行成本控制和进度安排,以确保用户,IS审计师,管理者和IS个人的沟通

    C

    提供方法控制时间和进度,以便有效的控制审计项目开发

    D

    确保用户、IS审计师、管理人员之间的沟通,以确保安排合适的人员


    正确答案: B
    解析: 暂无解析

  • 第23题:

    多选题
    在下列审计工作中()的工作应在报告阶段进行。
    A

    复核审计工作底稿

    B

    测试内部控制制度

    C

    收集整理审计证据

    D

    提出管理建议书


    正确答案: B,D
    解析: 暂无解析